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老師,您好,我們公司是小規(guī)模,第一季度開(kāi)了20萬(wàn)普票,第二季度全部紅沖改開(kāi)了20萬(wàn)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度增值稅免稅額度是30萬(wàn),我們開(kāi)30萬(wàn)的普票還在免增值稅范圍內(nèi)嗎?
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2019-06-26
你好,小規(guī)模企業(yè)增值稅季報(bào)銷(xiāo)售額45萬(wàn)以內(nèi)免增值稅,銷(xiāo)售額是指內(nèi)銷(xiāo)還是外銷(xiāo),如果當(dāng)季外銷(xiāo)30萬(wàn)內(nèi)銷(xiāo)20萬(wàn),總共50萬(wàn),需繳納增值稅嗎,如果需要如何繳納?
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2022-01-31
老師 本地項(xiàng)目上月預(yù)收工程款了,上月也預(yù)繳增值稅了,本月開(kāi)具了發(fā)票,次月申報(bào)增值稅,預(yù)繳的增值稅可以抵減增值稅嗎?抵減的話是不是意味著同時(shí)抵減了附加稅,但是預(yù)繳其實(shí)只是預(yù)繳了增值稅。
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2020-01-17
我們先做待認(rèn)證 ,認(rèn)證后,把待認(rèn)證再轉(zhuǎn)入待抵扣 。待抵扣和銷(xiāo)項(xiàng)差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅。計(jì)提增值稅的是時(shí)候把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對(duì)不
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2022-04-25
小規(guī)模企業(yè),銷(xiāo)售產(chǎn)品的帳務(wù)處理,一種季度銷(xiāo)售額低于30萬(wàn)可以減免增值稅的,一種季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)的需要繳納增值稅的帳務(wù)處理
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2019-10-05
第一季度3月借應(yīng)收 貸主收入10000 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)600 不超過(guò)30萬(wàn)小規(guī)模。請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)時(shí)應(yīng)該做賬貸應(yīng)交增值稅_減免增值稅?還是下一筆,借增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)600 袋營(yíng)業(yè)外收?
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2020-05-27
老師,我單位增值稅申報(bào)表上面未繳稅金是3061842.28,即征即退上面金額是0.3(可以是前期多交出去的吧),因前期財(cái)務(wù)原因這個(gè)0.3一直掛在這里,然后財(cái)務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58,這兩年財(cái)務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報(bào)表上一直是因?yàn)檫@個(gè)0.3的差異,老師有什么辦法可以處理,把賬弄平嗎,謝謝老師。
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2022-06-08
老師,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時(shí)候用到的呢?為什么需要用到這個(gè)科目呢
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2021-11-10
老師請(qǐng)問(wèn)哈,我們是民營(yíng)醫(yī)院,醫(yī)療服務(wù)收入減免增值稅,停車(chē)費(fèi)收入要繳納增值稅,我要在哪里申報(bào)繳納,謝謝。
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2025-09-02
老師你好 麻煩發(fā)一個(gè)2020年帶公式的小規(guī)模增值稅申報(bào)表
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2023-02-07
房地產(chǎn)行業(yè)能不能把預(yù)繳增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,等等所有的稅的計(jì)提和繳納分錄發(fā)一下
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2024-04-05
你好 老師 以前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有幾十萬(wàn)的余額 我怎么能把能這個(gè)數(shù)轉(zhuǎn)平呢
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2024-03-08
網(wǎng)上能增領(lǐng)增值稅發(fā)票嗎?
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2019-07-16
增值稅發(fā)票如何網(wǎng)上增量
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2020-02-28
建筑業(yè),每個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的稅交的增值稅及增值稅附增需要做計(jì)提嗎
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2018-10-30
非房企在算土增稅扣除項(xiàng)目可扣增值稅嗎,題中為什么扣增值稅的571.43萬(wàn)
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2021-10-31
營(yíng)改增后 增值稅怎么設(shè)置科目,是在工程結(jié)算底下設(shè)置個(gè)增值稅科目嗎?
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2018-12-25
老師,12月發(fā)生的增值稅,增值稅減免入營(yíng)業(yè)收入做在1月份,匯算還調(diào)增?
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2017-04-25
11月,買(mǎi)稅盤(pán),借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里,下月抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 末交增值稅。。貨管理費(fèi)用對(duì)嗎 ,有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
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2016-12-14
請(qǐng)老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做,謝謝! 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))2 貸:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1 應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢?退稅是因?yàn)楫?dāng)月未享受增值稅加計(jì)扣除的10%
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2019-12-17