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老師,上個(gè)月開的票,這個(gè)月紅沖了,上個(gè)月勾選的進(jìn)項(xiàng)是不是會(huì)成為留抵稅額?需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2023-09-27
小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納增值稅比賬上多一分錢,怎么處理呀
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2017-07-04
(增值稅申報(bào)表)期末留抵稅額 =(一般納稅人)未交增值稅期末借方 是嗎?
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2020-05-09
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 在申報(bào)增值稅時(shí),填在表幾的哪項(xiàng)里?
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2018-12-13
請(qǐng)問老師,增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),填的增值稅減免稅申報(bào)表對(duì)不對(duì)?
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2019-11-11
小規(guī)模勞務(wù)派遣單位納稅人如何申報(bào)增值稅(增值稅報(bào)表如何填寫)?
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2019-10-09
小規(guī)模納稅人不超過30萬銷售額 免征增值稅 增值稅申報(bào)表怎么填
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2020-04-16
增值稅季度申報(bào)表核定銷售額是75000,公司開了28500元,用不用交增值稅
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2017-04-12
老師您好 我想請(qǐng)教下 如果2017年12月資產(chǎn)附表上應(yīng)交稅費(fèi) 是-286183.77 那么我補(bǔ)2018年1月的增值稅納稅申報(bào)表一的時(shí)候 怎么填寫 應(yīng)該填寫在哪欄 是填寫在本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)?
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2021-02-02
我公司是一般納稅人,銷售貨物及會(huì)議服務(wù),10月份由于銷售衣服退貨,開負(fù)數(shù)發(fā)票金額379470.95元稅額64510.05元,開了正數(shù)發(fā)票會(huì)議服務(wù)金額14533.78元,稅額872.02元,在填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)稅貨物銷售額不讓填負(fù)數(shù),應(yīng)該怎樣填,開的負(fù)數(shù)發(fā)票64510.05的稅額才能從下月開的正數(shù)銷項(xiàng)稅額中抵扣掉
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2017-11-07
我想請(qǐng)教一下,就是小規(guī)模的時(shí)候出口了部分,申報(bào)增值稅稅的時(shí)候是無票申報(bào),因?yàn)闆]有發(fā)票足夠開,不開票那些,是否需要再補(bǔ)開? 如果補(bǔ)開,增值稅申報(bào)表,怎么搞?現(xiàn)在都是一般納稅人申報(bào)表格式了
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2020-11-30
今年4月份調(diào)整了去年的增值稅納稅申報(bào)表,補(bǔ)了3個(gè)點(diǎn)的稅的差額,現(xiàn)在導(dǎo)致去年的銷售收入增加了,賬務(wù)怎么處理。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2021-11-02
小規(guī)模,有稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),在填增值稅申報(bào)表時(shí),這個(gè)可以全額抵扣的費(fèi)用,填哪里?
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2019-12-06
增值稅納稅申報(bào)表中的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額包括哪些銷售?
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2021-04-12
就是增值稅納稅申報(bào)表的那個(gè),本期繳納上期應(yīng)納稅額。這個(gè)是需要我們自己填寫嗎?
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2021-02-20
增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入不想再更正了,那實(shí)際的賬務(wù)金額需要跟增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入一致呢?需要一致的話又要如何按照實(shí)際金額做賬務(wù)處理呢?
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2022-03-29
老師,一般納稅人企業(yè)繳納的開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280元怎么填申報(bào)表,如果本期不抵扣怎么填增值稅申報(bào)表
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2019-08-01
年末增值稅報(bào)表(月、季度)、增值稅發(fā)票匯總表及明細(xì)表、增值稅抵扣清單及抵扣聯(lián)、資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表、年度明細(xì)賬及總分類賬、銀行對(duì)賬單及調(diào)節(jié)表、其他報(bào)表(企業(yè)公示、殘保金申報(bào)表、印花稅申報(bào)表等) 這些哪些是需要單獨(dú)裝訂,哪些可以合并在一起裝訂,哪些是按月裝訂的? 有沒有什么流程和順序排列裝訂呢?
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2017-02-06
附加稅稅申報(bào)表是負(fù)數(shù)怎么回事?
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2019-04-08
?異地預(yù)繳附加稅怎么填寫申報(bào)表
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2023-02-25