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這是小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào),是否是免征增值稅到底是看利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入部分還是看此表第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額部分
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2019-11-23
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,季度未超過30萬 還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎
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2023-10-09
建筑公司預(yù)收賬款(沒有開票)申報(bào)繳納的增值稅在納稅申報(bào)表哪個(gè)表那一欄填列?才不會(huì)等到開票后系統(tǒng)生成的銷售收入和增值稅不一致而導(dǎo)致重復(fù)申報(bào)?
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2017-12-23
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營(yíng)業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時(shí)減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營(yíng)業(yè)外收入:508.17。那營(yíng)業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
如果12月工資是5000,年終獎(jiǎng)是6000.請(qǐng)問交不交個(gè)稅,前面那個(gè)月工資4500.其實(shí)是公司每個(gè)月是5000.公司把500扣下來不發(fā),只發(fā)4500.年底再把500乘以12個(gè)月共6000.請(qǐng)問要匯算清繳嗎
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2019-01-20
老師好,請(qǐng)問公司工會(huì)8.1紅歌比賽在外面請(qǐng)老師授課,給老師授課費(fèi)時(shí)繳納勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅對(duì)嗎?除了個(gè)稅,還需要老師給開發(fā)票嗎?老師開票開什么內(nèi)容呢?稅點(diǎn)多少呢
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2019-07-26
本月沖紅一份專票,增值稅申報(bào)填哪個(gè)表格?是不是申報(bào)表付附列資料一,納稅檢查調(diào)整?
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2017-11-30
個(gè)體工商戶除了申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表之外,增值說申報(bào)表和地稅的那些都不要的嗎
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2017-07-17
新成立的公司一般納稅人還沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,上個(gè)月才購買稅盤,報(bào)稅也是零申報(bào),那么報(bào)稅時(shí)需要在增值稅納稅申報(bào)表附表四(稅額抵減情況表)中增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)那一欄的本期發(fā)生額中填寫我們購買稅控盤和稅控維護(hù)費(fèi)的金額嗎?另外在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表也需要填我們上月買稅控的金額嗎?
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2019-08-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表季報(bào)沒超9萬是填小微企業(yè)還是未達(dá)起征點(diǎn)
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2015-10-10
老師,一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160,增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127,申報(bào)表是正確的,怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢?19年之前的10年賬徹底看不上了,根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問題,怎么調(diào)呀?
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2019-11-21
老師,我一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則簡(jiǎn)易征收個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)做了營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交增值稅,這個(gè)填增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要怎么填報(bào)?
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2021-04-19
小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表上面貨物跟服務(wù)欄分開填,是不是在60萬之內(nèi)都是免增值稅的呀?
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2020-07-03
建筑服務(wù)※某鄉(xiāng)鎮(zhèn)卡口電源安裝費(fèi)填小規(guī)模增值稅申報(bào)表是填貨物及勞務(wù)欄,還是填服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄
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2020-04-05
老師,小規(guī)模本季只開了一張紅沖發(fā)票,累計(jì)收入為負(fù)數(shù),請(qǐng)問小規(guī)模增值稅申報(bào)表如何填寫?
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2019-10-09
小規(guī)模增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額16欄是怎么計(jì)算得來的?本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額也跟稅控盤的銷項(xiàng)稅額不一樣?
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2021-01-06
小規(guī)模按1%征收增值稅,且未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按1%還是3%。如果按照1%與增值稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額對(duì)不上,是按照3%計(jì)算的
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2023-04-11
你好,我想報(bào)小規(guī)模增值稅,一月份我開的都是專票,現(xiàn)在我看到增值稅申報(bào)表里有貨物及勞務(wù)和服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)都有數(shù),該怎么弄呢
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2020-04-17
小微企業(yè)免稅銷售額在增值稅申報(bào)表上的免稅的稅額按稅率3%計(jì)算出來的,但是開的發(fā)票卻是1%的稅率計(jì)算出來的稅額,稅額差異在小規(guī)模增值稅申報(bào)表上怎么處理
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2022-04-14
更正上個(gè)月增值稅報(bào)表,顯示報(bào)表晚于5月3號(hào)申報(bào),要去稅局大廳申報(bào),這是怎么回事
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2019-05-04