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你好,我們是一家裝修公司,才成立初期 1.設(shè)計(jì)師的基本工資計(jì)提的話是計(jì)入“管理費(fèi)用”,后期提成的話是針對(duì)哪個(gè)項(xiàng)目的提成就計(jì)入到對(duì)應(yīng)的工程成本嗎? 2.工程部的助理和工程部的經(jīng)理目前都是拿的基本工資,他們的工資應(yīng)計(jì)提到什么科目?
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2019-09-07
公司有一個(gè)員工不給他發(fā)工資,但給他上社保,那他個(gè)人擔(dān)的那部分社??梢宰吖芾碣M(fèi)用的科目嗎?要不賬上總有一個(gè)余額。
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2017-07-28
公司購(gòu)買銀行U盾及工本費(fèi),以現(xiàn)金支付。是列入管理費(fèi)用還是列哪個(gè)科目?
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2017-04-06
社保個(gè)人部分是不是不計(jì)入管理費(fèi)用? 但,應(yīng)發(fā)工資包含社保個(gè)人部分,同時(shí)應(yīng)發(fā)工資計(jì)入管理費(fèi)用,是不是,可以理解為社保個(gè)人部分間接還是計(jì)入管理費(fèi)用了
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2020-06-10
您好,財(cái)務(wù)竣工決算中的項(xiàng)目管理費(fèi)可以列支工資嗎?
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2022-01-28
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個(gè)人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個(gè)人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
倉(cāng)庫(kù)管理人員的工資 車間管理人員的工資 計(jì)入什么科目
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2019-07-25
老師:老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷時(shí)建行賬戶余額是6224.36元,當(dāng)時(shí)我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對(duì)嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計(jì)工行的帳時(shí)需要做什么說明嗎?
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2015-11-16
老師好,我們是建筑業(yè),工程部經(jīng)理報(bào)銷的餐費(fèi),差旅費(fèi)可以入工程施工~合同成本下的明細(xì)科目嗎?還是一定要入管理費(fèi)用
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2018-12-14
老師你好,建筑行業(yè)然后項(xiàng)目上管理人員的社保是怎么計(jì)提和發(fā)放呢,分錄也麻煩寫下
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2021-03-03
請(qǐng)問醫(yī)院搞改擴(kuò)建項(xiàng)目,設(shè)計(jì)金額100萬元左右,需要對(duì)資金進(jìn)行專戶管理嗎?為什么?謝謝!
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2022-03-28
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個(gè)我想不明白
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2020-05-04
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)938.1元,如何記會(huì)計(jì)分錄?是否借記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
我們是做建筑工程,掛靠了別人的建筑公司,600萬的工程款對(duì)方計(jì)了我們673783.78的稅金(不含管理費(fèi)),這個(gè)稅金是怎樣算出來的呢?
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2018-04-29
我在人才網(wǎng)上找工作,我找的都是建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),他的要求有一欄就是依稅法規(guī)定做好賬簿印花稅貼花工作,那建筑行業(yè)的印花稅是怎么核算的?
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2020-02-18
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個(gè)稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
問個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫
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2019-07-11
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05
每個(gè)月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
請(qǐng)問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31