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對方虛開增值稅專用發(fā)票給我們,稅務局查到要寫書面說明怎么寫
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2019-08-02
收到虛開增值稅發(fā)票稅務局需要提供情況說明要怎么寫?
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2023-11-03
虛開增值稅發(fā)票對企業(yè)有什么影響
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2016-03-02
發(fā)票是真的還是虛開增值稅發(fā)票嗎
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2016-02-02
朋友是小規(guī)模公司,因為這個季度要上稅,讓我用我公司幫朋友公司開普票算虛開增值稅發(fā)票嗎
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2022-03-17
虛開可抵扣稅款發(fā)票罪和虛開增值稅發(fā)票罪的區(qū)別
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2015-12-21
老板購買虛開增值稅發(fā)票 會計只做賬 什么責任
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2015-11-18
上期應交增值稅1967.59,申報后已經(jīng)繳稅了,本月填增值稅申報表時 欠繳稅額還顯示這個數(shù)?是不是需要手動在哪一列輸入一下已繳的這個數(shù)??
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2019-07-03
稅局代開增值稅發(fā)票含稅價554100元 需要繳納增值稅及附加 各是多少 ?
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2017-01-11
老師,增值稅加計抵減,如果未加計交100,加計減少10。那么月末方案1(1)借,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸應交稅費- 未交增值稅100;(2)借應交稅費-增值稅加計抵減額10 貸營業(yè)外收入-其他收益10。(3)下個月繳納 借應交稅費-未交增值稅 100 貸銀行存款 90 貸應交稅費-增值稅加計抵減額10。上面分錄和科目準確嗎。方案2借,應交-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100帶應交稅費-未交增值稅100,繳納時,借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100貸銀行存款90貸一。營業(yè)外收入-其他收益。請問方案1和2,哪個更規(guī)范
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2019-12-20
這個題目是不是月末要要把 1應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)3應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)4應交稅費-應交增值稅(減免稅額)全部通過應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費的核算就=( 銷項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出)-進項稅額-減免稅額 分錄:應交稅費應交增值稅銷項稅額150323.17 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)146773.83 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)480 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28
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2023-03-19
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務 (1)購買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬元 (2)支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬元 (3)購入設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬元,以銀行存款支付,設備投入使用 (4)銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項稅額合計50萬元 (5)銷售產(chǎn)品一批開具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬元 (6)上月無留抵的進項稅額 要求:計算該企業(yè)本月應繳納的增值稅額
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2022-05-12
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應納增稅額。
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2021-12-25
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應納增稅額。
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2020-04-12
老師 我想問一下當月的發(fā)票 還沒有開完 可以去辦理增值稅發(fā)票增量嗎?
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2019-04-23
增值稅發(fā)票增量是什么意思呢?
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2019-03-18
開增值稅專用發(fā)票和開增值稅普通發(fā)票有什么區(qū)別
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2016-04-25
這這兩個為什么一個算那個,增值稅一個不算增值稅
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2019-04-27
亨達利水泥制品有限公司增值稅是怎樣產(chǎn)生增值稅?
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2015-12-24
企業(yè)等價互換寫字樓 怎么交納增值稅和土地增值稅
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2022-08-11