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請(qǐng)問老師:一般人企業(yè)年末的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 以下是賬面余額:結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝 1.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 借方:39496.76 2.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額: 借方:426212.15 3.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅:借方:38028.45 4.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額: 貸方:424743.84,以上是賬面余額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
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2022-03-01
老師 現(xiàn)在營改增之后怎么通過發(fā)票知道開票方是一般納稅人還是小規(guī)模
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2016-10-11
您好,營改增后房地產(chǎn)一般納稅人一般計(jì)稅方法,有房款收入時(shí)怎么做分錄
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2019-06-13
老師,我司是建筑工程公司現(xiàn)中標(biāo)一單200萬的工程,不想做轉(zhuǎn)包出去。現(xiàn)老板有兩個(gè)方案,方案一收承包方13個(gè)點(diǎn),銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票我司負(fù)責(zé),方案二收承包方8個(gè)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)票承包方
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2021-09-27
老師,一般納稅人,我在計(jì)提本月應(yīng)繳納的增值稅時(shí),不通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這一科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而是直覺將銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方可以嗎?
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2020-03-25
營改增之后,如果是一般納稅人,所有行業(yè)都可以開增值稅專用發(fā)票嗎?比如旅游業(yè),服務(wù)業(yè)?
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2016-06-02
公司是營改增建筑業(yè),一般納稅人增值稅稅率是多少?地稅稅率?企業(yè)所得稅稅率?甘肅省的
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2017-06-05
企業(yè)固定資產(chǎn)維修支出(包括大修理、小修理支出)還要繳納施工營業(yè)稅?(現(xiàn)營改增后增值 稅)
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2016-07-09
在2016年?duì)I改增之前,會(huì)存在增值稅的收入總和,與所得稅的收入總和不一致的情況嗎?2016年所得稅收入與增值稅的收入總和不一致。
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2018-06-27
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,科目對(duì)沖后,如果有留抵稅額應(yīng)該再進(jìn)項(xiàng)稅借方還是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方?
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2019-11-14
農(nóng)產(chǎn)品的增值稅計(jì)算方法和一般貨物的增值稅計(jì)算方法一樣嗎?除了稅率我是說計(jì)算公式
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2018-05-01
甲方是建筑業(yè)公司(央企) 乙方是建筑公司(一般納稅人) 甲方是2016年?duì)I業(yè)稅改增值稅之前簽的一個(gè)建筑合同,是3點(diǎn)的稅,簡易計(jì)稅,乙方現(xiàn)在跟他簽合同可以沿襲老項(xiàng)目,做甲供合同,乙方也是開3點(diǎn)的稅給甲方,問題:1、請(qǐng)問乙方要開3點(diǎn)的稅要做什么手續(xù)才可以開3點(diǎn)的稅,2、開的是專票還是普票,3、如果是專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?4、能把這里的來龍去脈幫我理一下嗎?
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2021-08-24
營改增后,地稅征收的車船稅,全部歸地方財(cái)政嗎?還是按比例上交中央財(cái)政?
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2016-04-27
三月份暫估收入20萬 ,16%增值稅,已交增值稅稅。四月份實(shí)際開票21萬16%增,比三月暫估收入多了一萬。(四月稅率改為13%)帳務(wù)如何處理?
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2019-04-24
老師你好,請(qǐng)問民辦非盈利學(xué)校,開辦資金在民政局那里辦理了增加,但是民政局系統(tǒng)里面沒有更改資金,只是登記證書那里改了,這種需要到稅局備案嗎?存在稅金嗎?
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2021-05-13
2012年的工程,當(dāng)年就完工了。但一直沒有給甲方開票?,F(xiàn)在營改增后如何開票
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2018-08-22
老師,出口退稅備案過程中,是否 享受增值稅優(yōu)惠政策 ,這個(gè)里面怎么填寫?
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2023-03-02
老師,技術(shù)服務(wù)合同,是否備案后可以免增值稅?這個(gè)是哪個(gè)政策文件號(hào)呢
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2022-06-17
請(qǐng)問,農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的增值稅和企業(yè)所得稅減免,還需要做減免備案嗎?
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2022-04-10
比如說這個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里,有借方余額(進(jìn)項(xiàng)),和貸方余額(銷項(xiàng)),月末是不是要做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)數(shù)字是從應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬里的貸方余額取值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下個(gè)月銀行扣款的時(shí)候 是借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
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2016-09-07