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用工單位要求派遣公司把員工工資、社保(個(gè)人及企業(yè)應(yīng)交)及管理費(fèi)用開(kāi)在同一增值稅專(zhuān)票內(nèi),勞務(wù)公司如何寫(xiě)分錄
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2018-07-07
上月購(gòu)進(jìn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的工具配件,因管理不善被盜,賬面成本為38140元。 要求:計(jì)算該下器加工企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額
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2021-11-23
老師好,那車(chē)子加油增值稅普通發(fā)票能不能抵扣稅,老師好。
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2023-08-05
一般納稅人,米面糧油在流通環(huán)節(jié)增值稅稅率分別是多少?
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2020-05-11
加油站核定的有增值稅,附加稅,水利,各人經(jīng)營(yíng)所得,求稅負(fù)
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2021-04-08
成品油零售,增值稅率百分17這個(gè)我該怎么算要交多少稅
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2018-04-04
成品油增值稅發(fā)票已勾選認(rèn)證,但購(gòu)進(jìn)數(shù)據(jù)選擇查詢(xún)不到
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2019-07-16
成品油13增值稅電子普通發(fā)票對(duì)一般納稅人有什么用途
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2021-05-24
您好!加油站開(kāi)增值稅普通發(fā)票,稅收編碼不可用怎么解決?
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2019-09-01
工人用自己的車(chē)去辦事,按2元/公里補(bǔ)貼,憑油費(fèi)發(fā)票報(bào)銷(xiāo),入管理費(fèi)用—車(chē)輛費(fèi),年報(bào)時(shí)A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中管理費(fèi)用哪一欄?
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2020-05-24
管理會(huì)計(jì):甲企業(yè)擬建造一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備,預(yù)計(jì)建設(shè)期為一年,所需原始投資100萬(wàn)元,于建設(shè)起點(diǎn)一次投入,該設(shè)備預(yù)計(jì)使用壽命為四年,使用期滿,報(bào)廢清理時(shí)殘值萬(wàn)元,該設(shè)備折舊方法采用雙倍余額遞減法,該設(shè)備投產(chǎn)后,每年增加凈利潤(rùn)30萬(wàn)元,假定使用的行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為10%。要求一,計(jì)算項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量,二,計(jì)算該項(xiàng)目的凈現(xiàn)值,凈現(xiàn)值率獲利指數(shù),三,利用凈現(xiàn)值指標(biāo)評(píng)價(jià)該投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性
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2022-03-26
有家企業(yè)注冊(cè)名為康和健康發(fā)展管理有限公司,所屬行業(yè)填什么呀?
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2019-03-18
根據(jù)工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律,如何對(duì)資金循環(huán)各過(guò)程進(jìn)行管理、控制
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2023-04-21
老師,請(qǐng)問(wèn)非關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的無(wú)償借款有增值稅和所得稅上得風(fēng)險(xiǎn)嗎?具體怎么進(jìn)行稅務(wù)處理呢?
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2020-08-03
今年稅務(wù)檢查我本月補(bǔ)繳了2016年的增值稅和企業(yè)所得稅,還有地稅的附加稅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理???
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2017-10-24
增值稅的計(jì)算方法?
1/2017
2020-05-11
12月1日, 田公司與乙公司簽訂預(yù)付款方式購(gòu)料合同, 材料價(jià)款總計(jì)10萬(wàn)元,當(dāng)日以匯兌方式支付80%; 12月 25日,收到乙公司發(fā)來(lái)材料并入庫(kù),增值稅專(zhuān)用發(fā)票注 明價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅1.3萬(wàn)元,對(duì)方代墊包裝費(fèi)0.3萬(wàn) 元,所欠貨款以銀行存款支付 (分錄)
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2021-11-08
2017年少確認(rèn)銷(xiāo)售收入被稅務(wù)局查補(bǔ)增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2019-06-07
老師,公司籌建期間,員工餐費(fèi)、加油費(fèi)、工資、買(mǎi)的一些材料農(nóng)藥化肥、水管等,都是計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎
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2018-12-15
某管道運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年3月取得管道運(yùn)輸收人為200萬(wàn)元(不含稅),當(dāng)月購(gòu)進(jìn)原材料取得專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅稅額為10萬(wàn)元。當(dāng)月無(wú)其他業(yè)務(wù)發(fā)生,當(dāng)月取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合規(guī)定并在當(dāng)月申報(bào)抵扣。則該企業(yè)當(dāng)月實(shí)際的增值稅稅負(fù)為( )萬(wàn)元
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2019-10-20