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如車間已建成,但各種原因未投入使用,也未辦理房產(chǎn)證書,這種情況要交納房產(chǎn)稅嗎?
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2019-06-20
操作收銀系統(tǒng)把美團(tuán)收款的都拍成了現(xiàn)金,現(xiàn)在已交班了不能反結(jié)賬,應(yīng)怎么處理呢?
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2019-08-24
老師您好!我想咨詢一個問題,我在網(wǎng)認(rèn)證一些專票,已確認(rèn)勾選,沒提交,還可以撤消嗎?
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2019-09-30
老師你好 我剛剛交印花稅 我填好保存了 卡一下 怎么查找 剛剛已保存的印花稅數(shù)據(jù)
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2022-10-21
老師, 我預(yù)交稅算得可對
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2018-12-21
老師你幫我看一下這一題的解題怎么這么麻煩呀?不應(yīng)該是當(dāng)年應(yīng)該繳50萬減去預(yù)交的25萬 境外已交20萬,再補(bǔ)交5萬,不剛好等30萬嗎?解題好復(fù)雜,我解題都看不懂
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2021-05-08
你好,我在交通大學(xué)里面上過班得了優(yōu)秀員工獎,現(xiàn)在不干了還要交稅嗎
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2021-06-25
老師們 我想問一下,我這個情況是不是還要補(bǔ)交稅嗎?
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2020-04-02
如果預(yù)交稅當(dāng)月沒抵,跨年能抵莫?
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2020-07-08
老師你好,請問下進(jìn)項能抵扣之前已經(jīng)交的增值稅嗎? 我們有個工程前期開票280萬,進(jìn)項180萬,已交100萬的增值稅,第二次開票200萬,收到了300萬進(jìn)項,收回前期100萬進(jìn)項,前期的100萬進(jìn)項可以抵第一次的增值稅嗎?
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2016-12-30
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。 會計分錄中:借:原材料-乙材料 ? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 ? 貸: 銀行存款 ?后邊的數(shù)字怎么計算呢?謝謝
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2016-01-05
剛接手一家公司,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目下的:已交稅金、待抵扣進(jìn)項稅額、簡易計稅、已抵扣進(jìn)項稅都有余額,這些發(fā)票早在2019年前都勾選認(rèn)證也不存在什么留底,我該怎么做賬務(wù)處理結(jié)平相關(guān)余額呢?做內(nèi)賬的
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2020-04-26
您好,我上個月在別人家公司開了20萬的發(fā)票,付款方由于銀行賬號問題需要我們從開發(fā)票,但我這家公司要我再沒交錢開發(fā)票,他們說上季度開的發(fā)票已經(jīng)不行,已經(jīng)充紅了需要再交錢開發(fā)票?有這回事嗎?
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2023-04-17
我們公司一月份開的農(nóng)產(chǎn)品收購票每噸8960,然后開成每噸9960了?,F(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯誤,這個要怎么操作??!一月份當(dāng)時進(jìn)項稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過來怎么操作???
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是第四季度下來總的利潤是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財務(wù)報表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯了,但是報表已經(jīng)申報了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
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2017-12-27
增值稅申報表中本期已繳稅額的本年累計就是以前月份應(yīng)交稅額的總計,比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金,本年累計數(shù)就是1到6月稅金的合計,這樣理解沒錯吧?
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2018-08-22
老師,我公司2019年注冊,注冊資本2000萬元。2019-2020已投入600萬元。假如到2020年底,盈利300萬元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個怎么交稅的?款是扣了個稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計稅.現(xiàn)公司有一老項目屬于簡易計稅,項目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費-簡易計稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營業(yè)務(wù)收入,這些分錄對嗎?
2/734
2018-09-17
老師,個稅清算是不是選用使用已申報的記錄下去,一步一步提交好以后就算完成了?
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2020-03-31
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