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老師您好,我們建筑公司請(qǐng)了一個(gè)包工頭做工程10萬(wàn),沒(méi)辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式:對(duì)方提供人員名單,我們代扣個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅金額多少呀?2.代開(kāi)發(fā)票:開(kāi)工程款發(fā)票,現(xiàn)在增值稅免稅,那我需要付印花稅嗎?還有代扣代繳個(gè)稅怎么計(jì)算呀?請(qǐng)問(wèn)這兩種方案可行嗎?這樣操作以后還會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2020-06-18
往英國(guó)對(duì)公支付展會(huì)租賃家具的費(fèi)用,對(duì)方給的賬單是:價(jià)格300,增值稅60,總計(jì)360;我要去代扣代繳所得稅和增值稅嗎?按什么金額算?
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2019-05-22
能不能把增值稅電子普通發(fā)票當(dāng)做增值稅普通發(fā)票來(lái)用呀?增值稅電子發(fā)票普通發(fā)票和增值稅普通發(fā)票是怎么使用的?
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2019-05-29
我公司業(yè)務(wù)報(bào)銷機(jī)票費(fèi)用,是攜程代訂的,開(kāi)了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,服務(wù)是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),金額分兩部分,一部分是代訂機(jī)票,一部分是代訂附加。因?yàn)榻痤~比較大,我想要抵扣,應(yīng)該換取什么樣的票回來(lái)
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2020-05-09
向D公司購(gòu)入不需安裝設(shè)備一臺(tái),價(jià)款150000,增值稅13%,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)3000,增值稅9%怎樣寫分錄
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2019-09-16
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方本年累計(jì)有數(shù)據(jù),貸方?jīng)]有數(shù)據(jù),代表什么意思
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2018-12-03
老師請(qǐng)問(wèn)如圖圈出來(lái)的部分是代表我還需要交的增值稅還是說(shuō)本月未抵扣完的增值稅?
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2024-02-19
老師:小規(guī)模公司有代開(kāi)專票也有自開(kāi)的普票,代開(kāi)的專票當(dāng)日就已繳納增值稅和附加稅。請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)時(shí),填寫的增值稅和附加稅申報(bào)表時(shí)計(jì)稅金額要不要包含已繳部分銷售額,還是只填寫未繳部分銷售額作為計(jì)稅依據(jù)?
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2020-01-11
一般公司 一年下來(lái)一共有哪些稅種需要繳納
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2021-12-16
老師好 印花稅怎么算 是含稅*0.03% 還是不含稅*0.03%
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2016-01-04
個(gè)調(diào)稅申報(bào)后下一步發(fā)送申報(bào)灰色點(diǎn)不出來(lái)?
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2022-06-14
你好,公司剛成立不發(fā)放工資需要申辦個(gè)稅嗎?
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2020-07-07
開(kāi)零稅率的時(shí)候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報(bào)稅不
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2019-01-03
開(kāi)零稅率的時(shí)候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報(bào)稅不
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2019-01-03
一個(gè)季度免三十萬(wàn)的稅還需要交個(gè)人所得稅嗎
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2021-10-26
開(kāi)六千塊錢的租車費(fèi)要交多少錢的國(guó)稅和地稅
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2019-10-12
工商年報(bào)納稅總額填資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金嗎
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2017-01-10
老師:小微企業(yè)如果自己沒(méi)有開(kāi)票系統(tǒng),在稅務(wù)局發(fā)票的情況,是否要繳稅?如果繳稅了還怎么減免增值稅和營(yíng)業(yè)稅呢?
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2015-10-20
公司交了一個(gè)季度房租22569元,租房合同寫明22569是凈租金(不含發(fā)票)。我們找稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,增值稅發(fā)票上寫的金額21494.25,稅率5%,稅額1074.71。價(jià)稅合計(jì)22569.然后給我一張完稅憑證,上面寫明我交的稅款,1074.71.付給房東的是22569,付給稅務(wù)局的稅費(fèi)是1074.71.為什么發(fā)票不是開(kāi)的22569+1074.71的合計(jì)數(shù),而是開(kāi)的付給房東的總額22569,再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應(yīng)該是開(kāi)付的錢的總額22569+1074.71嗎?為什么另給一張完稅憑證呢?
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2019-03-11
A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款32萬(wàn)元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬(wàn)元,取得了B廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1)計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算B廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (4)計(jì)算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23