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企業(yè)固定資產(chǎn)應(yīng)管理不善造成損失 增值稅如何扣除
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2020-01-17
增值稅起征點的適用范圍限于個人 老師,這句話該怎么理解呢?小規(guī)模公司的3萬不是起征點嗎?
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2019-02-22
入職時間是2019年1月3日,2月份發(fā)放1月的工資,現(xiàn)在3月份申報1月工資的稅,稅收管理系統(tǒng)上填寫的涉及到受雇日期是1月份入職上面的按抵扣1萬元的起征點,但是實際上在稅收管理系統(tǒng)上他只有1月的工資,和我自己做的申報表的起征點5000就不一致了?這樣做對嗎?
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2019-03-13
對于小規(guī)模,不到起征點的,增值稅自動生成3%,需要怎么處理,1%的票
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2020-07-03
老師 2019年免征的增值稅和附加稅的會計分錄怎么寫 月末怎么處理
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2019-09-21
?領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料時,借制造費用管理費用二級科目寫什么,貸方是周轉(zhuǎn)材料 低值易耗品嗎
1/1796
2016-05-01
從按照簡易計稅方法依照 3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以 增值稅專用發(fā)票上注明的金額和 9%的扣除率計算進項稅額,這個是所有取得小規(guī)模專票都可以適用嗎
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2022-11-30
老師您好,從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計算進項稅額,那這樣不為企業(yè)省了許多稅款嗎?
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2020-02-05
請問,人力資源行業(yè)增值稅稅負應(yīng)是多少?所得稅稅負呢?
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2021-07-21
小規(guī)模差額開5%的人力資源服務(wù)費,增值稅報表怎么填
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2019-01-09
上個月取得的增值稅專用發(fā)票,沒到稅務(wù)局認證,怎么力?
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2018-12-12
丙公司為增值稅一般納稅人,將本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品用于建造職工食堂(免征增值稅項目)。該批產(chǎn)品的成本為200000元,計稅價格為300000元。增值稅稅率為16%。則丙公司應(yīng)計人在建工程的金額是( )元。
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2020-07-10
請問疫情期間3點按1點征稅,增值稅報表出現(xiàn)的應(yīng)納稅減征額要進行賬務(wù)處理嗎?該如何做分錄?
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2020-04-02
3、某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 增值稅的稅率為17%,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為13%。2017年10月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù) (1)、購進一批材料,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明價款50萬元,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明運費3萬元 (2)、向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購發(fā)票上注明價款20萬元 (3)、 銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額350.萬元, 另外收取包裝物費3.2萬元 (4)、上月購進的材料因管理不善被盜,該批材料的采購成本為10萬元(進項稅上月已抵扣) 要求:計算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額
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2020-07-02
小規(guī)模企業(yè)取得銷售給個人的收入,個人不需要發(fā)票公司為開票,這未開票的收入未到起征點,但報表未達起征點銷售額無法手填,該填入增值稅報表的小微企業(yè)免稅銷售額?
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2019-10-21
請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進口設(shè)備是免稅的。
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2021-05-26
甲公司是增值稅一般納稅人。202111月取得了保本收益型理制產(chǎn)品的投資收益53萬元:轉(zhuǎn)讓了其持有的某基金產(chǎn)品。賣出價為106萬元。買入價為85.8萬元。上還金輛均為含增值稅金額。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列甲公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)確認的銷項稅額的計算列式中正確的是() A、[53+(106-85.8)]x6 甲公司是增值稅一般納稅人。202111月取得了保本收益型理制產(chǎn)品的投資收益53萬元:轉(zhuǎn)讓了其持有的某基金產(chǎn)品。賣出價為106萬元。買入價為85.8萬元。上還金輛均為含增值稅金額。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列甲公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)確認的銷項稅額的計算列式中正確的是() A、[53+(106-85.8)]x6% B、[53+(106-85.8)]÷(1+6%)X6% C、(53+106)x6% D、(53+106)÷(1+6%)x6%
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2022-04-01
老師,我們是小規(guī)模的二手房中介公司,就是租房子,我4月份有收入做的中介費,增值稅是季報,我現(xiàn)在報月報表的話增值稅不用轉(zhuǎn)入免征增值稅那哇,季度報增值稅的時候再轉(zhuǎn)入?還是現(xiàn)在就得轉(zhuǎn)入免征增值稅了?
1/345
2019-05-05
老師,我們是自產(chǎn)自銷苗木企業(yè),通常開具的是增值稅普通發(fā)票,享受免征增值稅和所得稅政策,現(xiàn)在對方要求我們開具增值稅專用發(fā)票,對于開具增值稅專用發(fā)票這部分收入是不是不能享受免征增值稅和所得稅政策?
2/1334
2019-12-05
最后不就是管理費用增加了??對了嗎 老師 最后一個
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2016-10-21