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老師:建筑施工企業(yè)營改增后的項目,別人用我們公司的資質(zhì)接了一個300萬元的項目,本月業(yè)主結算了80萬元的工程款,按協(xié)議扣除1.6萬元的工程管理費用,我是把80萬元全部轉(zhuǎn)給對方,還是扣除1.6萬元的管理費用后,余款轉(zhuǎn)給對方合適?請老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫一下,謝謝老師!
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2016-08-10
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進項稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個怎么理解
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2016-06-05
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進項稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前,應當按照相關會計準則規(guī)定計量非流動資產(chǎn)或處置組中各項資產(chǎn)和負債的賬面價值。( ) 正確 錯誤 【53】 營改增后,餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,在收購農(nóng)副產(chǎn)品時由餐飲企業(yè)自行開具。( ) 正確 錯誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會在正常且符合交易慣例的時間內(nèi)交付大樓,則此時滿足在當前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯誤 正確 【55】 扣繳義務人應扣未扣、應收而不收稅款的,由
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2021-11-23
5月份營改增后計提企業(yè)所得稅計提錯了,當時是以收入含稅計提,那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09
物業(yè)公司代收了電費,營改增后政策代收電費要按轉(zhuǎn)售電費處理。即確認收入。但若我確認收入,不能確認成本(因電力局的發(fā)票是開給房地產(chǎn)公司的)。所以我把代收電費這一行為轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)去。問題一:房地產(chǎn)可否進行轉(zhuǎn)售電費行為 在問題一可行的情況下問題二,房地產(chǎn)為以前的老項目選擇簡易計稅方法,那么對于轉(zhuǎn)售電行為可以進行進項抵扣嗎
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2016-12-15
請問這次營改增,旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢?
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2016-04-15
老師您好:我公司是一般納稅人,主要從事汽車修理修配, 我想問一下我公司現(xiàn)在幫保險公司代賣車險,收到保險公司的代理保險手續(xù)費傭金款1萬元,5月以前我是在地稅局代開的3萬元以下免稅發(fā)票,營改增后這個發(fā)票我是不是到國稅局代開3個點的發(fā)票,還是我自己在公司里面開啊,稅率是多少?
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2016-05-26
公司是營改增建筑施工企業(yè),項目經(jīng)理以及技術人員的繼續(xù)教育費用應該計入工程成本還是管理費用呢
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2017-10-18
我單位2016年5月實行營改增,1-4月賬面正常確定營業(yè)稅收入3000(假設),但未開票,5月由于營改增給客戶補開1-4月增值稅專用發(fā)票3000,這樣導致賬面并沒有銷項稅額,但申報增值稅時候需要申報297.30的增值稅(稅率11%)。賬面和申報表數(shù)據(jù)不一致。如何調(diào)賬呢?
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2017-11-22
老師 稅務局打電話讓退回1月申報的增值稅 我現(xiàn)在更正申報那 提示所屬期的申報記錄不是最后一筆 只能更改2月的申報記錄 2月的也更改了 1月的還是不能更改 怎么處理啊
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2023-03-23
上完牌的購車普通發(fā)票能不能改為增值稅發(fā)票,需要什么資料和手續(xù)
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2015-12-19
現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,服務業(yè),屬于營改增,年收入多少轉(zhuǎn)為一般納稅人?
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2016-12-16
學校改造線路人工費比材料還貴,使用增值稅普通發(fā)票能開人工費嗎?
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2019-08-06
十三五時期會計改革與發(fā)展會計服務市場更加繁榮年增長率是多少
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2023-08-30
營改增后,建筑設計業(yè)的小規(guī)模納稅人銷售額多少,才能升一般納稅人
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2016-09-02
老師您好,營業(yè)稅已交營改增后開0稅率發(fā)票這個政策截止什么時候,
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2019-05-11
老師去年工會經(jīng)費多計提了,那我在匯算清繳做調(diào)增,報表還需要改嗎?
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2020-05-27
我這邊本來是勞務%5差額增收發(fā)票.,現(xiàn)在想改3%專用發(fā)票,需要怎么弄
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2019-08-06
因修改2022年一般加計抵減稅率產(chǎn)生的退增值稅和附加稅,怎么做分錄
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2024-03-26