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去年?duì)I業(yè)額是8000,今年?duì)I業(yè)是6000,今年?duì)I業(yè)額較去年下降多少比例
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2015-11-04
流動(dòng)比率偏高原因以及解決辦法
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2024-04-28
老師我們是4S店,維修結(jié)算金額是2361,但實(shí)際收回2100,少收261元算折扣要沖收入,因?yàn)檫@種情況比較多,所以把折扣額增加銷售費(fèi)用,內(nèi)賬,不用核算發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄有點(diǎn)懵,麻煩老師指點(diǎn)一下
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2020-01-15
老師好,問(wèn)您一下,用手工記賬的時(shí)候,用專用憑證,比如,收款憑證,寫(xiě)序號(hào)的時(shí)候,是光算收款的,還是都算?比如1號(hào)憑證是收款憑證,2號(hào)憑證是付款憑證,第三筆款項(xiàng)也是收款憑證,這個(gè)第三筆的序號(hào)是寫(xiě)3呢?還是寫(xiě)2呢?在收字第幾號(hào)那,謝謝老師
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2020-03-08
我是核定收入建筑企業(yè),填所得稅季報(bào)表的時(shí)候,異地預(yù)繳的部分在這表上如何體現(xiàn)?是把異地交款的那部分收入少填嗎?比如,我總收入100,其中20的收入異地交款了,那我報(bào)表里的收入填100還是80?
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2018-01-05
老師比如有賬扣費(fèi)用100,應(yīng)回的貨款1000,然后最后我們收到900 是不是借:銀行存款900 費(fèi)用100 貸:應(yīng)收賬款1000
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2024-06-17
之前幫客戶開(kāi)發(fā)票,收人家7個(gè)稅點(diǎn)的費(fèi)用;現(xiàn)在稅率調(diào)到13%后,應(yīng)收人家的稅點(diǎn)費(fèi)用,要幾個(gè)點(diǎn)比較合適?
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2019-03-25
我們一個(gè)公司,比如別人給我們100萬(wàn)進(jìn)公司賬戶,我們收別人7%的費(fèi)用,其中3%用來(lái)上稅,4%是我們的收入,剩下的錢又還給對(duì)方,對(duì)于剩下還給對(duì)方的錢怎么處理才合理合法?
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2018-06-26
老師,我是做外賬的,每月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本比收入相差的金額太大了,利潤(rùn)就高,我們鋼材行業(yè)費(fèi)用票也少,這我怎么處理呀
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2016-04-22
老師您好,請(qǐng)教:去年11月成立的小規(guī)模,沒(méi)收入,所有費(fèi)用都做成了開(kāi)辦費(fèi),那匯繳的時(shí)候全部稅前扣除嗎?沒(méi)有扣除比例?
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2020-05-13
汪老師,我們收到學(xué)校開(kāi)給我們的培訓(xùn)費(fèi),是不是得計(jì)入職工教育經(jīng)旨,在工資總額的2.5%的比例內(nèi)進(jìn)行計(jì)提和和使用?
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2019-06-03
老師您好,比如說(shuō)我們找另一家公司借款,對(duì)方公對(duì)公打款,備注借款,那么這筆費(fèi)用算我們公司的無(wú)票收入嗎?謝謝老師
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2024-11-18
比如我們一年收入280萬(wàn) 費(fèi)用100萬(wàn) 應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅啊? 不是有個(gè)超過(guò)100萬(wàn) 不超300萬(wàn) 減按50% 按20%計(jì)算嗎 180萬(wàn)利潤(rùn) …
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2019-09-27
老師你好,建筑行業(yè)如果最后結(jié)轉(zhuǎn)合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算比合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)多出10萬(wàn)元,這部分費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
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2023-02-03
如果我買入股票6元,過(guò)了半年股票7元,又過(guò)了一段我賣是6.5元,投資收益是用6.5-7嗎,是跟最近一次的公允價(jià)值比嗎?
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2020-02-26
比如說(shuō),我剛剛發(fā)生了一筆業(yè)務(wù),然后款項(xiàng)還沒(méi)有收到的時(shí)候我借風(fēng)的話肯定要把應(yīng)收賬款貸方的話肯定就是唄,比如說(shuō),是其他業(yè)務(wù)收入的話就其他業(yè)務(wù)收入,然后應(yīng)交稅費(fèi)多少多少,然后這個(gè)時(shí)候錢還沒(méi)有收到,所以就不能確認(rèn)為收入對(duì)不對(duì),我然后收到錢的時(shí)候,我們就可以借方把銀行存款貸方就把一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入嗎。
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2018-05-29
我公司打算明年申請(qǐng)高新認(rèn)證,根據(jù)規(guī)定近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額占銷售收入總額的比例不低于6%,但是之前的會(huì)計(jì)將所有費(fèi)用統(tǒng)一計(jì)入的“管理費(fèi)用”,根本沒(méi)有設(shè)置“研發(fā)支出”“管理費(fèi)用-研發(fā)支出”科目,也沒(méi)任何發(fā)生額。比如所有員工的工資,計(jì)提全部一筆計(jì)入“管理費(fèi)用-工資”。那么以前年度的研發(fā)支出我要怎么調(diào)整?
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2019-08-23
如果把籌建期的費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi),那收到的利息收入計(jì)入哪里
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2020-05-15
在使用完工百分比法時(shí),合同本月已完工結(jié)算,例如合同金額18萬(wàn),工程結(jié)算17萬(wàn),那是不是應(yīng)該在做最后一筆分錄:借:應(yīng)收/預(yù)收賬款 1萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1萬(wàn) ?
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2020-07-22
請(qǐng)問(wèn)老師平時(shí)按開(kāi)票確認(rèn)收入交增值稅,年末按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入,那如果年末開(kāi)票只開(kāi)了100萬(wàn),交了十萬(wàn)的增值稅,但是根據(jù)完工百分比確認(rèn)的收入有200萬(wàn),那其中那一百萬(wàn)應(yīng)該繳納的增值稅該怎么繳
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2018-12-19