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請(qǐng)問(wèn)增值稅要交,城建稅要交,附加免了,要計(jì)附加到營(yíng)業(yè)外收入?免交的不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,會(huì)不會(huì)影響匯算清繳
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2016-05-14
有一筆應(yīng)付款,不需要付了,轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)外收入,但是總利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這筆營(yíng)業(yè)外收入要單獨(dú)繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-01-11
本年度營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有繳納增值稅,現(xiàn)在年底一次性繳納,怎么做分錄呢?以前都是 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2020-12-30
小規(guī)模企業(yè)30萬(wàn)一下是免增值稅的,減免的增值稅要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎?那附加稅也要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2019-07-10
老師 21年增值稅未做營(yíng)業(yè)外收入,2022年在做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入 在2021年5月前的匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2023-03-21
公司申請(qǐng)免稅,但已計(jì)提,年末是否借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn)
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2019-01-05
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)減免的增值稅轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,這部分營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎?
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2024-01-12
我提問(wèn):老師,我們是小規(guī)模,季度不超過(guò)9萬(wàn)不用交稅,那我想問(wèn)一下,比如我1月2萬(wàn),2月4萬(wàn),但是3月的銷售額,我并不知道是5萬(wàn)(季度超9萬(wàn))還是2萬(wàn)(季度不超9萬(wàn)),所以我在1月和2月銷售時(shí),我收入中做賬借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,那么這筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入這筆分錄,是1月和2月份不用做,然后,等到3月份時(shí),如果沒(méi)超過(guò)9萬(wàn),再做這一筆分錄,是嗎?
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2016-08-10
老師,小規(guī)模服務(wù)業(yè),季度銷售額不超30萬(wàn)免稅,這個(gè)怎么記?借:現(xiàn)金,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,期末,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎?
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2019-10-16
企業(yè)收到失業(yè)補(bǔ)助已計(jì)入 營(yíng)業(yè)外收入-其他 該科目,申報(bào)所得稅時(shí)是填營(yíng)業(yè)收入還是不征稅收入(減項(xiàng))這欄?如果填不征稅收入會(huì)導(dǎo)致實(shí)際利潤(rùn)額與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致。
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2020-07-02
老師,小規(guī)模公司開(kāi)出銷售發(fā)票,稅率3%,正常分錄應(yīng)該是借應(yīng)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金增值稅(季度收入3萬(wàn),稅金還得借,應(yīng)交稅金增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入)對(duì)嗎?但是款項(xiàng)已經(jīng)由老板私人賬戶收到,怎么入賬?
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2020-07-07
借:銀行存款16100貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15631.07 應(yīng)交稅費(fèi)468.93借:應(yīng)交稅費(fèi)468.93貸:營(yíng)業(yè)外收入468.93 這個(gè)468.93是怎么算出來(lái)的
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2017-06-02
小規(guī)模的增值稅,專票+普票=合計(jì)開(kāi)票金額424085,增值稅交多少 同學(xué),你好 這是一個(gè)季度嗎? 是的,老師 同學(xué),你好 只繳納專票的稅額 分錄怎么做啊 普票的,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,稅做營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎 同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 普通發(fā)票免稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 好的,謝謝 附加稅需要繳納嗎
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2022-04-02
想問(wèn)下大家,賣(mài)廢鐵的收入,是記入營(yíng)業(yè)外收入,還是其他業(yè)務(wù)收入?然后如果是一般納稅人,自行算出稅率?要不要交稅呢
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2020-06-30
將本月實(shí)現(xiàn)的“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”250000元和“營(yíng)業(yè)外收入”10000元結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶;要求:根據(jù)上述資料,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2019-05-25
老師您好,今年4月份地方財(cái)政局打款我們公司賬戶2019年專利補(bǔ)貼2萬(wàn)多元,我做的是營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。然后我們把這2萬(wàn)多元全額轉(zhuǎn)給代辦專利的機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)給我們公司開(kāi)了發(fā)票,我已入賬?,F(xiàn)在報(bào)二季度所得稅,這2萬(wàn)多元的補(bǔ)貼可以填寫(xiě)到“不征稅收入”欄里面嗎?
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2020-07-11
老師,請(qǐng)教匯算清繳像招待費(fèi)、廣告費(fèi)計(jì)稅依據(jù)都是主營(yíng)收入+其他業(yè)務(wù)收入吧?這個(gè)是不包括營(yíng)業(yè)外收入的吧?
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2020-05-28
【單選】下列選項(xiàng)中,關(guān)于制造業(yè)企業(yè)讓渡無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)的相關(guān)會(huì)計(jì)處理表 述正確的是()。 A . 轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)的收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 B . 已轉(zhuǎn)讓使用權(quán)的無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)停止計(jì)提攤銷 C . 已轉(zhuǎn)讓使用權(quán)的無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提的攤銷額計(jì)入管理費(fèi)用 D . 轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)的收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
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2022-02-11
公司購(gòu)入的獸藥贈(zèng)送了另一種獸藥,而贈(zèng)送的藥品我們又銷售出去了,怎么做會(huì)計(jì)分錄,是不是收到贈(zèng)藥時(shí) 借:營(yíng)業(yè)外收入,貸庫(kù)存商品,銷售時(shí)做 借, 應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),也要把贈(zèng)品藥品結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,還是收到贈(zèng)貨時(shí),不入庫(kù),銷售時(shí)計(jì)收入,月末不轉(zhuǎn)成本
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2018-08-29
老師您好,我是一家物業(yè)公司,1、與快遞公司簽訂了一個(gè)放置郵件的設(shè)備的協(xié)議,對(duì)方按年給我們4000元的管理費(fèi)和場(chǎng)地使用費(fèi),這筆收入是記入其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入呢?2、這4000元要到稅局發(fā)票并現(xiàn)場(chǎng)交稅,那我5月份申報(bào)地稅時(shí),這部分已經(jīng)交稅的,我應(yīng)該如何申報(bào)呢?我公司目前是地稅單管戶。謝謝老師
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2016-04-26