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單位買投標(biāo)書200元,用銀行存款直接付的,可以做借管理費(fèi)用貸銀行存款,還是需要用應(yīng)付賬款過渡一下
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2022-03-24
印花稅是不是可以不計(jì)提,在每月支付時(shí)做分錄:借:管理費(fèi)用--印花稅 貸:銀行存款 ??
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2018-09-10
向你請(qǐng)教一個(gè)問題,我公司向銀行借100萬元,每月還款8300元連本帶息,老板要求還款做費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)做的借:銀行存款100萬貸長(zhǎng)期借款100萬 我每月還款做的是:借管理費(fèi)用8300元貸銀行存款8300元,請(qǐng)問這個(gè)長(zhǎng)期借款總有100萬怎么體現(xiàn)還了多少呢?
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2019-06-03
今天去購買了印花稅票,稅局要求必須刷銀行卡,當(dāng)時(shí)我沒拿后來別人替刷卡了給別人現(xiàn)金,這個(gè)分錄我怎么做啊/,2還有購買的數(shù)字證書的費(fèi)用是不是直接入管理費(fèi)用就可以了呀
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2017-03-16
預(yù)付了季度的房租。借預(yù)付賬款,貸銀行存款,那在每個(gè)月的時(shí)候,我再次計(jì)提 借管理費(fèi)用-房租 貸預(yù)付賬款 是嗎
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2018-12-10
您好,公司買了輛車,現(xiàn)在是不是500萬以下可以一次性扣除,那我分錄可以這樣做嗎:借固定資產(chǎn)貸銀行存款,下個(gè)月:借管理費(fèi)用-折舊貸累計(jì)折舊,金額一次性扣除
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2020-01-16
公司購買一輛汽車15萬,可以一次性進(jìn)去費(fèi)用嗎。實(shí)務(wù)上需要先進(jìn)固定資產(chǎn)再進(jìn)行折舊嗎,還是一次性借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以了?
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2019-06-23
企業(yè)繳納殘疾人保障金怎么做分錄,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 么
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2019-08-14
公司裝修費(fèi),填制報(bào)銷單做為:借方:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸方:銀行存款,那如果是依據(jù)匯款申請(qǐng)表,借方應(yīng)該是填什么?
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2017-12-14
老師,現(xiàn)在是不是有規(guī)定500以下的設(shè)備可以不用計(jì)入固定資產(chǎn),而是可以直接計(jì)入 管理費(fèi)用呢,那我比如我這個(gè)月購買另一臺(tái)400萬的設(shè)備,我可以直接借:管理費(fèi)用-機(jī)器設(shè)備400萬,貸:銀行存款400萬?這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我這個(gè)月費(fèi)用成本太大,
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2018-08-07
老師,我們交了一年的房租120000,我記得是借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款120000。每月攤的時(shí)侯借記管理費(fèi)用10000,貸記預(yù)付賬款10000。現(xiàn)在物業(yè)給開回來個(gè)40000的發(fā)票,這怎么入賬呀
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2021-12-29
借.管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100.借管理費(fèi)用-水電費(fèi)100.借管理費(fèi)用-通訊費(fèi)100.貸:銀行存款300.這樣可以嗎?
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2019-07-23
老師,請(qǐng)問一下,我做的內(nèi)賬,比如六月份的報(bào)表工資我之前做的都是借:管理費(fèi)用—工資,貸:銀行存款 是做的6月份銀行出去的工資費(fèi)用,實(shí)際上 工資是五月份的工資,工資是次月15號(hào)發(fā),現(xiàn)在我要計(jì)提,調(diào)整過來我應(yīng)該怎么寫分錄?
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2019-07-18
建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人收取的管理費(fèi)用稅率是多少?
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2021-10-11
老師,我有份合同是6000的!但是她們給我開了3000我先付他3000,以后再給我開3000我再付他,那做賬是不是要分開的!是借:管理費(fèi)用6000貸:銀行存款3000其他應(yīng)付3000還是做2比3000
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2019-09-11
你好,老師,銷售人員的出差補(bǔ)貼,1、這個(gè)可以不用發(fā)票的吧?2、這個(gè)是公司給的福利,我可以這樣做分錄?借:管理費(fèi)用-差旅補(bǔ)貼,貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利,借應(yīng)付職工薪酬-職工福利,貸銀行存款。3、這個(gè)差旅費(fèi)補(bǔ)貼不用交個(gè)稅?
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2024-03-16
調(diào)賬涉及銀行存款、現(xiàn)金科目,還需要調(diào)該科目嗎?比如:上個(gè)月借管理費(fèi)用100貸現(xiàn)金100,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了應(yīng)該是借銷售費(fèi)用100貸現(xiàn)金100,那我做調(diào)整憑證的時(shí)候需要沖紅原憑證,借管理費(fèi)用-100貸現(xiàn)金-100,再做正確的借銷售費(fèi)用100貸現(xiàn)金100嗎?
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2019-06-05
老師,可以詳細(xì)講下,投資管理中,分別什么情況下用年金凈流量法,凈現(xiàn)值和內(nèi)含報(bào)酬率還有現(xiàn)值指數(shù)嗎
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2020-03-07
上月開具的增值稅專用發(fā)票錯(cuò)開為增值稅普通發(fā)票,本月需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2020-06-08
老師,財(cái)務(wù)軟件年底管理費(fèi)用為A,但是軟件里面明細(xì)賬各項(xiàng)加起來數(shù)字是B,B-A=280,檢查了當(dāng)時(shí)入賬金稅盤的分錄,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 抵扣增值稅時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免增值稅) 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),老師這個(gè)是不是做錯(cuò)了?現(xiàn)在應(yīng)該怎么修改,年報(bào)期間費(fèi)用要怎么弄?
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2020-05-14