国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,請問一下,從農(nóng)戶手中收購蘋果贈送客戶,如何做分錄,借庫存商品,貸銀行存款,發(fā)出時,借記營業(yè)外支出,貸記庫存商品,是這個樣子嗎,贈送視同銷售,那么納稅申報表里收入咋體現(xiàn)這部分
1/850
2020-12-29
請問各位老師,我去年有一筆稅收滯納金,當(dāng)時沒做營業(yè)外支出,現(xiàn)在年報時利潤總額不等,該怎么調(diào)整?
8/1748
2020-04-23
我的利潤表跟前會計做出來的為什么不一樣? 同樣的科目匯總表數(shù)據(jù),圖中間是前會計做的利潤表,右一圖是我做的利潤表,為什么科目匯總表里都沒有營業(yè)外支出這個科目,圖中間的前會計為什么會在營業(yè)外支出13欄那里填上171.8這個數(shù)額?我的表是系統(tǒng)自動生成的,是我做錯了嗎?
1/1358
2017-03-28
您好 租房房東不愿意支出稅費,需要我們承擔(dān),這稅費是計入營業(yè)外支出還是計入費用類期末所得稅納稅調(diào)增不予以稅前扣除呢?
1/922
2019-12-19
老師,有一筆違約金我做了管理費用,應(yīng)該做營業(yè)外支出的,現(xiàn)在報表已經(jīng)生成并已申報,現(xiàn)在是反結(jié)賬修改憑證重新申報,還是到下月紅沖該憑證,并重新做呢?
1/925
2019-09-18
老師我五月份的營業(yè)外支出沒了 科目余額表不平 是什么原因?要怎么做呢?
2/1851
2020-06-18
打官司,提預(yù)計負(fù)債300 敗訴要求陪500 2018年 借:營業(yè)外支出300 貸:預(yù)計負(fù)債300 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅75 (老師這個分錄是這么寫 還是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用?) 貸:所得稅費用75 2019年 借:以前年度損益調(diào)整 200 預(yù)計負(fù)債 300 貸:其他應(yīng)付款 500 借:以前年度損益調(diào)整75  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅75(這個沖去年的 應(yīng)該是時沖 遞延所得稅資產(chǎn) 還是直接應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅) 借:盈余公積 275*10%    利潤分配-未分配利潤 275*90%  貸:以前年度損益調(diào)整 275
1/1659
2020-10-23
你好,利潤表里面,營業(yè)外支出下面有個無法收回的長期股權(quán)投資損失,這個科目是什么情況下使用?長期股權(quán)投資損失不是計入投資收益嗎
8/1671
2023-03-29
企業(yè)已自主研發(fā)軟件,研發(fā)成功后將用于自用和對外銷售,企業(yè)現(xiàn)想申請高新企業(yè),想問下1.做帳是做研發(fā)支出費用支出還是資本化指出?2.大金額的外包委托的軟件開發(fā)款的會計分錄怎么做?
2/1462
2022-01-22
研發(fā)支出-費用化支出累計發(fā)生額一定等于管理費用-研發(fā)費用的理解發(fā)生額嗎 (研發(fā)支出費用化支出期末會結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研發(fā)費用里面)
1/1591
2017-07-19
老師這個題目的AD我覺得有問題,利潤表研發(fā)費用項目=無形資產(chǎn)研發(fā)支出費用化支出+管理用的無形資產(chǎn)的攤銷=50000(費用化)+30000(9-11月管理攤銷)=80000 利潤表管理費用項目=管理費用-研發(fā)支出費用化支出-管理用無形資產(chǎn)的攤銷=0 不知道理解對不對
1/1472
2020-07-30
2020開始損益表里多了一個管理費用研發(fā)費用,平時我們研發(fā)階段的研發(fā)費用可以直接用管理費用明細(xì)科目研發(fā)費用核算嗎?不用研發(fā)支出費用化支出這個科目嗎
1/1769
2020-11-12
請問老師退回的研發(fā)費用,借銀行存款,貸研發(fā)支出費用化支出還是資本化支出?
1/1073
2020-01-08
老師在嗎我想問一下研發(fā)支出費用化支出不是要轉(zhuǎn)到管理費用嗎但是以前月份都沒有轉(zhuǎn)直接計入本年利潤了我還要調(diào)以前月份的研發(fā)支出-費用化支出嗎
2/218
2023-12-06
自己公司出現(xiàn)這樣的情況,日記賬中沒有記錄銀行流水的幾筆進賬和支出,會計做內(nèi)外賬會體現(xiàn)出來嗎?
1/247
2024-10-12
老師,以前年度購買土地支付的稅費中有滯納金,當(dāng)時計入營業(yè)外支出,所得稅匯算做了調(diào)增,統(tǒng)計土地成本時,需要把滯納金也考慮進去嗎?要是需要考慮,我該怎么進行賬務(wù)處理呢?
3/250
2022-02-06
老師想問下,我小規(guī)模公司 不是要銷戶,我把前面的固定資產(chǎn)清理掉,賬上的凈殘值金額直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出了,因為早期會計把小件的東西都入固定資產(chǎn),如果幾百的或者一仟多的這些。。本來這些可以當(dāng)期費用,結(jié)果做了固定資產(chǎn)。
1/8
2023-08-17
老師,更正2019年企業(yè)所得稅匯算清繳后需要繳企業(yè)所得稅和滯納金,小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目,我可以這樣做分錄嗎?借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 繳納滯納金時借營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸銀行存款,可以這樣做分錄嗎?
1/164
2023-04-11
采購20個杯子,48元一個,入庫,借:庫存商品960,貸:應(yīng)付賬款960,倉庫出庫用的是平均法,當(dāng)發(fā)現(xiàn)這批貨不能用必須退貨,可是倉庫打的退庫單出來這批貨的單價是38元,合計金額760元,這個差價怎么做分錄,借應(yīng)付賬款960,貸庫存商品760,貸營業(yè)外支出200,這樣可以嗎如果我們那貨回去換回來也是不同的數(shù)量但是相同金額】金額,那又怎樣做分錄就是說我們換回來的杯子是40個單機是24元一個,金額是960這個又怎么做
1/720
2017-05-03
請木木老師解答 老師快來幫我檢查分錄 我到底錯在哪 我怎么算出個0 2018年 借:營業(yè)外支出800 貸:預(yù)計負(fù)債800 借:遞延所得稅資產(chǎn)200 貸:所得稅費用200 2019年 借:預(yù)計負(fù)債 800 貸:其他應(yīng)付款 600 以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出 200 借:以前年度損益調(diào)整200 貸:遞延所得稅資產(chǎn)200 借:所得稅費用150 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅150 借:盈余公積 0    利潤分配-未分配利潤 0  貸:以前年度損益調(diào)整 0 1603098492830
7/1301
2020-10-27
添加到桌面