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老師,建筑公司本月有預(yù)繳稅金,計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,那期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
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2021-01-12
本月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額多怎么做分錄,銷(xiāo)項(xiàng)稅額5進(jìn)項(xiàng)稅額0.5己交稅金4怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-05-31
從公司購(gòu)入甲材料3000千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià)為61000元,增值稅額103
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2015-12-20
增值稅副表三服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)扣除明細(xì)是什么意思,填數(shù)的話(huà)影響增值稅金額嗎
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2019-10-21
您好想問(wèn)您下關(guān)于貨運(yùn)代理免征增值稅,不太明白國(guó)際貨運(yùn)免征增值稅這塊
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2019-07-09
購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為5500000 增值
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2021-06-30
剛學(xué)到增值稅,增值稅交的是銷(xiāo)售增加額的稅,但是為什么還要交進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?那個(gè)稅款為什么要交?交給誰(shuí)了?
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2020-04-29
小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅發(fā)票免交增值稅,增值稅可以直接計(jì)入收入嗎?
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2020-04-09
小規(guī)模增值稅一個(gè)季度沒(méi)有超30萬(wàn),免交增值稅,轉(zhuǎn)出增值稅如何寫(xiě)分錄?
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2020-05-07
建筑業(yè)自行申報(bào)預(yù)交增值稅,該申報(bào)所屬期無(wú)收入,只有預(yù)交增值稅是否需要交納附加稅?
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2019-06-26
小企業(yè)準(zhǔn)則下,是按照應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,還是直接應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅來(lái)寫(xiě)分錄
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2020-06-22
意思是說(shuō)分錄是錯(cuò)誤的,分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-09-21
用銀行存款繳納增值稅怎樣做分錄?是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
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2018-12-29
老師,一般納稅人,當(dāng)月繳納增值稅,記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這種情況是什么情況
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2020-01-13
老師,您好。當(dāng)月交當(dāng)月增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅已交稅金,貸:銀行存款。當(dāng)月還需要計(jì)提嗎,
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2019-07-30
請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)增值稅時(shí),彈出增值稅減免稅明細(xì)表中數(shù)據(jù)要與主表一致,但是系統(tǒng)沒(méi)有減免稅表怎么處理
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2020-01-14
企業(yè)支付增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 1、支付增值稅時(shí)內(nèi)賬會(huì)計(jì)分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 我這樣做了,不對(duì),那個(gè)負(fù)責(zé)資產(chǎn)表仍然有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)在上面。這個(gè)增值稅是做年報(bào)表時(shí)必須交的增值稅,已交了。但不知道為什么會(huì)顯示負(fù)數(shù)?
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2019-05-11
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 為什么要做這一筆?
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2019-05-24
23、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年8月購(gòu)入原材料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為10 000元,增值稅稅額為1300元,當(dāng)月銷(xiāo)售產(chǎn)品開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為123600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年8月應(yīng)交納的增值稅稅額為()元。 答案是123600/(1+3%)*3%3600 為什么那個(gè)10000和1300不做處理
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2022-07-25
2019年5月15日,甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為80000元, 增值稅稅額為10400元, 支付安裝費(fèi)并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)20 000元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。 甲公司為增值稅一般納稅人。請(qǐng)用英文完成固定資產(chǎn)購(gòu)入、支付安裝費(fèi)以及設(shè)備安裝完畢交付使用相應(yīng)的分錄。
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2020-06-23