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老師,交增值稅,也要交其他的稅嗎?
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2016-12-18
老師,應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)稅 如果應(yīng)交增值稅得出-3096元,應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅-3096/銷(xiāo)售收入230922.96= 多少稅負(fù)
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2019-06-27
將貨物交給被人代銷(xiāo)和幫別人代銷(xiāo)都要交增值稅 那不是銷(xiāo)售一次貨物要交兩次增值稅
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2018-07-25
交完增值稅,怎么能少交點(diǎn)別的稅?
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2018-01-11
房產(chǎn)交換中由誰(shuí)交納土地增值稅?
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2019-03-30
從公司購(gòu)入甲材料3000千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的買(mǎi)價(jià)為61000元,增值稅額103
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2015-12-20
增值稅副表三服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)扣除明細(xì)是什么意思,填數(shù)的話(huà)影響增值稅金額嗎
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2019-10-21
您好想問(wèn)您下關(guān)于貨運(yùn)代理免征增值稅,不太明白國(guó)際貨運(yùn)免征增值稅這塊
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2019-07-09
購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為5500000 增值
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2021-06-30
23、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年8月購(gòu)入原材料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為10 000元,增值稅稅額為1300元,當(dāng)月銷(xiāo)售產(chǎn)品開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為123600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年8月應(yīng)交納的增值稅稅額為()元。 答案是123600/(1+3%)*3%3600 為什么那個(gè)10000和1300不做處理
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2022-07-25
2019年5月15日,甲公司用銀行存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為80000元, 增值稅稅額為10400元, 支付安裝費(fèi)并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明安裝費(fèi)20 000元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。 甲公司為增值稅一般納稅人。請(qǐng)用英文完成固定資產(chǎn)購(gòu)入、支付安裝費(fèi)以及設(shè)備安裝完畢交付使用相應(yīng)的分錄。
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2020-06-23
意思是說(shuō)分錄是錯(cuò)誤的,分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-09-21
用銀行存款繳納增值稅怎樣做分錄?是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
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2018-12-29
老師,一般納稅人,當(dāng)月繳納增值稅,記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這種情況是什么情況
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2020-01-13
老師,您好。當(dāng)月交當(dāng)月增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅已交稅金,貸:銀行存款。當(dāng)月還需要計(jì)提嗎,
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2019-07-30
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 為什么要做這一筆?
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2019-05-24
增值稅的分錄怎么做?已交和未交,
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2017-02-13
為什么交了增值稅不用交附加稅
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2023-03-17
增值稅應(yīng)交未交的分錄怎么做啊
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2017-01-10
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷(xiāo)售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13