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金稅盤280的增票我認(rèn)證了,分錄是,借:管理費用172.41 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅27.59 貸:銀行存款280后來我把27.59作了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是這樣做嗎:借:管理費用27.59貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出都27.59
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2018-10-13
公司是出租鋪面搞農(nóng)貿(mào)市場,合同租金可以包含鋪面租金和管理費嗎,因為要代收水電費,及平常維修,還有就是管理費是不交增值稅的,這樣增值稅就可以少交一些。這樣稅收籌劃可以嗎
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2018-11-27
提問:老師 如果我買100,增值稅進(jìn)項稅17,不含稅價格賣出120,增值稅銷項稅20.4。 一般企業(yè)現(xiàn)金流入=140.4-117-(20.4-17)=20元 免征增值稅企業(yè)現(xiàn)金=120-117=3元
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2015-11-30
處理方式二: 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,服務(wù)時采用水電全包的方式,即物業(yè)費中包含水電費的,按照物業(yè)管理服務(wù)開具增值稅發(fā)票。其中,增值稅一般納稅人按照6%計算繳納增值稅,相應(yīng)取得的進(jìn)項稅額可以抵扣。增值稅小規(guī)模納稅人按3%計算繳納增值稅,相應(yīng)取得的進(jìn)項稅額不得抵扣。老師,我們是農(nóng)貿(mào)市場管理代收的水電是否屬于這個規(guī)定?
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2019-08-26
老師好,請教,旅行社交增值稅,收款額減去住宿費、餐費等成本款,差額征稅?差額直接乘以稅率?
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2019-02-26
剛做公司的賬.不知道免征的教育附加費轉(zhuǎn)營業(yè)外收入后報增值稅時填在主表的哪一行啊?
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2018-12-19
成本與可變現(xiàn)凈值孰低法的具體處理是什么?對該處理方法進(jìn)行評價
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2023-10-27
,老師,一般納稅人建筑行業(yè)以前是核定征收,賬就沒怎么做清,都是應(yīng)收,沒有應(yīng)付,資產(chǎn)1億,現(xiàn)在給他查賬征收了,他想把資產(chǎn)減少到五百萬以下享受小薇企業(yè),這有什么辦法?
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2020-04-29
1.某食品加工企業(yè)為小規(guī)模納稅人,適用增值稅征收率為3%。2月份取得含稅銷售收入46960元;直接從農(nóng)戶購入農(nóng)產(chǎn)品價值6400元,支付運輸費600元,當(dāng)月支付人員工資3460元,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為 為什么農(nóng)產(chǎn)品不是按照百分之九扣除率計算的?
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2019-12-24
老師,我們是增值稅河道污水處理企業(yè),我想問下我們能享受增值稅即征即退政策嗎,河道整治污水處理前期設(shè)計清淤施工,后期養(yǎng)護(hù),那前期施工階段申請開票開的是9個點工程款,后期是養(yǎng)護(hù)階段污水處理 那請問我們作為污水處理企業(yè)充分享受三免三減半也增值稅即征即退政策,第一筆工程建設(shè)期發(fā)票應(yīng)該怎么開呢
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2022-09-26
請問下,我公司收到扶持產(chǎn)業(yè)基金增值稅稅收返還,這筆收入需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?賬務(wù)處理要怎么做
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2020-03-08
老師我想問出口退稅備案模塊的問題,我是一般納稅人,生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備出口的 1.退稅計算方法怎么選 免抵退稅 免退稅 免稅 其他 2.享受的增值稅優(yōu)惠政策 先征后退 即征即退 超稅負(fù)返還 其他 3.出口退稅管理類型怎么選擇
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2020-03-23
收到租房的專票 借方:管理費用―租金 還要應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)嗎
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2018-10-30
增值稅專票不是有開票人,復(fù)核,收款嗎?開票寫自己名字,復(fù)核可以寫管理嗎?
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2018-03-15
請教下老師,金稅盤維護(hù)費分錄是不是這樣做~借:管理費用,貸:現(xiàn)金,后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅金,貸:營業(yè)外收入 還是借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸 管理費用 這兩個哪個對?
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2019-10-22
文老師,您好,我的增值稅早報了,可是申報出口退稅為什么一直提示沒有從征管系統(tǒng)提交過來的增值稅申報表呢
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2019-09-09
搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù),不用視同銷售?既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍,那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
個體工商戶的征稅方法是核對征收嗎
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2019-07-07
我們現(xiàn)在有門票收入4萬多,增值稅有1200,目前景區(qū)沒有開票給我們,現(xiàn)在是暫估主營業(yè)務(wù)成本 還是按小規(guī)模季度收入小于9萬申請減免 直接在增值稅申報表中的免征項目中將這1200的增值稅免征,如果免征后將這1200的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,下月景區(qū)對賬開出發(fā)票怎么處理,這主營業(yè)務(wù)成本是掛起還是怎樣
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2017-09-30
投資管理企業(yè),將名下一套固定資產(chǎn)1400萬賣掉,原值400萬,稅率5%小規(guī)模,按差額征稅開售出發(fā)票,稅金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6萬,分錄借銀存1400萬,貸其他業(yè)務(wù)收入1333.33貸應(yīng)交稅金營改增增值稅抵減47.62萬是這樣做嗎?如果按1400萬納稅應(yīng)該是66.67萬,但是1333.33+47.62=1380.95萬,差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬要做做分錄嗎?怎么做分錄?據(jù)說營改增差額征稅是做成本不做營業(yè)外收入,
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2019-01-30