国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

請問公司買的備用藥品,是計入管理費用-福利費嗎??梢圆煌ㄟ^應付職工薪酬-福利費過渡,直接貸庫存現(xiàn)金嗎?
3/1285
2021-12-28
老師!辭退人員補貼一個月工資,做賬是列入辭退福利,現(xiàn)年度匯算清繳是計入工資里還是職工福利費支出?
1/925
2023-03-23
公司的福利費,都是要經(jīng)過應付職工薪酬嗎?比如加班就餐這幾筆就是直接營業(yè)費用-福利費了。。這樣有問題嗎?
1/650
2018-08-02
中秋發(fā)月餅入賬為什么要通過應付職工薪酬-福利費這個科目,而不是直接 借:管理費用-福利費 貸:庫存現(xiàn)金
2/1197
2015-10-16
我們公司還在計提福利費,工會經(jīng)費,教育經(jīng)費。。伙食團發(fā)生的水電氣費,借應付職工薪酬-福利費,貸現(xiàn)金。。。對嗎?
1/914
2018-05-29
老師,打擾您一下,我今天做匯算清繳時發(fā)現(xiàn)福利費太少了,我還能把銷售費用中部分招待費轉(zhuǎn)到福利費里嗎?
3/493
2022-05-04
工會經(jīng)費報銷和福利費報銷入帳有什么區(qū)別?全部都要發(fā)票還是可以根據(jù)財務制度無票發(fā)放福利補助呢?
1/1690
2020-08-05
老師, 中秋節(jié)員工聚餐和活動產(chǎn)生的費用直接列管理費用-福利費,不需要通過應付職工薪酬-福利費過渡吧。
2/1083
2021-10-04
老師,年報里附注里應付職工薪酬中職工福利費有本年增加和本年減少,我想該年的職工福利費,應該看那個?
1/958
2021-04-28
福利費是不是算業(yè)務招待費?我怎么看還可以抵扣多少福利費?是小規(guī)模,業(yè)務招待費是不是有個抵扣的問題?
1/1145
2018-09-19
食堂菜款是不是可以作為員工福利記入現(xiàn)金日記賬??然后食堂里面的蒸箱維修之類的,不能作為員工福利吧?
1/1382
2017-03-28
深圳福田保稅區(qū)飛利浦工廠一般人都進嗎福田保稅區(qū)一般人能進嗎 很嚴嗎
1/4363
2019-04-05
某工業(yè)企業(yè)10月31日銀行存款日記帳余額為44786元,銀行對賬單余額為36059元。經(jīng)核對銀行存款日記賬和銀行對賬單,發(fā)現(xiàn)20日至月末所記的經(jīng)濟業(yè)務中。有以下未達賬項。 (1)22日,企業(yè)開出支票,支付購入辦公用品的貨款1440元 (2)23日,銀行結(jié)算存款利息592元 (3)26日,銀行為企業(yè)代付水電費1320元 (4)27日,企業(yè)收到銷貨款轉(zhuǎn)賬支票8600元 (5)30日,企業(yè)開出支票,支付日常零星費用450元 (6)30日,銀行為企業(yè)代付電話費1289元 要求根據(jù)以上資料,編制銀行存款餘額調(diào)節(jié)表
1/2049
2022-01-11
企業(yè)醫(yī)務人員的工資應該計入哪個科目?有說管理費用,也有說計入應付職工薪酬——職工福利的。聽說以前計入應付福利但是新會計準則取消了這一欄,這和應付職工薪酬——職工福利有關(guān)系嗎?應該計入管理費用還是沖減應付職工薪酬——職工福利呢?求解答
1/10707
2020-11-08
老師,請問去年的管理費用-福利費 抵扣的進項,今年發(fā)現(xiàn)了;做分錄:借:管理費用-福利費 貸 :應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出;那么今年年末拉出的管理費用-福利費 又會和今年的“應付職工薪酬-福利費”數(shù)據(jù)不一致。可以不可以直接 借:管理費用-其他 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
4/566
2023-05-31
買工衣給員工,買的時候做借應付職工薪酬-福利費貸銀行存款 發(fā)的時候借管理費用-勞保費貸應付職工薪酬-福利費。。 跟 借管理費用-勞保費貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款 。 有什么區(qū)別? 那種比較好 。是先買一批,然后 沒有統(tǒng)一發(fā)放。
1/690
2019-01-29
匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細表 中1. 職工福利費支出“賬載金額”是不是取只要是屬于職工福利性質(zhì)的支出的都一起合計進來?2.像公司食堂有外單位人員就餐算福利費還是接待費呢?因為接待費也超標福利費也超標,還能調(diào)整到哪里嗎主要想避稅
1/1284
2018-05-04
發(fā)職工福利 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 1.借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2.借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
1/1238
2021-10-13
公司以自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給員工作為福利,以出售價核算,分錄,借:應付職工薪酬-福利費,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。同時,按成本價結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務成本,貸:產(chǎn)成品。 這個福利費計提工資的分錄是不是 借:管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬--工資
3/3976
2016-12-30
您好老師,請問公司不盈利的福利食堂需要做明細帳嗎
1/660
2019-11-12