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老師超市商城付的木蘭托管公司管理費半年60000元怎么記,是記管理費用還是營業(yè)費用
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2016-01-31
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,請編制其會計分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時分配,甲產(chǎn)品6000工時,乙產(chǎn)品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計分錄
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2022-12-20
7.某企業(yè)4月份職工薪酬的資料如下: (1)簽發(fā)現(xiàn)金支票提取79000元現(xiàn)金,備發(fā)工資。 (2)應付工資情況如下:生產(chǎn)工人工資53 000元;生產(chǎn)車間管理人員工資8000元;行政管理人員工資10000元;銷售部門人員工資2 000元;在建工程人員工資6000元。 (3)發(fā)放工資并代扣水電費3 000元(生產(chǎn)人員2000元,行管人員1000元)。 (4)按工資總額的14%提取職工福利費。 (5)本月職工報銷醫(yī)藥費2000元,以銀行存款支付。要求:根據(jù)上述資料,編制有關經(jīng)濟業(yè)務的會計分錄。
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2020-05-27
付給商場的合同管理費入哪個科目好呀?
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2021-09-03
就剛剛的問題做咨詢,建筑公司的收取的管理費才是收入。其他的不記收入,有其他的入賬方式嗎?
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2017-02-11
我想請問一下掛靠單位的事,有個小項目想掛靠建筑公司,想了解一下稅和管理費的情況,掛靠一個二級建筑公司,一般是幾個點的管理費,一萬多平方的廠房
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2019-05-07
老師,建筑業(yè)培訓費(非學歷教育)是不是也計入管理費?
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2022-09-20
請教;建筑企業(yè)收掛靠公司管理費如何做賬
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2016-08-29
老師好,我們是建筑公司,現(xiàn)在要收取一個項目的稅金及管理費,我怎么記科目啊
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2021-08-11
大家好,有建筑行業(yè)的朋友嗎?咨詢一些問題,就是我們做了一個工程項目,現(xiàn)在我們撥付第一批工程款,之前幾個月沒有做工資表,現(xiàn)在要開票,然后工資表只能做一個月的嗎?不能補前幾個月的嗎?工資都要打每個工人銀行卡?不能直接打在每個班組的卡上嗎?工資一般是工程款的百分之多少,材料只能占百分之多少?
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2019-12-31
一個排水項目工程,已經(jīng)有管理費用了,試運行費用,那么再有鋪底流動資金,費用重復了嗎?還有利息資本化的計算條件及方法
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2019-07-31
支付給員工補貼,不交個稅的話,會計分錄是,管理職工福利費,貸銀行存款嘛
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2025-03-11
老師:內賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應付職工薪酬-工資 10000貸 其他應收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內賬是做真實的,而個人部分是員工承擔的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應收款-個人 貸 銀行存款
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2020-04-08
老師好,建筑行業(yè)頂賬房怎么處理?人工費必須提供發(fā)票嗎?
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2017-06-30
31日,計提本月份的職工福利費如下:甲產(chǎn)品5110元、乙產(chǎn)品3290元;車間管理人員2520元;行政管理人員5880元;合計 16800元。
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2022-11-25
是根據(jù)工資表的應發(fā)工資的金額,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬?
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2018-04-05
老師你好,我想問下。我這邊是當月計提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費用 貸:應付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費用 貸:-應付職工薪酬 ;同時,借:管理費用2017奶年12月 貸:應付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
公司月初發(fā)放上月工資,借應付職工薪酬,貸銀存,月底計提當月工資時,借管理費用-工資貸應付職工薪酬。那月底結轉時,是結轉實際發(fā)放的工資還是計提的工資?
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2017-05-02
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費用,貸應付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個人,我該怎么做賬?
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2019-06-04
請問23年4月30號發(fā)放22年年終獎 22年沒有計提 ,我可以把年終獎和4月工資一并計提成管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資嗎 然后5月報4月計提工資的個稅?這樣年終獎和工資就都計提,都報個稅啦?
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2023-05-04