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一般貿(mào)易模式進(jìn)口稅的計(jì)算 實(shí)訓(xùn)情境: 某進(jìn)口跨境電商企業(yè)以一般貿(mào)易方式從意大利進(jìn)口了一批完稅價(jià)格( CIF )為10萬(wàn)美元的咖啡機(jī),稅號(hào)是8516713000,當(dāng)時(shí)美元匯率中間價(jià)為6.68. 實(shí)訓(xùn)任務(wù): (1)查詢這批咖啡機(jī)的進(jìn)口關(guān)稅稅率、消費(fèi)稅稅率和增值稅稅率分別是多少? (2)分別計(jì)算這批咖啡機(jī)的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅,以及進(jìn)口稅。
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2022-03-22
老師 這個(gè)圖示的印花稅課程老師說用23萬(wàn)*稅率 但是圖示說明是含稅的,且有說增值稅稅率,為什么不是按不含稅價(jià)*印花稅稅率?
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2019-08-15
某外貿(mào)企業(yè)以電匯方式從紐約進(jìn)口化妝品一批500件, 每件FOB價(jià)格800美元,總計(jì)400 000美元,傭金率為2%。到貨后按每件12500元撥繳訂貨部門,增值稅稅率為13%.采用貨到結(jié)算。 1.接到銀行轉(zhuǎn)來的國(guó)外單據(jù),經(jīng)審核無(wú)誤,承付貨款。若當(dāng)8銀行美元市場(chǎng)價(jià)為6.82元/英元. 2.支付國(guó)外運(yùn)保費(fèi)總計(jì)80 000美元(匯率未變). 3.收到銀行結(jié)匯通知,該批商品進(jìn)口傭金10000美元(匯率未變)。 4.計(jì)算該批商品應(yīng)繳納的進(jìn)口稅金。其中關(guān)稅稅率為25%;消費(fèi)稅稅率為30%。增值稅稅率為13%(匯率未變] 5.接外運(yùn)公司通知貨到口岸后.向國(guó)內(nèi)用戶辦理貨款結(jié)算。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)口商品采購(gòu)成本。 6.繳納該批有品的進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。
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2021-04-15
載運(yùn)一批應(yīng)稅消費(fèi)品的運(yùn)輸工具于某年3月1日,周四,申報(bào)進(jìn)境,該批貨物的fob價(jià)為人民幣4500000元,支付途中運(yùn)輸費(fèi)人民幣400000元,保險(xiǎn)費(fèi)人民幣100000元,收貨人于3月20日向海關(guān)成功申報(bào),已知關(guān)稅稅率8%,消費(fèi)稅率20%,增值稅率10% ,3月23日海關(guān)填發(fā)了稅款繳納書,但該公司4月13日才一次繳清稅費(fèi),請(qǐng)分別計(jì)算直報(bào)間關(guān)稅,消費(fèi)稅,增值稅和滯納金
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2022-04-18
甲卷煙廠本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價(jià)值50000元,支付加工費(fèi)16000元,乙企業(yè)沒有同類煙絲銷售價(jià)格。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當(dāng)月銷售40個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價(jià)25元(每標(biāo)準(zhǔn)箱的卷煙數(shù)量為50000支,換算為250標(biāo)準(zhǔn)條)。 已知增值稅稅率為13%,煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙類卷煙生產(chǎn)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率為36%加0.003元/支。(1)計(jì)算銷售卷煙的銷售收入; (2)計(jì)算銷售卷煙應(yīng)繳納的增值稅; (3)計(jì)算銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及當(dāng)月實(shí)際繳納的消費(fèi)稅。
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2023-10-18
已知貨物收入開票含稅金額133550.14元,服務(wù)收入開票含稅金額388543.51,進(jìn)項(xiàng)稅額40227.26元,貨物收入稅率13%,服務(wù)收入稅率6%,增值稅稅負(fù)率2%,不含稅開票收入稅率是13%,求不開票收入含稅金額需要多少?計(jì)算過程列出來
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2025-07-30
老師,建筑行業(yè)企業(yè)所得稅和增值稅稅負(fù)率是多少
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2023-08-11
主觀題5分 某外貿(mào)企業(yè)以電匯方式從紐約進(jìn)口化妝品一批500件,每件FOB價(jià)格800美元,總計(jì)400000美元,傭金率為2%。到貨后按每件12500元撥繳訂貨部門,增值稅稅率為13%.采用貨到結(jié)算。 1.接到銀行轉(zhuǎn)來的國(guó)外單據(jù),經(jīng)審核無(wú)誤,承付貨款。若當(dāng)日銀行美元市場(chǎng)價(jià)為6.82元/英元. 2.支付國(guó)外運(yùn)保費(fèi)總計(jì)80000美元(匯率未變). 3.收到銀行結(jié)匯通知,該批商品進(jìn)口傭金10000美元(匯率未變)。 4.計(jì)算該批商品應(yīng)繳納的進(jìn)口稅金。其中關(guān)稅稅率為25%;消費(fèi)稅稅率為30%。增值稅稅率為13%(匯率未變) 5.接外運(yùn)公司通知貨到口岸后.向國(guó)內(nèi)用戶辦理貨款結(jié)算。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)口商品采購(gòu)成本。 6.繳納該批有品的進(jìn)口關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。
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2022-04-02
某電商公司以一般貿(mào)易方式從墨西哥進(jìn)口完稅價(jià)格(CIF價(jià)格)為5萬(wàn)美元的龍舌蘭酒,根據(jù)海關(guān)稅則,稅號(hào)是22089010,當(dāng)時(shí)美元匯率中間價(jià)為6.67元。 請(qǐng)回答下列問題: 進(jìn)口關(guān)稅稅率、增值稅稅率和消費(fèi)稅稅率分別是多少? 請(qǐng)計(jì)算其關(guān)稅、增值稅和消費(fèi)稅。
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2021-09-29
建筑施工企業(yè),增值稅稅率是9個(gè)點(diǎn),加所有其他稅,請(qǐng)問 總共是多少個(gè)稅點(diǎn)?
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2020-01-07
A企業(yè)委托B企業(yè)銷售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為100元/件,該商品成本60元/件,增值稅率17%.A企業(yè)收到B企業(yè)開來的代銷清單時(shí)開具增值稅發(fā)票,發(fā)票上注明:售價(jià)10000元,增值稅1700元。B企業(yè)實(shí)際銷售時(shí)開具的增值稅發(fā)票上注明:售價(jià)12000元,增值稅為2040元,編制B企業(yè)的會(huì)計(jì)分錄
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2021-05-18
增值稅稅率變了,我們公司有客戶開增值稅發(fā)票 ,比如我們的含稅價(jià)格是4000元,現(xiàn)在客戶要求我們公司給他們開增值稅發(fā)票的時(shí)候用4000/1.17*1.16 這樣計(jì)算,他們這樣的要求合理嗎?
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2018-05-02
20×9年5月20日,甲公司委托乙公司銷售A商品1500件,乙公司按每件400元的價(jià)格出售給客戶,甲公司按照售價(jià)的10%不含增值稅支付給乙公司手續(xù)費(fèi)(不含增值 稅率為6%)。該商品成本240元/件,增值稅率為13%,乙公司實(shí)際銷售時(shí),向買方開出一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上注明A商品的售價(jià)600000元,增值稅額78000元209年8月18日,甲公司收到乙公司交來的代銷清單時(shí),向乙公司開具一張相同金額的增值稅發(fā)票 20×9年8月25日,甲公司收到乙公司在扣除手續(xù)費(fèi)后的銷售款項(xiàng),并已將其存入銀行:同時(shí)收到乙公司開具的增值稅專用發(fā)票,手續(xù)費(fèi)60000元,增值稅3600元.
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2021-06-16
增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵與毛利率變動(dòng)彈性系數(shù)異常:年代碼2016本期名義稅負(fù)-.05同期名義稅負(fù).02。本期毛利率.09同期毛利率.16增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵與毛利率變動(dòng)彈性系數(shù)10.3
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2019-10-17
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表中17%的稅率除了國(guó)內(nèi)的增值稅票還有進(jìn)口增值稅票,這個(gè)地方是只填國(guó)內(nèi)的稅票還是進(jìn)口的國(guó)內(nèi)的都需要填制
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2017-03-01
公司賣之前經(jīng)營(yíng)用的車,按什么稅率繳納增值稅???
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2017-01-12
單位收入有稅率3%的,有稅率5%的租金收入,如果兩項(xiàng)合計(jì)收入 超過9萬(wàn),但其中稅率5%的收入低于9萬(wàn),稅率為5%的收入可不可以免征增值稅那
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2017-07-16
老師好!我想請(qǐng)問一下,在2016年我們和一家公司簽訂合同,合同規(guī)定做完工程的95%時(shí),給我們開11%的安裝增值稅發(fā)票和17的材料設(shè)備增值稅發(fā)票,現(xiàn)在才做完工程,現(xiàn)在沒有17%的稅率了,要怎么辦呢!
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2021-04-12
老師,個(gè)人能去稅局代開增值稅票嗎,那個(gè)稅率是多少?
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2016-05-24
開了一張?jiān)鲋刀惼掌笔?017年8月21日開的,因?yàn)楦鞣N原因,客戶要求退回這張發(fā)票,能紅沖嗎?還有原來的稅率是3%,現(xiàn)在我們的是10%,紅沖后,再開票,稅率還是3%嗎還是現(xiàn)在的10%呢?
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2018-08-24