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17.主觀題?(14分) 居民個(gè)人張某居民個(gè)人張某2019年全年工資60000元,個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金10000元,本年3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務(wù)報(bào)酬收入40 000元,本年6月從丙出版社取得一次性稿酬收入12 000元,本年10月轉(zhuǎn)讓給丁公司專利權(quán)取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)3 000元。2019年3月取得2018年全年獎(jiǎng)金12000元。上述收入均為稅前收入,且均來源于中國境內(nèi)。假設(shè)不考慮增值稅等因素。計(jì)算張某全年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 代碼語言
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2020-06-15
老師,我們公司向做銀行承兌匯票貼現(xiàn)的企業(yè)貼現(xiàn)銀行承兌匯票,發(fā)生的貼現(xiàn)費(fèi)用,賬務(wù)處理是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)嗎?還有我們都沒有發(fā)票,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?謝謝老師
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2020-01-18
A公司和B公司均為我國的居民企業(yè),A公司從2006年開始持有B公司40%的股權(quán),2019年,B公司將稅后凈利潤中的100萬元用于分配,A公司分得股息收入50萬元,請問A公司取得的股息收入是否可以享受免征企業(yè)所得稅優(yōu)惠?
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2022-06-16
老師們你好,在學(xué)習(xí)出口退稅中,其實(shí)出口企業(yè)全部原材料都來源于國內(nèi)的算:免抵退稅不得免征和抵扣的稅額=離岸價(jià)格*外匯人民幣牌價(jià)*(增值稅稅率-出口稅率)
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2016-11-30
房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司企業(yè)所得稅可以享受小微企業(yè)15%的優(yōu)惠嗎?符合稅法哪一條?
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2019-01-06
個(gè)稅扣繳系統(tǒng)請求參數(shù)非法?
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2019-09-06
老師,您好,公司租老板的私車,簽訂租車協(xié)議,每月500元,保險(xiǎn)費(fèi)是車主(老板私人)負(fù)責(zé),租賃期間發(fā)生的修理費(fèi)、過路過橋費(fèi)、油費(fèi)公司報(bào)銷,請問租賃期間發(fā)生的修理費(fèi)可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2023-01-26
民間非營利組織的去年賬里發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票的名稱是開成了主管上級單位的名稱,這樣要怎么處理哦?
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2018-05-07
居民個(gè)人李某2020年12月通過深港通購買了境內(nèi)某公司在香港聯(lián)交所上市的H股股票。2021年3月,該公司向李某分配上年度H股股息2000元。該公司對此筆股息應(yīng)代扣代繳的個(gè)人所得稅為
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2022-08-26
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)繳納的經(jīng)營所得稅,如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-13
老師,公司以發(fā)法代表人,個(gè)人向銀行貸款的短期借款給公司使用,所產(chǎn)成生的貸款利息費(fèi)用在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)能稅前扣除嗎?
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2022-10-13
居民A,本年在甲單位領(lǐng)取工資收入75600元、年終獎(jiǎng)金10000元,其中包括應(yīng)按規(guī)定繳納的三險(xiǎn)一金1740元。另在乙單位領(lǐng)取個(gè)人所得稅后年工資24000元,已承擔(dān)個(gè)稅720元,有完稅憑證。A為獨(dú)生子,有兩個(gè)60歲以上的老人需贍養(yǎng),有兩個(gè)孩子正上初中、小學(xué)。 要求:計(jì)算居民A本年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額。
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2024-06-03
居民A,本年在甲單位領(lǐng)取工資收入75600元、年終獎(jiǎng)金10000元,其中包括應(yīng)按規(guī)定繳納的三險(xiǎn)一金1740元。另在乙單位領(lǐng)取個(gè)人所得稅后年工資24000元,已承擔(dān)個(gè)稅720元,有完稅憑證。A為獨(dú)生子,有兩個(gè)60歲以上的老人需贍養(yǎng),有兩個(gè)孩子正上初中、小學(xué)。 要求:計(jì)算居民A本年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅額。
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2022-05-29
如果對方公司給人力資源公司22一個(gè)小時(shí),人力資源公司給員工白班18一個(gè)小時(shí),夜班19一個(gè)小時(shí),扣了稅的利潤怎么算?是不是首先,員工的如果需要交稅,個(gè)稅由員工自理,其次,差價(jià)部分按25征收企業(yè)所得稅??
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2021-08-24
會計(jì)利潤1000,計(jì)提壞賬準(zhǔn)200。那么應(yīng)交所得稅=(1000+200)*25%=300。所得稅法規(guī)定計(jì)提的壞賬不允許扣除,所以才進(jìn)行了納稅調(diào)增;但是未來實(shí)際發(fā)生時(shí)允許扣除,也就是可抵扣暫時(shí)性差異,所以要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=200*25%=50。利潤表中的所得稅費(fèi)用=300-50=250,這個(gè)250的金額也等于會計(jì)利潤1000*25%。這樣處理的目的是為了剔掉了由于會計(jì)和稅法不同對于凈利潤的影響,然后未來實(shí)際發(fā)生壞賬了再進(jìn)行抵扣稅費(fèi)嗎?
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2020-06-16
多選題 【22】 無住所居民個(gè)人的年度綜合所得應(yīng)納稅額的計(jì)算中,下面哪些所得是包含在內(nèi)需要繳稅的( )。 偶然所得 年度勞務(wù)報(bào)酬收入額 年度特許權(quán)使用費(fèi)收入額 年度稿酬收入額 年度工資薪金收入額
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2021-11-23
民非企業(yè)年終計(jì)提企業(yè)發(fā)展基金第比例和會計(jì)科目這么做
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2018-07-26
老師材料盤盈,沖減管理費(fèi)用后利潤會變大,為什么還會少繳所得稅呢
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2019-06-27
羊(564526080) 9:43:34 你公司2005年1-3月份應(yīng)納稅所得額為28000元,則本季度應(yīng)預(yù)繳的所得稅額為:28000*18%=5040元  4-6月份應(yīng)納稅所得額為56000元,則第二季度應(yīng)預(yù)繳的所得稅額為:(28000+56000-30000)*27%+30000*18%-5040=14940元2016企業(yè)所得稅計(jì)算方法2016企業(yè)所得稅計(jì)算方法。這個(gè)題目第二季度預(yù)交所得稅里的30000,是什么?還是按照老的稅率原“企業(yè)所得稅暫行條例”規(guī)定,企業(yè)所得
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2017-06-26
我接了一個(gè)客戶是做農(nóng)業(yè)無人機(jī)的,在稅法上面應(yīng)該是免征企業(yè)所得稅和增值稅的但是我沒接觸過農(nóng)業(yè),怕做不好
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2018-04-10