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那個(gè)增值稅發(fā)票開具的時(shí)候,那個(gè)不含稅的價(jià)格是電腦自動(dòng)升成的,可以手工更改嗎?
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2017-12-27
老師你好!請(qǐng)問當(dāng)月有進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅??
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2019-09-21
計(jì)提稅金時(shí):借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,可不可以直接做借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅
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2019-08-13
我是一般納稅 本月交上月的增值稅,(借:應(yīng)交增值-末交增值稅 貸:銀行存款)我上個(gè)月的分錄是不是應(yīng)該這樣做(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅)
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2018-07-09
8月份重復(fù)開具了增值稅紅字發(fā)票通知單,填申報(bào)表時(shí)按照開具的2份通知單信息數(shù)據(jù)填報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。9月份去稅務(wù)局撤銷了重開的那份。是直接在8月征期修改進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),還是在9月征期再改數(shù)據(jù)呢?
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2018-09-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費(fèi)用-稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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2018-01-25
客戶公司改名,但銀行,稅號(hào)不變,同一批貨貨款分前后名二筆打入,怎樣開增值稅發(fā)票
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2019-07-25
4月份的發(fā)票我在4月份申報(bào)到1-3月份增值稅申報(bào)表上,并且已經(jīng)繳稅,怎樣更改?
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2020-07-03
增值稅開票人換了,在開票系統(tǒng)里改就行還是需要聯(lián)系金稅公司還是需要去稅務(wù)局?
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2019-11-11
請(qǐng)教老師,去稅務(wù)局修改企業(yè)所得稅和增值稅表,去河北稅務(wù)局哪一塊兒能打印出來?
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2021-11-15
老師,跨年的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表,還有財(cái)務(wù)報(bào)表可以到稅務(wù)局修改嗎
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2019-12-31
個(gè)體工商戶改為查帳征收一季度開不夠30萬,增值稅免,也沒成本票個(gè)人所得稅咋交
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2019-04-02
2020年8月,大華公司(增值稅一般納稅人) 委托日 企業(yè)(增值稅一般納稅人) 銷售甲保溫杯 800 件,找協(xié)議價(jià) 150元/1(不含增值稅) 結(jié)算。該南品成本為 120 元/件,增值稅稅率 13%。 合同約定甲保溫杯的市場定價(jià)由 B企業(yè)自己確定,且約定將來 日 企業(yè)有末售出商品時(shí)可以將商品退回大華公司,B企業(yè)不再另外收取手續(xù)費(fèi)。本年10月,B企業(yè)按實(shí)際售價(jià)為 200 元/件(不含增值稅) 將全部甲保溫杯對(duì)外出售,己全部收到貨款,并向大華公司開具了代銷清單,大華公司收到 B 企業(yè)開來的代銷清單時(shí)開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)累,本年11月雙方結(jié)清相關(guān)款項(xiàng),【要求】 (1)判斷本題中委托代銷業(yè)務(wù)的類型,并說明理由。 (2)作出B 企業(yè)在本次委托代銷業(yè)務(wù)中涉及的相關(guān)會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理。
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2022-12-14
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 和應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)之間需要做什么分錄嗎
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2017-05-09
你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是對(duì)的吧
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2025-07-23
如何分析?第一步:不含增值稅 第二步:含增值稅,第三步:不含增值稅
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2020-03-26
你好!應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅與應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的區(qū)別
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2020-05-09
老師你好,我想咨詢一下,就這個(gè),就是當(dāng)月多交的。對(duì)于當(dāng)月多繳的增值稅,它是走的是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,多交增值稅。那要是到了下個(gè)月的話,再用那個(gè)應(yīng)交的增值稅茶室跟這個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)貸方而他倆箱的嗎?還是跟那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額相抵。 那要是就是說那個(gè)。銷項(xiàng)稅大于那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,完了沒交,期末是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),貸方應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。那就是下期如果說再有那個(gè)。又教的話,那就是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸方兒再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅唄,是不是這意思?
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2020-02-28
各位老師好。請(qǐng)問營改增之后建筑業(yè)是幾個(gè)稅點(diǎn)?
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2016-07-21
營改增中央地方五五分成是分給地稅局嗎
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2016-05-05