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公司要貸款1000萬,做了個報表給銀行看,本年銷售收入4500萬,未分配利潤1539萬,總資產(chǎn)4700萬,總負(fù)債1200萬,銀行客戶經(jīng)理說,未分配利潤這么多,還要貸什么款??!報表要怎么做?如何把未分配利潤縮???
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2019-01-07
老師好!資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)對了,未分配利潤期末數(shù)等于本年利潤+未分配利潤,查看科目余額表也對了,利潤表的凈利潤也等于本年利潤了,可是兩表的勾稽關(guān)系不對,差了以前年度調(diào)整損益科目下的數(shù)
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2020-05-28
請問老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末數(shù)是不是等于期初數(shù)加上利潤表中的凈利潤呢,但是我這個報表結(jié)果是,未分配利潤期末數(shù)等于期初數(shù)加上利潤表中的利潤總額,中間差個所得稅費用,不知道錯哪了
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2021-05-14
現(xiàn)在要分配利潤應(yīng)該要怎么做分錄呢
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2019-01-24
我用word2007制作郵件合并時,打開excel數(shù)據(jù)源時,顯示無法打開數(shù)據(jù)源的對話框。是版本問題還是?
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2019-10-07
我用word2007制作郵件合并時,打開excel數(shù)據(jù)源時,顯示無法打開數(shù)據(jù)源的對話框。是版本問題還是?
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2021-02-25
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤 23516.72 貸:管理費用 23516.72 ,為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的時候,分錄為 借:本年利潤 -23516.72 貸:利潤分配-未分配利潤 -23516.72; 為什么不寫成 借:利潤分配-未分配利潤 23516.72 貸:本年利潤 23516.72??
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2018-11-22
公司提取了一筆款做為股東分紅,這個分錄怎么寫呢?然后這筆款項在損益表中能提現(xiàn)出來嗎?年底有結(jié)轉(zhuǎn),但沒有分配利潤 年后才分的利潤分配就不需要了?月底結(jié)轉(zhuǎn)需不需要?
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2017-04-02
18年12月報表未分配利潤是期末余額是46000,是不是2019年報表還是就在未分配利潤的期初余額?還是放在盈余公積的期初余額?
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2019-04-01
借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積,必須結(jié)轉(zhuǎn)二級明細(xì)嗎
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2019-09-19
9. 下列關(guān)于非同一控制下企業(yè)合并或其他方式增加的子公司或業(yè)務(wù)的表述中,正確的有( ACD )。 A.企業(yè)以非貨幣性資產(chǎn)出資設(shè)立子公司或?qū)ψ庸驹鲑Y的,需要將該非貨幣性資產(chǎn)調(diào)整恢復(fù)至原賬面價值 B.在編制合并資產(chǎn)負(fù)債表時,需調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù) C.在編制合并利潤表時,應(yīng)當(dāng)將該子公司或業(yè)務(wù)自購買日至報告期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表 D.在編制合并現(xiàn)金流量表時,應(yīng)當(dāng)將該子公司購買日至報告期期末的 現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表 老師,A選項為什么對?
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2020-02-26
利潤分配怎么做分錄,如何分錄呢
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2020-04-14
老師,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配分錄怎么做了
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2019-11-21
年底末分配利潤要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,老師能不能寫個分錄舉個例子理解一下。
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2020-04-23
年度虧損,利潤分配分錄是怎么做呢?如何做下一年的帳呢?
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2018-04-09
老師,這個分錄借方利潤分配怎么理解
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2021-10-04
老師,支付分配利潤的時候分錄是什么?
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2018-12-05
老師,77號憑證做完,下一步利潤分配分錄怎么做,這是掙了還是虧了
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2022-01-19
去年沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤7100.今年本年利潤18000,我是補(bǔ)提。 借:本年利潤7100 貸:利潤分配---未分配利潤7100,還是兩年加起來。 借:本年利潤25100 貸:利潤分配---未分配利潤25100
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2020-04-14
老師好,子公司預(yù)算盈利,母公司預(yù)算虧損,合并是虧損的,這樣合并利潤預(yù)算表時,要體現(xiàn)子公司的所得稅么?沒有內(nèi)部交易
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2020-03-26