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老師,當(dāng)月驗(yàn)證的發(fā)票,當(dāng)月做賬的進(jìn)項(xiàng)稅是不是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,如果不是當(dāng)月驗(yàn)證的發(fā)票,是不是:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅?到第二個月才驗(yàn)證的話就:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-06-14
老師,銷售返利,借庫存商品(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(藍(lán)字)貸應(yīng)付賬款(紅字),這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(藍(lán)字) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(藍(lán)字),是嗎
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2019-11-07
您好老師,房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅清算收到退稅款分錄:借 銀行存款(正數(shù)),貸 應(yīng)交稅金-土地增值稅(借方負(fù)數(shù)),對嗎 以前的分錄為計(jì)提借經(jīng)營稅金及附加-土地增值稅,貸應(yīng)交稅金-土地增值稅,交時:借應(yīng)交稅金-土地增值稅,貸銀行存款
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2024-08-02
進(jìn)項(xiàng)稅在借方有余額339205.72元,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額104623.66元,減免稅款借方余額760元,這幾個科目導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)在借方出現(xiàn)余額464元,這在期初數(shù)據(jù)錄入要怎么填寫?
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2021-03-31
上個月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是要交的增值稅額小于上月留底稅額,本月增值稅賬務(wù)怎么處理
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2022-11-01
1、收到出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 2、計(jì)提出口退稅是 借:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅3、不退稅金額轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出年末,需要將 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口貨物進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-09-21
甲公司為一般納稅人,收到投資者投入原材料,合同約定價(jià)值50萬元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額8萬元,另支付運(yùn)雜費(fèi)2萬元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額0.2萬元,則甲公司收到原材料時會計(jì)分錄怎么做?
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2019-02-13
增值稅附表四與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)的區(qū)別是什么?與主表的關(guān)系是什么?
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2019-10-12
老師好 增值稅明細(xì)賬期末余額與增值稅申報(bào)表的期末留底稅額是什么關(guān)系
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2020-05-18
請問老師,增值稅申報(bào)時,稅控設(shè)備抵減額是否要填 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
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2016-08-11
在申報(bào)增值稅的時候,超過了45萬,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的代碼填多少呢
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2023-03-14
老師你好,我想問下,建筑業(yè)異地預(yù)交的增值稅,我在做賬的時候用的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--已交稅金可以嗎?
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2018-03-10
應(yīng)交稅金一未交增值稅貨方余額可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
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2020-05-11
老師 白酒、葡萄酒、黃酒收到包裝物押金的時候 不區(qū)分逾期 一律需要計(jì)算繳納增值稅和消費(fèi)稅嗎? 我對圖片的另外一份會計(jì)處理不太理解:借:其他應(yīng)付款 330 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 130 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 20 如果到期我們需要退還 的金額就對不上了 感覺
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2024-05-23
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 要不要年終結(jié)轉(zhuǎn)? 稅金及附加 要年終結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2020-01-03
小規(guī)模平時每月沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,季末必須結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅 稅額嗎?
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2018-04-04
請問,12月計(jì)提的增值稅6874.87,1月實(shí)際繳納增值稅6874.86,少交0.01增值稅要怎么平?
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2025-02-19
老師您好,防偽稅控繳納280 分錄借管理費(fèi)用 貸銀行(現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用 還是做: 借管理費(fèi)用 貸銀行(現(xiàn)金) 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅 貸營業(yè)外收入 期末借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(減免稅 哪個正確?
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2019-05-20
老師,我寫個分錄,你幫我看下為什么這樣做。借:其他應(yīng)收款—出口退稅19900,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅19900。然后借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅19900,貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅19900。我想問為什么出口退稅要轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方,貸方不是表示要交稅嗎
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2020-07-13
現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實(shí)際繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?
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2022-03-26