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老師,疫情期免征增值稅,進(jìn)項稅額是怎么賬務(wù)處理?如果我做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,是不是發(fā)票確認(rèn)平臺也要先抵扣勾選再申報轉(zhuǎn)出?如果我想在發(fā)票平臺選擇“不抵扣勾選”,賬上不能做進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧?
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2020-02-26
老師,我公司是投資公司,但季銷售額未超過30萬元,享受小微企業(yè),按規(guī)定免征增值稅的小微企業(yè),10—12月工資總額63000元,請問工會經(jīng)費(fèi)申報時,是零申報?還是做成以下圖片內(nèi)容再申?
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2020-01-08
公司主營圖書批發(fā)和零售,目前圖書是免征增值稅,近期公司決定一批40萬的庫存商品進(jìn)行無償公益捐贈,取得可以稅前扣除的捐贈收據(jù)金額為120萬,同時公益組織采購一批圖書10萬,對應(yīng)成本價是2萬,就這兩個事項同時進(jìn)行,如何測算能否收回成本。
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2019-11-26
老師,你好“其他個人采取一次性收取租金形式出租不動產(chǎn),取得的租金收入,可在租金對應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖氩怀^3萬元的,可享受小微企業(yè)免征增值稅的優(yōu)惠政策?!边@個是初級教材147頁的內(nèi)容,現(xiàn)在是改成10萬元了對吧。那按照哪個來備考呢?
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2020-02-10
老師?請問納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品是按幾個點(diǎn)征收增值稅
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2022-02-11
老師,按簡易辦法征收的一般納稅人出售動產(chǎn)固定資產(chǎn),增值稅稅率是多少?
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2019-04-11
小規(guī)模企業(yè),月銷售不超過10萬,免增值稅,附加稅也減免嗎? 月銷售超過10萬,季度不過30萬,公司是按月申報,可以申請退稅嘛?
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2019-06-02
老師貿(mào)易型的出口企業(yè)開的出口發(fā)票在增值稅主表里面填在免稅銷售額這一欄,還是填在免抵退辦法出口銷售額這一欄
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2020-03-26
老師,請問我們是貿(mào)易型企業(yè),有一筆境外服務(wù)收入,增值稅納稅申報主表是填免,抵,退出口銷售額欄還是填免稅銷售額欄呢?
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2020-07-03
如果是在實(shí)操中,一般納稅人中了一次標(biāo),然后他的總價款分一部分給小規(guī)模納稅人,去做的話,那小規(guī)模納稅人,他不是有不超10萬級不超30萬免征增值稅的這個政策嗎?這樣不就有一個問題,就是我實(shí)際上繳的增值稅不就變少了嗎?
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2020-12-10
免征增值稅企業(yè)如果購買原材料的時候收到稅率為百分之9的普票,是不是把稅費(fèi)直接計入原材料成本里面去。比如原材料1W,稅費(fèi)900. 那分錄是不是借:原材料1.09W 代:銀行存款.
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2019-09-12
開發(fā)票名稱安裝維修費(fèi)可填列在“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”這一欄,然后和“貨物及勞務(wù)”分開享受9萬以下免征增值稅嗎?剛剛說安裝是服務(wù),維修是勞務(wù),怎樣開發(fā)票更好,可以分別享受免征,
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2017-07-28
疫情期間開票收入10萬(含稅),不開票收入10萬(含稅),公司稅率6%,屬于疫情期間免征增值稅的行業(yè),這兩筆怎么確認(rèn)收入?怎么做會計分錄?
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2020-04-21
1.銷售個人使用過的物品或資產(chǎn),屬免征增值稅的,能否到稅務(wù)局開具普通發(fā)票? 2.分期付款方式購入資產(chǎn),有融資性質(zhì),一般的合同中標(biāo)的金額是含稅價,請問發(fā)票如何開具?會計分錄如何編制? 3.一般性企業(yè),如有傭金收入,可以單獨(dú)開具傭金發(fā)票嗎、。 謝謝
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2020-02-15
2020年季報小規(guī)模沒超過30萬的免征增值稅,季度申報沒有加營業(yè)外收入,年報怎么調(diào)整?是否還有更正21年第一季度申報的
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2021-05-10
我是酒店,有住宿和餐飲,一月份開了普票和專票,專票不能收回紅沖,所以,只有普票享受免征增值稅,但是,進(jìn)項發(fā)票有去年11月份的,進(jìn)項稅額在免稅和不免稅之間分配比例的時候,這張進(jìn)項發(fā)票的稅額不屬于一月份,要不要減出來呀?
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2020-02-25
老師,小規(guī)模季度收入不超30萬免征增值稅和附加稅,那企業(yè)利潤季度10萬的話,企業(yè)所得稅交多少呢?
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2020-07-08
老師您好,小微企業(yè)月收入30萬以下,可以享受免征增值稅的優(yōu)惠政策,這個收入是含稅還是不含稅的呢?
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2019-06-03
請問一下老師:小規(guī)模在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專票,在開票時已經(jīng)繳納稅款,但是符合季度30萬免征增值稅的政策,怎么退預(yù)交的增值稅呢?
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2020-02-28
老師好,我們是農(nóng)民專業(yè)合作社,種植稻谷,并且把自產(chǎn)的稻谷加工成大米,另外附帶有副產(chǎn)品(米糠、碎米)。請問,這是不是屬于免征增值稅和企業(yè)所得稅的范圍?相關(guān)的文號是什么?辛苦老師指點(diǎn)。
1/8215
2019-08-16