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上月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)上個(gè)月的,附表一要不要填寫負(fù)數(shù)金額和負(fù)數(shù)稅額?
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2022-04-13
物業(yè)公司的定額發(fā)票收入,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),屬于“稅控器開具的普通發(fā)票”嗎?
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2019-01-12
老師,個(gè)體戶增值稅查賬征收,自己申報(bào),是不用填寫季度報(bào)表的嘛?印花稅需要報(bào)嗎?
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2020-07-10
老師,增值稅納稅申報(bào)表里的第二欄應(yīng)稅貨物銷售額填的是不含稅還是含稅金額?
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2021-12-08
老師你好,報(bào)稅呢不知道應(yīng)該怎么填寫這個(gè)增值稅補(bǔ)充申報(bào)表,這數(shù)據(jù)都從哪里看
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2019-11-11
稅控服務(wù)費(fèi)330超過一年沒有進(jìn)行減免還能在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填列嗎
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2017-10-11
這個(gè)月出口公司申報(bào)時(shí)候提示要農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表,怎么填
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2019-05-13
老師請(qǐng)問醫(yī)院是免增值稅的,請(qǐng)問這個(gè)收入在申報(bào)表填在哪里?謝謝(小規(guī)模納稅人)
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2022-01-07
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)序號(hào)1-專用設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)580元,這張表是什么時(shí)候填呢?是需要抵扣的月份再填嗎?
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2018-01-09
請(qǐng)問一下老師,初次購買金稅盤和支付維護(hù)費(fèi),全額抵扣時(shí),除了在主表23行填寫,還要在附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫嗎,謝謝老師
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2019-11-26
您好,有增值稅納稅申報(bào)表嗎
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2023-08-30
一般納稅人每月報(bào)國稅時(shí)除了填增值稅表還要填什么表北京地區(qū)
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2015-07-29
往期申報(bào)增值稅報(bào)表在哪看
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2022-03-01
現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表有幾份
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2016-08-11
老師好,我們是一般納稅人的新公司,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不用交增值稅,購買了稅盤的440需要先填申報(bào)表嗎?如果填好了表四和減免表,主表23行也要填上嗎
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2020-05-11
關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二的填寫,本期認(rèn)證但是暫未申請(qǐng)退稅,本期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅,以及上期認(rèn)證暫未申請(qǐng)退稅,上期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅、前期申請(qǐng)退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
老師,填寫增值稅補(bǔ)充申報(bào)表時(shí),提示0052+0053之和等于附表二的第8欄稅額,但是0053欄銷售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額本來就是勾選認(rèn)證發(fā)票,其運(yùn)費(fèi)專票稅額已經(jīng)自動(dòng)填列在附表二的第1欄,如若再填寫附表二第8欄次,就會(huì)引起第12欄次當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)欄數(shù)據(jù)的變動(dòng)。而且補(bǔ)充申報(bào)表的運(yùn)費(fèi)抵扣和附表二的第8欄次看起來并沒有任何關(guān)系。請(qǐng)問,我到底應(yīng)該如何填列增值稅補(bǔ)充申報(bào)表的0052和0053列呢?
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2019-07-13
個(gè)體戶,因?yàn)橹鞍肽隂]申報(bào),現(xiàn)在轉(zhuǎn)為非正常狀態(tài),正在稅局這邊填寫報(bào)表,有增值稅納稅表和通用申報(bào)表,增值稅的我基本之前都填500或者1000,通用的現(xiàn)在有個(gè)人所得稅和城市建設(shè)附加,教育費(fèi)附加,地方教育附加,完全不知道要怎么填。還說如果有一張有填數(shù)就要去罰款,原來增值稅就有填,但是都是未達(dá)起征銷售點(diǎn)的。也是搞不明白了。
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2019-03-18
由于公司有車輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 與 利潤表上的收入金額不一致,這個(gè)需要調(diào)整嗎?
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2025-06-06
老師,我月初在國稅局代開了一張專票,當(dāng)時(shí)交了增值稅2000元,城建稅100塊,現(xiàn)在填 增值稅季申報(bào)表的時(shí)候,有一欄是本期預(yù)繳稅額,請(qǐng)問我是填 那個(gè)增值稅2000還是填全部稅額 2100去沖減我要交的稅款?
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2017-01-10