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老師,小規(guī)模納稅人期間有專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不可以抵扣的,那轉(zhuǎn)一般納稅人之后,小規(guī)模期間收到的專票可以抵么?
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2020-07-27
這里的這個(gè)出口部分不得免征和抵扣稅額是應(yīng)該算銷項(xiàng)稅還是應(yīng)該算進(jìn)項(xiàng)稅?
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2017-02-22
租入不動(dòng)產(chǎn)發(fā)生的改擴(kuò)建支出,其進(jìn)項(xiàng)稅是一次性抵扣,還是分期抵扣
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2018-08-28
老師您好,前期預(yù)繳的稅額沒有抵減完,后面變成小規(guī)模了還能抵減嗎?
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2020-06-05
期末留抵稅額3萬8,稅率13%,全部抵扣掉是不是開票33w(價(jià)稅合計(jì))正好
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2023-03-16
老師,當(dāng)期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),不足抵扣部分留抵扣稅,具體賬務(wù)處理步驟是?
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2019-09-28
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
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2020-05-07
老師,公司籌建期、還沒正式生產(chǎn)期間產(chǎn)生的電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
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2020-12-01
老師好,上期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了1000多元,這個(gè)可以在本期抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
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2023-01-04
老師,請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
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2019-05-16
上期多交的地方教育費(fèi),本期申報(bào)可以抵減嗎,在哪個(gè)位置填報(bào)呢
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2020-06-09
算加計(jì)遞減額的當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額只包括當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-12-06
我公司2018年銷售無形資產(chǎn),稅率6%,能否抵扣2015年前增值稅期末留抵額?
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2019-08-05
上期有留抵扣稅余額沒扣完的情況,增值稅加計(jì)抵減是不是就不能用
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2021-08-06
請問老師,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣已經(jīng)跳轉(zhuǎn)所屬期了,還能再撤銷加張抵扣發(fā)票嗎?
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2022-04-15
列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的,您說的很對(duì)。在增值稅的出口退稅政策中,生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策,而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**:當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時(shí),可以申請出口退稅。這種情況下,企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的,旨在鼓勵(lì)出口,促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)的國際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物(即視同自產(chǎn)貨物)**:對(duì)于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物,按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理,適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時(shí),首先免稅;然后計(jì)算免抵退稅額,即按照出口貨物離岸價(jià)格與征稅率之差計(jì)算應(yīng)退稅額,并將這部分金額從內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額,在下期繼續(xù)抵扣或申請退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會(huì)有所不同,建議咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或查閱最新的國家稅務(wù)總局公告以獲得準(zhǔn)確信息。希望這個(gè)解釋對(duì)你有所幫助! 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥?為什么自產(chǎn)是這個(gè),非自產(chǎn)是這個(gè)
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2025-01-14
增值稅納稅申報(bào)表中(一般納稅人),銷項(xiàng)稅額3341.89,本期勾選確認(rèn)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額2635.97,上期留抵稅額1788.14。 符合10%的加計(jì)抵減政策,稅額抵減情況表如何填寫?
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2020-04-22
單位是白云巖礦現(xiàn)正在籌建期,在建工程科目核算的是平整場地、修路等,所用的原材料進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎,如可以抵扣也要按不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣嗎
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2018-06-14
關(guān)于自建廠房,因?yàn)?6年6月營改增后材料可以抵扣,之前不能抵。如果公司在建的期間跨到了營改增施行期間,后面購買的物資是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)票
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2016-10-27
金馬商貿(mào)籌建期購買的金稅盤1050元做到“管理費(fèi)用——開辦費(fèi)”里,但是營業(yè)期間購買的金稅盤是做到“營業(yè)外收入——增值稅減免收入”籌建期首次購買的金稅盤不能做營業(yè)外收入的減免收入里么?
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2017-07-28