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請(qǐng)問增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是自己填寫還是自動(dòng)顯示數(shù)據(jù)?打開增值稅報(bào)表只有本年累計(jì)數(shù)沒有本期數(shù)
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2020-10-08
8月剛成立的小規(guī)模企業(yè),9月含稅收入含稅收入3000(不含稅收入2912.62 ) 填增值稅申報(bào)表附列資料的時(shí)候填在哪里
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2018-10-19
?老師 我1月份 開發(fā)票數(shù)是600萬 但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就只有200萬(專票+普票) 按照完工百分比確認(rèn)的收入是220萬 那我增值稅納稅申報(bào)表表一的 銷售額是填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)啊
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2022-02-11
公司一年內(nèi)的銷售發(fā)票明細(xì)能不能發(fā)給意向客戶看?一般是不是增值稅納稅申報(bào)表就可以,不過要這個(gè)的客戶看的很少,不清楚年銷售發(fā)票能不能發(fā)?
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2023-03-13
請(qǐng)問老師,我上個(gè)月申請(qǐng)的2020年的出口退稅已經(jīng)審批完成了,這個(gè)月填增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
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2021-06-10
老師,企業(yè)是體育館,小規(guī)模企業(yè),開的發(fā)票是體育服務(wù),增值稅納稅申報(bào)表是填貨物及勞務(wù) 還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)呢
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2023-01-07
免抵退稅申報(bào)匯總表,第8欄進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額 與增值稅納稅申報(bào)表差額-5978.42元,這個(gè)怎樣處理
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2022-05-27
您好,老師,民非企業(yè)中業(yè)務(wù)活動(dòng)表的收入與增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入不一致時(shí)要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
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2022-03-29
季度銷售額小于9萬的填增值稅申報(bào)表是填小微企業(yè)免稅銷售額這一欄還是填到未達(dá)起征點(diǎn)銷售額這一欄呢?
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2017-11-23
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,小規(guī)模專票3個(gè)點(diǎn)的開了5000元,1個(gè)點(diǎn)的專票開了5萬元,普通發(fā)票一個(gè)點(diǎn)的開了20萬,增值稅納稅申報(bào)表要怎么填寫,20萬普通發(fā)票我知道是填在11欄,一個(gè)點(diǎn)的專票不知道填哪里,
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2021-04-19
請(qǐng)問增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)13%稅率的項(xiàng)目中的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目 期初余額 是什么意思?
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2022-12-13
外貿(mào)企業(yè)本期進(jìn)項(xiàng)開的16%票,可退稅13%,余下3%做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問在填增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)填到哪個(gè)欄次?還有本月開的加工費(fèi)也不能退稅,這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填到哪個(gè)欄次?
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2019-08-09
工商年檢里的納稅總額是在增值稅納稅申報(bào)表里看嗎
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2022-04-25
老師好,一張去年12月份的專票今年2月沖紅后,3月又同金額開了一張、7月退稅(未到賬),2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒有記入,之后2月份的納稅申報(bào)表改正過來,但賬面未改?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面,讓納稅申報(bào)表和賬面一致?如果退稅到賬,又該怎么處理。謝謝
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2024-07-28
老師你好,截至2020年底增值稅納稅申報(bào)表里的留抵稅額對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是認(rèn)證了還是沒認(rèn)證?
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2021-03-12
老師,增值稅納稅申報(bào)表(三)-無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù),也就是無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)對(duì)應(yīng)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果當(dāng)期沒有購入的無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù),數(shù)據(jù)是不是都填0就行?
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2024-12-15
請(qǐng)問老師現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫在資料(二)第8b欄“其他”中。 問題1,需要將該項(xiàng)數(shù)字與其他允許抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第10欄嗎? 問題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)有電子發(fā)票沒,現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2023-10-09
老師,你好!填增值稅申報(bào)表什么情況下填小微企業(yè)免稅銷售額,什么情況填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額?謝謝!
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2020-04-03
請(qǐng)問一下老師,外貿(mào)企業(yè),收到的進(jìn)項(xiàng)稅是先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出,還是選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣勾選?如果是先勾選再轉(zhuǎn)出,那在增值稅納稅申報(bào)表上怎么填寫?
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2021-07-02
(1)一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 (2)一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅,適用稅率11% 同時(shí)有兩種計(jì)稅方式怎么填增值稅申報(bào)表啊
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2021-08-23