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工程掛靠公司,公司需要收取多少費(fèi)稅
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2019-01-15
老師,您好,現(xiàn)代服務(wù)保養(yǎng)費(fèi)稅率是多少?
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2020-05-16
玩具廠開的模具費(fèi)發(fā)票13%的稅率,對(duì)嗎
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2021-02-07
23、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年8月購(gòu)入原材料取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10 000元,增值稅稅額為1300元,當(dāng)月銷售產(chǎn)品開具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為123600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年8月應(yīng)交納的增值稅稅額為()元。 答案是123600/(1+3%)*3%=3600 為什么那個(gè)10000和1300不做處理
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2022-07-25
購(gòu)入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 160 萬(wàn)元,增值稅稅額 20.8萬(wàn)元;委托甲企業(yè)運(yùn)輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為5萬(wàn)元;接受乙廣告公司提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的廣告費(fèi)為 20 萬(wàn)元
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2022-10-19
交完增值稅,怎么能少交點(diǎn)別的稅?
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2018-01-11
房產(chǎn)交換中由誰(shuí)交納土地增值稅?
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2019-03-30
老師我不理解這里:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目?例如我這個(gè)月交上個(gè)月增值稅怎么做分錄
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2020-01-06
我們公司增值稅率9%,在異地交了2%,剩余7%,在公司注冊(cè)地交增值稅時(shí),還要交納附加稅嗎?
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2023-08-03
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),之前確認(rèn)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,不用交增值稅,怎么做分錄
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2020-01-06
將貨物交給被人代銷和幫別人代銷都要交增值稅 那不是銷售一次貨物要交兩次增值稅
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2018-07-25
老師,應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)稅 如果應(yīng)交增值稅得出-3096元,應(yīng)交銷項(xiàng)稅-3096/銷售收入230922.96= 多少稅負(fù)
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2019-06-27
建筑業(yè)自行申報(bào)預(yù)交增值稅,該申報(bào)所屬期無(wú)收入,只有預(yù)交增值稅是否需要交納附加稅?
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2019-06-26
小企業(yè)準(zhǔn)則下,是按照應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額,還是直接應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅來(lái)寫分錄
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2020-06-22
企業(yè)支付增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 1、支付增值稅時(shí)內(nèi)賬會(huì)計(jì)分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 我這樣做了,不對(duì),那個(gè)負(fù)責(zé)資產(chǎn)表仍然有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)在上面。這個(gè)增值稅是做年報(bào)表時(shí)必須交的增值稅,已交了。但不知道為什么會(huì)顯示負(fù)數(shù)?
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2019-05-11
23、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年8月購(gòu)入原材料取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10 000元,增值稅稅額為1300元,當(dāng)月銷售產(chǎn)品開具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為123600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年8月應(yīng)交納的增值稅稅額為()元。 答案是123600/(1+3%)*3%3600 為什么那個(gè)10000和1300不做處理
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2022-07-25
2019年5月15日,甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80000元, 增值稅稅額為10400元, 支付安裝費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)20 000元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。 甲公司為增值稅一般納稅人。請(qǐng)用英文完成固定資產(chǎn)購(gòu)入、支付安裝費(fèi)以及設(shè)備安裝完畢交付使用相應(yīng)的分錄。
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2020-06-23
老師,請(qǐng)問(wèn)拿到交稅控盤280技術(shù)維護(hù)費(fèi),分錄這樣對(duì)嗎?付錢時(shí),借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貨:現(xiàn)金/銀行存款; 抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款,貨:管理費(fèi)用-辦公費(fèi).后面結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時(shí),把減免稅款做平,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅,貨:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款
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2019-04-12
老師,小規(guī)模納稅人在銷售貨物時(shí)分錄,比如: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 還是,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 每月末應(yīng)交增值稅需要計(jì)提嗎?如需要分錄怎么寫?如不需要那就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,就又貸方余額了,到季度申報(bào)扣繳后直接沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?
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2021-08-19
增值稅的分錄怎么做?已交和未交,
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2017-02-13