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報(bào)年報(bào)時(shí),各項(xiàng)稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅、附加)是填在期間費(fèi)用明細(xì)表里嗎
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2019-05-08
有關(guān)于服務(wù)費(fèi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,用不用在增值稅附表三的第三列填寫
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2020-04-21
老師您好,您看這個(gè)表是不是說上期的增值稅,附加稅都沒有交啊
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2021-12-09
外貿(mào)企業(yè)出口退稅用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后,增值稅附表二要怎么填
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2019-10-23
農(nóng)業(yè)公司開的50萬的銷售免稅發(fā)票,提示本季度超過免稅額,比對(duì)之后跳到了附加稅表,增值稅免稅,附加稅表還用填列嗎?
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2019-07-05
增值稅一般納稅人取得上海某公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,申報(bào)時(shí)如何填寫增值稅申報(bào)表?
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2017-06-14
增值稅主表(一般納稅人)申報(bào)表的應(yīng)交稅額最后可不可以成為負(fù)數(shù)。成為負(fù)數(shù)之后報(bào)表還可以申報(bào)過去嗎
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2021-01-19
留底 250 開票銷800 進(jìn)項(xiàng)700。哪還用做一筆未繳增值稅分錄嗎? 附加稅也不交稅那申報(bào)時(shí)候甜數(shù)據(jù)嗎?還是空表保存?要不要計(jì)提附加稅?
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2019-07-30
9月份紅沖了2021.12月份的增值稅專票,去稅局更正了2021.12月份增值稅申報(bào)表,賬務(wù)怎么處理呢
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2022-10-25
被國有資產(chǎn)收購的土地增值稅申報(bào)表要不要報(bào)收入?
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2024-07-11
老師增值稅申報(bào)表25欄期初未交增值稅額1117.78 ,已經(jīng)交過費(fèi)了,這里顯示未交,每期交過增值稅的稅額需要填寫嗎?如填寫 寫在哪行
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2023-12-13
老師,我這樣申報(bào)增值稅,附加稅怎么申報(bào),是這樣對(duì)嗎,附加稅是申報(bào)增值稅后自動(dòng)帶出的還是手工的
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2020-04-18
那季度的國稅申報(bào)表,也要附在6月的憑證后面嗎?就是說6月既有月報(bào)表也有季度報(bào)表都要附上嗎?
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2021-07-28
老師您好 我想請(qǐng)教下 如果2017年12月資產(chǎn)附表上應(yīng)交稅費(fèi) 是-286183.77 那么我補(bǔ)2018年1月的增值稅納稅申報(bào)表一的時(shí)候 怎么填寫 應(yīng)該填寫在哪欄 是填寫在本月數(shù)還是本年累計(jì)數(shù)?
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2021-02-02
我公司是一般納稅人,銷售貨物及會(huì)議服務(wù),10月份由于銷售衣服退貨,開負(fù)數(shù)發(fā)票金額379470.95元稅額64510.05元,開了正數(shù)發(fā)票會(huì)議服務(wù)金額14533.78元,稅額872.02元,在填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)稅貨物銷售額不讓填負(fù)數(shù),應(yīng)該怎樣填,開的負(fù)數(shù)發(fā)票64510.05的稅額才能從下月開的正數(shù)銷項(xiàng)稅額中抵扣掉
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2017-11-07
我想請(qǐng)教一下,就是小規(guī)模的時(shí)候出口了部分,申報(bào)增值稅稅的時(shí)候是無票申報(bào),因?yàn)闆]有發(fā)票足夠開,不開票那些,是否需要再補(bǔ)開? 如果補(bǔ)開,增值稅申報(bào)表,怎么搞?現(xiàn)在都是一般納稅人申報(bào)表格式了
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2020-11-30
今年4月份調(diào)整了去年的增值稅納稅申報(bào)表,補(bǔ)了3個(gè)點(diǎn)的稅的差額,現(xiàn)在導(dǎo)致去年的銷售收入增加了,賬務(wù)怎么處理。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2021-11-02
小規(guī)模,有稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),在填增值稅申報(bào)表時(shí),這個(gè)可以全額抵扣的費(fèi)用,填哪里?
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2019-12-06
增值稅納稅申報(bào)表中的應(yīng)稅勞務(wù)銷售額包括哪些銷售?
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2021-04-12
增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入不想再更正了,那實(shí)際的賬務(wù)金額需要跟增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入一致呢?需要一致的話又要如何按照實(shí)際金額做賬務(wù)處理呢?
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2022-03-29