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老師,你好!請(qǐng)教!我公司在2018年匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅5000元,那我做會(huì)計(jì)憑證: 計(jì)提, 借:所得稅費(fèi)用---5000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅5000, 繳納時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅5000,貸:銀行存款--5000, 這樣處理后未分配利潤(rùn)中的期未余額減年初余額才能等于利潤(rùn)表中的累計(jì)利潤(rùn)。這樣對(duì)嗎?謝謝老帥!
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2019-07-01
2020年4月做完單位的所得稅匯算清繳,需補(bǔ)交所得稅24元,2020年5月收到24元的企業(yè)所得稅完稅憑證,問2020年5月這24元該如何入賬,分錄是什么?是用所得稅費(fèi)用計(jì)提,還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)計(jì)提?
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2020-06-03
老師下個(gè)人交企業(yè)所得稅,我要怎么自查企業(yè)還缺多少進(jìn)項(xiàng)票和費(fèi)用?
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2021-09-10
老師你好,企業(yè)收到退回往年多交的企業(yè)所得稅1200元會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-05-20
公司小規(guī)模企業(yè),本月要開20萬普票,沒有成本票,需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-07-05
元老師,您好,我們是一家畜牧企業(yè),我們做的期貨收益交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-06-16
請(qǐng)問企業(yè)所得稅收入總額和企業(yè)所得稅納稅所得額有什么區(qū)別?
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2020-07-19
老師,之前我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。在5月份繳納2018年企業(yè)所得稅時(shí)是 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅 繳納的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 再借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前損益調(diào)整 。 現(xiàn)在是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。請(qǐng)問該怎么寫這些分錄了呢?
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2019-06-21
小規(guī)模納稅人打個(gè)比方開票35萬,要交增值稅10500,地稅要交多少?企業(yè)所得稅要交么?
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2018-08-13
所得稅申報(bào)延緩交所得稅,當(dāng)月用計(jì)提所得稅嗎
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2020-07-14
老師好,本月需要申報(bào)19年的企業(yè)所得稅,比如申報(bào)時(shí):納稅調(diào)整后所得:340361.4,扣繳了企業(yè)所得稅后,這個(gè)金額會(huì)進(jìn)入哪個(gè)科目?如果法人要提取這個(gè)利潤(rùn),是不是還要交個(gè)人所得稅呢?
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2020-05-27
工資7000 勞務(wù)報(bào)酬5000 稿酬8000 這月應(yīng)該預(yù)交多少個(gè)人所得稅 ?預(yù)交工資所得稅? 預(yù)交勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅 ?預(yù)交稿酬個(gè)人所得稅是多少?
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2022-12-25
一個(gè)季度到了要交企業(yè)所得稅時(shí),我就想不明,有進(jìn)項(xiàng)時(shí),還有銷項(xiàng)時(shí)都已經(jīng)相減后的金額是應(yīng)交增值稅,后面怎么能結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面然后得出所得稅上交呢?
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2017-12-13
小微企業(yè) 截止5月份 利潤(rùn)總額是45000 上個(gè)季度沒有預(yù)交所得稅 這個(gè)季度可以一起預(yù)交么
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2018-06-27
如果母公司是小微企業(yè),子公司也是小微企業(yè),年終的時(shí)候需要把子公司的利潤(rùn)合并進(jìn)母公司嗎?如果合并利潤(rùn)后超過小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),母公司需要按照非小微企業(yè)的稅點(diǎn)補(bǔ)交所得稅費(fèi)嗎
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2022-11-21
小微企業(yè)的資產(chǎn)總計(jì)不超過一千萬,每個(gè)月的資產(chǎn)總計(jì)都不能超過一千萬嗎?如果其中一兩個(gè)月超過了一千萬,怎么補(bǔ)交所得稅呢?
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2018-06-07
老師上年我在項(xiàng)目地預(yù)繳的企業(yè)所得稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款,那本年度這筆錢退回來了,我該怎么做賬呢
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2020-07-23
老師您好,交印花稅,企業(yè)所得稅,工傷保險(xiǎn)費(fèi),怎么做會(huì)計(jì)分錄的
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2021-02-08
老師好,是這樣的,我去年接手了一個(gè)小企業(yè),前年銀行賬戶有點(diǎn)錢,有利息收入要交企業(yè)所得稅6.66元,之前的財(cái)務(wù)自己把企業(yè)所得稅交了,沒有進(jìn)行報(bào)銷,等于賬上一直掛了應(yīng)交企業(yè)所得稅,我今年把這筆回沖了,但是和稅務(wù)局的財(cái)報(bào)又不一致了,想問下我該怎么處理這個(gè)6.66元,可以放在營(yíng)業(yè)外收入嗎,如果能放營(yíng)業(yè)外收入分錄怎么寫呢
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2025-04-15
我們公司現(xiàn)在要交海外公司外匯的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,應(yīng)該入哪個(gè)科目?也是應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅嗎?
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2019-08-10