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小規(guī)模差額開5%的人力資源服務(wù)費(fèi),增值稅報(bào)表怎么填
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2019-01-09
甲公司是增值稅一般納稅人。202111月取得了保本收益型理制產(chǎn)品的投資收益53萬元:轉(zhuǎn)讓了其持有的某基金產(chǎn)品。賣出價(jià)為106萬元。買入價(jià)為85.8萬元。上還金輛均為含增值稅金額。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列甲公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額的計(jì)算列式中正確的是() A、[53+(106-85.8)]x6 甲公司是增值稅一般納稅人。202111月取得了保本收益型理制產(chǎn)品的投資收益53萬元:轉(zhuǎn)讓了其持有的某基金產(chǎn)品。賣出價(jià)為106萬元。買入價(jià)為85.8萬元。上還金輛均為含增值稅金額。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列甲公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額的計(jì)算列式中正確的是() A、[53+(106-85.8)]x6% B、[53+(106-85.8)]÷(1+6%)X6% C、(53+106)x6% D、(53+106)÷(1+6%)x6%
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2022-04-01
子公司受母公司委托管理母公司房產(chǎn)物業(yè),包括給房產(chǎn)維修的費(fèi)用是子公司出的,那母公司給子公司的管理費(fèi)用里包含有維修費(fèi)和維修管理費(fèi)。這個能不能用差額征稅
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2024-01-12
丙公司為增值稅一般納稅人,將本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品用于建造職工食堂(免征增值稅項(xiàng)目)。該批產(chǎn)品的成本為200000元,計(jì)稅價(jià)格為300000元。增值稅稅率為16%。則丙公司應(yīng)計(jì)人在建工程的金額是( )元。
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2020-07-10
老師我們是人力資源公司,下游業(yè)務(wù)是交第3方人力資源公司完成的,有收入有進(jìn)賬,像這種情況怎么做賬?(是不是差額征稅)
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2025-01-03
勞務(wù)派遣差額征稅 管理費(fèi)用 能否大于成本?
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2019-03-16
公司現(xiàn)在要銷售軟件產(chǎn)品(軟件+硬件結(jié)合的),硬件的一套成本從外采購這個知道的,軟件部分的成本怎么核算呢(公司自己研發(fā)的),前期研發(fā)投入了大量的人力成本,管理分?jǐn)偧叭肆Τ杀径贾赖?,現(xiàn)在需要知道每套產(chǎn)品怎么來定價(jià)比較合理?也就固定成本怎么分?jǐn)傊撩刻桩a(chǎn)品里面去呢?
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2023-08-24
我們是投資公司,我們公司私募了一直基金。托管在招商證券,根據(jù)資管增值稅2018年1月1日正式實(shí)施辦法,我們1月份要繳納增值說,招商證券的報(bào)表給我了,增值稅也算出來了,但是分錄怎么做呢?直接將差價(jià)收入作為投資收益嗎?借:投資收益-XX基金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
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2018-02-27
清卡失敗,科局端返回錯誤信息,請聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對
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2019-12-01
我已經(jīng)匯總上傳成功了,就是遠(yuǎn)程清卡失敗,原因是核心征管系統(tǒng)增值稅未申報(bào)或未比對
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2022-01-03
房地產(chǎn)開發(fā)公司將開發(fā)商品房,給分公司無租使用,作為酒店管理。開發(fā)公司是否作為視同銷售?需要繳納增值稅嗎?
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2022-06-13
甲企業(yè)的倉庫 將原材料包裝箱等廢氣量每月定期出售給廢品回收站收入用來補(bǔ)充管理費(fèi)和員工福利 企業(yè)默許這種做法 不將此項(xiàng)收入納入企業(yè)統(tǒng)一的會計(jì)核算 而是另設(shè)了會計(jì)賬簿登記起 該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為這種處理方法對倉庫管理也是一種激勵 請問該企業(yè)及相關(guān)人員的做法是否存在違法行為并分析
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2022-03-17
老師購買維修工具直接記管理費(fèi)用_低值易耗品_維修工具,貸其他應(yīng)付款_個人行不
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2021-05-21
3、某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 增值稅的稅率為17%,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為13%。2017年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)、購進(jìn)一批材料,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明價(jià)款50萬元,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)3萬元 (2)、向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購發(fā)票上注明價(jià)款20萬元 (3)、 銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額350.萬元, 另外收取包裝物費(fèi)3.2萬元 (4)、上月購進(jìn)的材料因管理不善被盜,該批材料的采購成本為10萬元(進(jìn)項(xiàng)稅上月已抵扣) 要求:計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額
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2020-07-02
稅法一增值稅這一章節(jié)的題還是舊題 沒有更新 請及時更新
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2019-06-19
成品油消費(fèi)稅管理里面的海關(guān)繳款書已經(jīng)比對相符了,但在增值稅綜合服務(wù)平臺錄入為什么查不到相關(guān)信息
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2019-12-31
辦公用品的增值稅專用發(fā)票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?購入的包括固定資產(chǎn)用于日常管理的能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,比如電腦
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2019-03-01
老師,我們是小規(guī)模的二手房中介公司,就是租房子,我4月份有收入做的中介費(fèi),增值稅是季報(bào),我現(xiàn)在報(bào)月報(bào)表的話增值稅不用轉(zhuǎn)入免征增值稅那哇,季度報(bào)增值稅的時候再轉(zhuǎn)入?還是現(xiàn)在就得轉(zhuǎn)入免征增值稅了?
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2019-05-05
老師,我們是自產(chǎn)自銷苗木企業(yè),通常開具的是增值稅普通發(fā)票,享受免征增值稅和所得稅政策,現(xiàn)在對方要求我們開具增值稅專用發(fā)票,對于開具增值稅專用發(fā)票這部分收入是不是不能享受免征增值稅和所得稅政策?
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2019-12-05
單位收到一張餐費(fèi)的增值稅專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸銀行存款 認(rèn)證后 馬上要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
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2018-08-09