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老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
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2020-05-07
老師,公司籌建期、還沒正式生產(chǎn)期間產(chǎn)生的電費進項可以抵扣嗎?
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2020-12-01
老師好,上期進項認證多了1000多元,這個可以在本期抵扣銷項稅嗎?
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2023-01-04
老師,請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
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2019-05-16
算加計遞減額的當期可抵扣進項稅額只包括當期認證的進項嗎?
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2019-12-06
上期多交的地方教育費,本期申報可以抵減嗎,在哪個位置填報呢
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2020-06-09
我公司2018年銷售無形資產(chǎn),稅率6%,能否抵扣2015年前增值稅期末留抵額?
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2019-08-05
上期有留抵扣稅余額沒扣完的情況,增值稅加計抵減是不是就不能用
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2021-08-06
請問老師,進項稅抵扣已經(jīng)跳轉(zhuǎn)所屬期了,還能再撤銷加張抵扣發(fā)票嗎?
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2022-04-15
列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的,您說的很對。在增值稅的出口退稅政策中,生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策,而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**:當生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時,可以申請出口退稅。這種情況下,企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國家稅務總局的相關規(guī)定執(zhí)行的,旨在鼓勵出口,促進國內(nèi)企業(yè)的國際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物(即視同自產(chǎn)貨物)**:對于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物,按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理,適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時,首先免稅;然后計算免抵退稅額,即按照出口貨物離岸價格與征稅率之差計算應退稅額,并將這部分金額從內(nèi)銷貨物的應納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額,在下期繼續(xù)抵扣或申請退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會有所不同,建議咨詢專業(yè)的稅務顧問或查閱最新的國家稅務總局公告以獲得準確信息。希望這個解釋對你有所幫助! 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥?為什么自產(chǎn)是這個,非自產(chǎn)是這個
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2025-01-14
我現(xiàn)在公司是小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,如果第四季度開票收入超過30萬元,那是不是就沒有免稅銷售額? 老師:是的,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第三十六條規(guī)定,小規(guī)模納稅人的免稅銷售額不得超過30萬元。 就是說如果我第四季度銷售額160萬,那我這160萬全額核算增值稅,不能減去30萬再來核算
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2023-10-12
金馬商貿(mào)籌建期購買的金稅盤1050元做到“管理費用——開辦費”里,但是營業(yè)期間購買的金稅盤是做到“營業(yè)外收入——增值稅減免收入”籌建期首次購買的金稅盤不能做營業(yè)外收入的減免收入里么?
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2017-07-28
老師您好,前期預繳的稅額沒有抵減完,后面變成小規(guī)模了還能抵減嗎?
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2020-06-05
租入不動產(chǎn)發(fā)生的改擴建支出,其進項稅是一次性抵扣,還是分期抵扣
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2018-08-28
期末留抵稅額3萬8,稅率13%,全部抵扣掉是不是開票33w(價稅合計)正好
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2023-03-16
老師,當期銷項小于進項,不足抵扣部分留抵扣稅,具體賬務處理步驟是?
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2019-09-28
老師公司籌建期,進項發(fā)票,開始計入待認證進項發(fā)票,后期我在金稅盤選擇發(fā)票不抵扣勾選,怎么記憑證。發(fā)票不抵扣勾選的意思是已經(jīng)認證不抵扣嗎
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2019-11-05
老師您好,請問怎么把進項稅填報到即征即退項目的進項稅抵扣呢,數(shù)據(jù)如圖的上期留抵稅額和本期進項稅怎么填報到即征即退項目抵扣進項稅
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2019-05-20
這里這里的雜項抵扣是能做進項抵扣的還是不能做進項抵扣的,還有期初庫存減去期末庫存不就是增加的庫存嗎,為什么前年還要加個銷售成本啊
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2019-05-26
我企業(yè)屬一般納稅人,房地產(chǎn)企業(yè),前期進稅有留抵,現(xiàn)進行房屋預售,收到預收款, 如何填報申報表,前期的留抵可以抵預銷售的稅款嗎?報表如何填寫
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2019-06-12