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老師沒(méi)有營(yíng)改增之前 運(yùn)輸行業(yè) 比如 一筆運(yùn)輸費(fèi)用是5000元 營(yíng)改增之前在開(kāi)增值稅的時(shí)候是含稅的7%包含在5000元中,價(jià)稅合計(jì)一共5000元,現(xiàn)在營(yíng)改增之后是11%,現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)呀?這個(gè)價(jià)稅分別是好多呢
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2016-05-30
老師,我們是建筑工程服務(wù)的,屬于營(yíng)改增企業(yè)。目前在談一個(gè)項(xiàng)目,是設(shè)備400萬(wàn),安裝200萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)合同中分別寫(xiě)明了設(shè)備款400萬(wàn),安裝款200萬(wàn),那我開(kāi)具發(fā)票時(shí),設(shè)備款這部分是開(kāi)17%增值稅,安裝這部分要通過(guò)開(kāi)具外管證,開(kāi)11%增值稅嗎?還是說(shuō)按混合銷(xiāo)售性質(zhì),合同總價(jià)600萬(wàn)都要開(kāi)17%增值稅給對(duì)方?
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2016-07-14
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)營(yíng)改增之前備案合同可以開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的票,在增值稅報(bào)表怎么填
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2018-10-10
營(yíng)改增之前在工程所在地交的營(yíng)業(yè)稅可以抵扣增值稅嗎?還有開(kāi)的建安發(fā)票這個(gè)價(jià)稅合計(jì)是120萬(wàn),還是不含稅120萬(wàn)??
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2017-05-01
營(yíng)改增以后在建工程(動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn))領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品或者原材料(外購(gòu)與自產(chǎn))時(shí),分錄分別怎么寫(xiě)呀 尤其是增值稅方面
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2017-08-15
營(yíng)改增后,原材料改作在建工程中使用,進(jìn)項(xiàng)增值稅也可以抵扣,可是前面已經(jīng)抵扣了,后面會(huì)計(jì)分錄怎么做,增值稅怎么處理,因?yàn)榭吹皆牧先朐诮üこ?,進(jìn)項(xiàng)稅分兩年抵扣
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2017-03-25
建筑施工企業(yè)給對(duì)方開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)的分錄怎樣做,當(dāng)收到工程款后結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做
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2017-12-19
我想問(wèn)一下我辦理退稅改了增值稅申報(bào)表,還要改附加稅申報(bào)表嗎?還是說(shuō)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更改(附加稅也要退)
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2020-07-22
由于有減征稅額,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅為負(fù)數(shù),分錄1這樣:借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)5,貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)4, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減征稅款2, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-1 。 但是事實(shí)上要交增值稅,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。分錄2:借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-1,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-1 (此時(shí)未交增值稅還是有余額,本月需交增值稅)這樣的分錄正確嗎?
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2019-01-08
《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā))第四十五條第(二)項(xiàng)(二)納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。(不適用于不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售和土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓)這個(gè)意思是我還沒(méi)動(dòng)工還沒(méi)去異地,那我基本戶(hù)本月16號(hào)過(guò)了稅期了,收了甲方的預(yù)收款,那我怎么當(dāng)日申報(bào)呢?不是應(yīng)該下個(gè)月申報(bào)期才申報(bào)的嗎?而且是在公司地是還是項(xiàng)目所在地預(yù)征嗎?
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2020-04-14
比如含增值稅153萬(wàn),不含增值稅應(yīng)該怎么算啊。 我要計(jì)算法。
1/1812
2019-11-05
營(yíng)改增后對(duì)方要來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票小規(guī)模怎么帶開(kāi)發(fā)票稅率多少
1/536
2016-04-28
老師,為什么營(yíng)改增后,旅行社收入要價(jià)稅分開(kāi)做科目,成本卻不用價(jià)稅分開(kāi)做科目?計(jì)算增值稅的時(shí)候,因?yàn)槭遣铑~征稅,所以收入和成本都是要換算成不含稅價(jià)格的呀
3/1464
2016-09-19
老師們好,我是想問(wèn)一下,營(yíng)改增以后,子公司支付管理費(fèi)給集團(tuán)總部,目前有哪些相關(guān)法律法規(guī)
1/917
2018-12-12
我房地產(chǎn)企業(yè),開(kāi)發(fā)的都是老項(xiàng)目,現(xiàn)在按簡(jiǎn)易征收辦法報(bào)稅,維修車(chē)輛開(kāi)回的增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣?如何做賬處理?還有開(kāi)回的銷(xiāo)售傭金增值稅發(fā)票如何處理?
1/1196
2017-02-12
你好,我是建筑企業(yè)一般納稅人,在云南昆明有業(yè)務(wù),屬于簡(jiǎn)易辦法征收增值稅,建筑發(fā)票12月開(kāi)過(guò)去當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)預(yù)繳增值稅,當(dāng)?shù)囟悇?wù)人員要我們次月去納稅什么情況?
1/450
2021-12-31
外出施工企業(yè)在施工所在地預(yù)繳的稅款,個(gè)人所得稅稅率是多少?有無(wú)法律法規(guī)或規(guī)章依據(jù)?
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2019-11-05
老師,您好,我們是建筑施工企業(yè),稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示自查,19.4.1前增值稅為10%。19.5月增值稅為9%。5月份開(kāi)給19.4月前的項(xiàng)目仍為10%。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪里,是否需說(shuō)明情況上報(bào)稅務(wù),望指點(diǎn)。謝謝老師
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2020-05-25
老師建筑施工企業(yè)合同約定,竣工驗(yàn)收后按審計(jì)價(jià)的97%付款,但是現(xiàn)在已經(jīng)竣工驗(yàn)收,沒(méi)有審計(jì),增值稅應(yīng)該如何繳納?是按合同價(jià)全部?jī)r(jià)款確認(rèn)增值稅收入嗎?
1/1682
2019-06-20
[資料]為了滿(mǎn)足生產(chǎn)發(fā)展的需要 ,GZ公司決定對(duì)現(xiàn)有的一條生產(chǎn)線(xiàn)(原值為120 000元,已計(jì)提折舊額為70 000元,賬面價(jià)值為50 000元)進(jìn)行升級(jí)改造。2019年4月1日至9月30日,經(jīng)過(guò)6個(gè)月的改建,完成了對(duì)這條生產(chǎn)線(xiàn)的升級(jí)改造,用銀行存款支付改造工程款30000元,增值稅稅率為 9%,增值稅稅額為 2700元。2019年9月30日該生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)交付使用。假設(shè)GZ公司為增值稅小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。該公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不變,均取得增值稅普通發(fā)票。根據(jù)給出的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-09