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以前年度損益調整 這個科目 在年度匯算清繳的時候需要填在哪個表里面
1/1433
2018-05-04
19年12月去稅務大廳更正申報18年所得稅年報,更正后彌補以前年度虧損金額變小了,但不需要補交稅款。19年1-3季度的所得稅季報需要做相應更正嗎?因為更正18年所得稅年報了,彌補以前年度虧損金額不一樣了
2/2795
2019-12-28
:老師,年度匯算清繳表的彌補以前年度虧損表是自動生成的嗎,還是自己填寫的,如果不想彌補,匯算清繳時就不用保存這張表
1/2913
2018-10-25
老師:2019年度匯算清繳繳納稅款在沒以前年度損益調整科目情況下分錄怎樣做?
1/1687
2020-06-18
老師好,年度所得稅申報時調增的招待費為何沒有自動彌補以前年度虧損呢?
2/112
2024-04-13
老師,你好,我想問一下,所得稅年報沒報,一季度報季度所得稅時不可以填寫彌補以前年度虧損么,謝謝老師
1/894
2020-04-20
年底結轉本年利潤,是等于年初未分配利潤 加 本年累計凈利潤結轉嗎?分錄,借:本年利潤,貸記利潤分配。不考慮以前年度損益調整
1/1582
2015-11-27
月末做了以前年度損益調整,在結轉利潤分配之前和之后做結轉本年利潤,未分配利潤數(shù)為什么不一樣?
1/5193
2018-08-04
老師請教下,現(xiàn)在在做2024年度企業(yè)所得稅年報,年度申報的時候我調整了成本,盈利交稅,我并直接在2024年度的12月修改賬目,這樣是不是可以不用以前年度損益調整這個科目來做分錄,直接紅沖調整當期費用,以前年度損益調整是跨年度才要使用到這個科目
2/12
2025-05-26
去年做的憑證:借:應收賬款,貸:主營收入,但是今年發(fā)現(xiàn)做錯了,這個收入只是顧客付款了,可是實際的業(yè)務是在今年才體現(xiàn)的,而且還是在今年一年慢慢去抵銷這個收入,今年做的憑證是借:以前年度損益,貸:應收賬款嗎?可是應收賬款是沒錯的,可以用借:以前年度損益,貸:本年利潤嗎?
2/390
2019-04-02
全年收入160萬,結轉本年利潤,我企業(yè)所得稅大概交多少比較好
1/1628
2019-12-31
老師你好,請問年末本年利潤科目為什么與利潤上的凈利潤不一樣?本年利潤是:8623.54元,利潤表上的凈利潤:18623.54元,有一個科目是錄入:以前年度損益產目:1元。變成年末本年利潤與利潤表上的利潤總額,相差1萬元。
2/908
2019-05-26
2019年有部分收入未確認,2020年度做了以前年度損益調整。審計師建議把該部分收入確認在2020當年收入。是否需要更改稅務申報表?因為小規(guī)模,該部分收入加上也未達到繳納增值稅程度。
2/1181
2021-03-23
在采用賬結法結轉本年利潤時,每月月末均需編制轉賬憑證,將在賬上結計出的各損益類科目的余額轉入"本年利潤"科目。 結轉后"本年利潤"科目反映的是當月實現(xiàn)的利潤或者發(fā)生的虧損,"本年利潤"科目的本年余額反映的 是本年累計實現(xiàn)的利潤或發(fā)生的虧損 賬結法在各月均可通過"本年利潤"科目提供當月及本年累計的利潤或虧損額,但增加了轉賬環(huán)節(jié)和工作量。 損益類科目期末不是沒有余額嗎,這個解釋是怎么回事,這不是互相矛盾嗎
1/1289
2022-03-21
老師:利潤表全年數(shù)據(jù)為盈利,但是因為本年利潤科目上年有余額未轉入利潤分配。上年是虧損。怎么才能讓利潤表顯示為虧損呢?今年雖有盈利,但不至于彌虧。可以在利潤表中加一欄彌補以前年度損益嗎?
1/1715
2020-02-16
老師 我公司預計年底盈利 當時以前年度虧損 這樣就可以抵扣上年虧損額 不用交所得稅 但是利潤表要怎么做 凈利潤怎么填 比如本年利潤總額是1000萬 所得稅是250萬 凈利潤是750萬,但是上年虧損1500萬 利潤表怎么填
1/1413
2016-11-24
老師 請教一個問題 2020年12月是本年最后一個月了 ,12月結轉本年利潤 ,怎么看今年是盈利?看利潤表里面的凈利潤金額還是利潤總額金額 ?是看本年累計數(shù)金額?
1/1652
2021-01-11
老師,您好!現(xiàn)在還沒有報去年的年報,如果我這個月才發(fā)現(xiàn)去年的賬忘記計提了12月份的工資和社保,如果現(xiàn)在做了以前年度損益調整,那報企業(yè)所得稅年報的時候是按這個調整后的數(shù)據(jù)調整嗎
3/417
2022-02-22
請問我補登2020年12月份的結轉損益,如何寫分錄?不會用“以前年度損益調整“,請指教(收入,成本,費用,所得稅,本年利潤,相關科目)。多謝!
1/261
2021-01-17
老師,我在21年收到老板給來的一筆差旅費,這比差旅費是19年的,老板忘了拿來報了。金額6萬,還有進項稅1000元,總共61000。掛以前年度損益,還要沖減應交稅費,和本年利潤,那個進項稅怎么處理,能一步步把分錄做出來不
2/472
2021-07-29