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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-02 16:29

老師,如果月底沒結(jié)轉(zhuǎn),那科目余中的利潤分配永有都有一筆負(fù)數(shù)余額?

追問

2017-04-02 16:34

那最后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)怎么計(jì)算?老師您能提供一個(gè)公式給我嗎?謝謝!

追問

2017-04-02 17:08

老師可是如果這樣的話,資差負(fù)債表不平哦,差的就是那筆分紅款

王雁鳴老師 解答

2017-04-02 16:14

您好,分錄,借;利潤分配-應(yīng)付股利,貸:應(yīng)付股利,同時(shí),借;利潤分配-未分配利潤,貸;利潤分配-應(yīng)付股利,分紅時(shí),借;應(yīng)付股利,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(個(gè)人股東)。 
損益表體現(xiàn)不了的。月底結(jié)轉(zhuǎn)不需要。

王雁鳴老師 解答

2017-04-02 16:30

您好,是的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-02 16:37

您好,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù),等于科目余額表的本年利潤總賬科目期末余額加利潤分配總賬期末科目余額。

王雁鳴老師 解答

2017-04-02 17:17

您好,不會(huì)吧,分紅款是在利潤分配中減去了的啊。

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相關(guān)問題討論
是的,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-03-12 14:49:39
你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
2018-01-11 17:35:58
您好!一般只需要年底一次。
2017-05-17 10:36:21
不對(duì),是借:本年利潤184500貸:貸:利潤分配-未分配利潤184500 正常的分錄,不需要紅字。本年利潤期末余額為零
2017-06-14 16:18:38
兩個(gè)科目一樣的,一個(gè)是有二級(jí)明細(xì)科目。一個(gè)是只有一級(jí)科目。 如果你設(shè)置了二級(jí)明細(xì)就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
2018-07-22 21:28:42
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