国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

你好!請問小規(guī)模納稅人增值稅銷項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?每月月末都把銷項稅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)未交增值稅行不行?
1/2449
2019-11-18
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調(diào)?。?/span>
1/1122
2017-11-17
小規(guī)模納稅人之前按月計提的應(yīng)交增值稅,季度申報的時候?qū)儆谛∥⑵髽I(yè)增值稅稅收優(yōu)惠,增值稅不用交了,賬怎么做?
1/790
2019-05-07
老師,那我月末預(yù)繳增值稅有借方余額,如何結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅借方余額? 交的時候是借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款
1/3335
2019-05-30
公司當(dāng)月交的上個月的增值稅,為什么教育費及城建稅是按上上個月增值稅計算的,而不是用上個月增值稅計算交納?
3/1340
2017-06-10
為什么這兩個公式不一樣?應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價格?關(guān)稅?消費稅)??增值稅稅率 應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價格?關(guān)稅)\\(1-消費稅稅率)??增值稅稅率
1/1768
2022-03-02
賬上應(yīng)交增值稅:17555.33,可是填增值稅報表是18168.70,相差-613.37是7月份時收到廣告費發(fā)票未認證,本月8月認證抵扣的,怎樣填增值稅報表和賬上應(yīng)交增值稅一致?
1/761
2018-09-10
每個月末都會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那購買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應(yīng)交增值稅——減免稅款”是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
1/1232
2020-04-16
學(xué)員:我們建筑行業(yè),四川那個項目開票預(yù)繳了增值稅和附加稅,增值稅我本來10萬,那邊預(yù)繳了2萬,我這邊只交8萬,分錄怎么平 老師:1. 增值稅: 借:應(yīng)交稅費-增值稅 10萬 貸:預(yù)交稅費-增值稅 2萬 貸:應(yīng)交稅費-增值稅 8萬 2. 附加稅: 借:應(yīng)交稅費-附加稅 貸:預(yù)交稅費-附加稅 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:我把明細分開了 里面明細有余額
1/150
2023-04-27
稅局代開的增值稅專票,當(dāng)時就交了增值稅了,現(xiàn)在申報這一季度增值稅了,怎么還會顯示應(yīng)交稅額呢?這個要怎么填呢
1/646
2017-10-20
增值稅一般納稅人,外購固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進項稅額,為何計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)的借方?
1/660
2023-01-06
非個人銷售舊貨要繳增值稅,那個人銷售自己使用的舊貨就不要交增值稅對吧?個人銷售舊車就用交增值稅了對吧?
1/3735
2019-03-29
以前的會計 去年的增值稅直接繳納 應(yīng)交稅費_增值稅_應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。 我們今年應(yīng)該怎么調(diào)整??? 一般納稅人的
3/939
2019-04-15
公司之前是小規(guī)模,增值稅按季度申報一次,做賬時增值稅是掛 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,申報扣款時直接沖減;現(xiàn)在改成一般納稅人按月申報,在變更前一個月申報的增值稅符合小微企業(yè)免稅額減免掉了,這個 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 要怎么沖減?謝謝老師解答!
1/1005
2018-03-22
老師你好,請問小規(guī)模納稅人增值稅未到達起征點,那賬上應(yīng)付增值稅怎么調(diào)整呢? 當(dāng)月開票時已按票面入帳應(yīng)交增值稅, (開票時入賬, 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅) 到季末匯總,未達到起征點,那帳面的應(yīng)交增值稅,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
1/499
2019-10-21
小微企業(yè)季度銷售不超過9萬,不用交增值稅,分錄還用計提增值稅嗎?如果用提增值稅,不用交稅計入營業(yè)外收入,對嗎?
1/1334
2017-04-18
老師,建筑服務(wù),我司1月才交外地增值稅(所屬期11月的),這個預(yù)交增值稅是不是應(yīng)該填在11月所屬期增值稅申報表啊
6/937
2022-02-14
老師你好,我們上個月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個月呢銷項稅額為2949.58元,本月沒有進項票,那么我這個月只做這樣的會計分錄,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額2949.58,貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
1/431
2018-10-19
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初,明細賬上:應(yīng)交稅費是-7074.01,(應(yīng)交增值稅貸-7112.61,進項稅額借22089.13,轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54,銷項稅額16750.06,應(yīng)交印花稅貸38.6),為什么我按這個錄完的資產(chǎn)負債表和交接回來的不一樣,因為這個差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計就不一樣了,我這樣是不是不對呢?要怎么改呢?
7/594
2022-04-06
例8月車間工人的保險1060元(其中稅額是60元),當(dāng)月進項稅1000元(包括認證的保險發(fā)票在內(nèi)),銷項稅1300元,福利費不得抵扣,進項稅額轉(zhuǎn)出需次月申報轉(zhuǎn)出,那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理?8月底我的賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 360下月初: 借: 制造費用-福利費 60 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出60借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 360 貸:銀行存款 360老師這樣處理對嗎?
1/828
2017-10-21