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是小規(guī)模,這個(gè)季度超了9萬(wàn)。這個(gè)季全額繳稅,如如果年底沒(méi)有超出36萬(wàn),交了稅會(huì)退嗎?小規(guī)模不用計(jì)提增值嗎?
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2017-07-06
老師,個(gè)體工商戶(hù),網(wǎng)上報(bào)稅平臺(tái)填飽今年1季度的增值稅納稅申報(bào),整個(gè)一季度沒(méi)開(kāi)過(guò)票,是不是直接零申報(bào)就行?
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2020-04-03
老師,按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的小規(guī)模納稅人,增值稅是不是要季度末結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入比較合適???
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2016-09-26
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一季度開(kāi)了普票60萬(wàn),是不是一季度就不能享受30萬(wàn)免稅政策,60萬(wàn)全部要交增值稅了
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2019-02-28
單位是小規(guī)模單位,1-3月轉(zhuǎn)出未交增值稅6640.04元,季度報(bào)表季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元免征稅,那么賬上怎么做6640.04元?
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2019-04-08
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)的增值稅金額是否要等于季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的收入金額(僅對(duì)本年第一季度來(lái)說(shuō),不含累計(jì))?
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2025-04-10
我在17年11月登記的稅務(wù),開(kāi)票不含稅7萬(wàn)7,到1月季報(bào)時(shí)需要繳納增值稅嗎?按季的話(huà)不到三個(gè)月開(kāi)了7萬(wàn)多。
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2018-02-05
我季度報(bào)國(guó)稅,我開(kāi)出的增值稅發(fā)票稅額1季度累計(jì)13963.10元但是國(guó)稅系統(tǒng)里繳的是13963.11多出的1分錢(qián)我怎么調(diào)賬
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2018-04-03
個(gè)體戶(hù)開(kāi)票季度超過(guò)30萬(wàn),是按開(kāi)票全額交稅還是差額交稅?個(gè)人到郵政去代開(kāi)發(fā)票享受季度30萬(wàn)免征增值稅嗎?
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2019-11-21
小規(guī)模1月份代開(kāi)增值稅發(fā)票12萬(wàn),按季申報(bào),計(jì)提了附加稅。若第一季度未超過(guò)30萬(wàn),則計(jì)提了的附加稅怎么處理
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2019-02-16
老師啊 增值稅納稅期限有1 3 5 10 15 一個(gè)月或者一個(gè)季度 ,一個(gè)月一個(gè)季度的經(jīng)常見(jiàn) 1 3 5 10 15天 的是啥情況
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2016-06-13
對(duì)于小微企業(yè),季度銷(xiāo)售額不超萬(wàn)免征增值稅,那么附加稅是不是也免征了,針對(duì)季銷(xiāo)售額不超9萬(wàn)還能免什么稅?
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2017-09-11
我理解:1季=(16年12月底+17年3月)/2; 2季=(17年3月+17年6月)/2 3季=(17年6月+17年9月)/2 4季=(17年9月+17年12月)/2輝煌 8:12:41匯算清交中企業(yè)基礎(chǔ)信息表中從業(yè)人數(shù)與資產(chǎn)總額;計(jì)算公式=季度平均值=(季初值+季末值)/2 全年季度平均值=全年各季度平均值和/4請(qǐng)教理解是否正確,如不對(duì)如何計(jì)算?
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2018-04-16
公司餐飲住宿業(yè),因一個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)超9萬(wàn),國(guó)家對(duì)增值稅減免,如公司收入時(shí):借庫(kù)存現(xiàn)金1030,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅30。后面的增值稅減免分錄怎么做??
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2019-01-23
老師您好,小規(guī)模納稅人開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票時(shí),增值稅當(dāng)月不交,季度交,我做分錄時(shí)做成了應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,這個(gè)用改過(guò)來(lái)嗎?還是繳費(fèi)的時(shí)候也做應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅就可以?
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2019-07-05
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我公司是小規(guī)模企業(yè),季度銷(xiāo)售收入超于30萬(wàn)元,開(kāi)出去的普通發(fā)票,入賬時(shí)稅金是入什么科目呢? 當(dāng)支付增值稅時(shí),計(jì)提:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅
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2019-06-26
小規(guī)模定期定額個(gè)體戶(hù),上個(gè)季度沒(méi)開(kāi)普票,有代開(kāi)專(zhuān)票,已繳納54684.46增值稅,增值稅已申報(bào),需補(bǔ)繳0.01增值稅?,F(xiàn)申報(bào)附加稅,應(yīng)稅項(xiàng)填的54684.47,點(diǎn)擊保存時(shí)出現(xiàn)這種提示,該怎么辦
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2019-10-10
你好,老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),一季度開(kāi)發(fā)票未超30萬(wàn),不用交增值稅,但因?yàn)槭谴_(kāi)需先交增值稅,稅務(wù)說(shuō)這部份稅款可以抵以后的增值稅,請(qǐng)問(wèn)老師會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-15
總局公告2019第4號(hào)第六條,現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)當(dāng)預(yù)繳增值稅小規(guī)模納稅人,月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元,無(wú)需預(yù)繳。季銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元的增值稅小規(guī)模納稅人,是否需要預(yù)繳增值稅?
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2019-03-11
老師好,去年的增值稅,今年稅務(wù)系統(tǒng)改了發(fā)現(xiàn)多交了增值稅,然后稅務(wù)局就直接做了退稅直接抵扣了今年上季度的增值稅和附加稅還有所得稅。問(wèn)一下帳務(wù)怎么處理呀
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2019-10-17