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1月份有調(diào)整:以前年度損益調(diào)整2212.39, 未分配利潤期初數(shù):-219744.86,未分配利潤期末數(shù):-217532.47,凈利潤本年累計數(shù):-19445.31, 老師,幫忙看下報表是對的嗎
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2020-04-13
是不是所有的以前年度損益調(diào)整科目 都要轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤?
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2017-01-11
我現(xiàn)在就想學(xué)學(xué)以前年度損益調(diào)整,涉及到財務(wù)報表,增值稅補稅,年度所得稅的填寫,以及銀行收到的未開票的退回質(zhì)保金,以前付現(xiàn)金沒掛帳,現(xiàn)在回來進銀行賬戶,怎么處?
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2017-11-29
現(xiàn)在匯算清繳期過了之后有上年度的損益類發(fā)生,是進以前年度損益調(diào)整還是直接進未分配利潤呢?
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2020-07-30
去年2016年12月份的部分工資沒有計提,現(xiàn)在2017年是不是作為以前年度損益調(diào)整,調(diào)整去年的未分配利潤
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2017-05-15
老師,請問誤記入成本的固定資產(chǎn)要享受加速一次性扣除,在所得稅申報時如何填列,需要以前年度損益調(diào)整沖回成本嗎,謝謝
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2020-05-10
收到一張2019年11月的住宿費專票,不含稅價198.11元,進項11.89元(未認證)這個月做賬借:以前年度損益調(diào)整 198.11 借:應(yīng)交稅 待抵扣進項 貸:其他應(yīng)付款-老板 對嗎?
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2020-04-23
16年暫估了一筆材料10萬,16年匯算時,票還沒有進來,17年3月做了一筆紅沖分錄,借:應(yīng)付賬款 100000 ,貸:以前年度損益調(diào)整 100000 ,借:以前年度損益調(diào)整 100000,貸:利潤分配-未分配利潤 10000017年12月的財務(wù)報表上,凈利潤+期初未分配利潤 不等于 期末未分配利潤,是什么原因?
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2018-10-09
19年12月份錄了一筆借:管理費用 _辦公費 貸:銀行存款,現(xiàn)在由于沒有借方憑證后面沒有相關(guān)發(fā)票,要將借方錄其他應(yīng)收款,更正憑證怎么錄,需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
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2020-06-09
我們用的軟件每期期末是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是設(shè)置問題導(dǎo)致之前把以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)到了利潤分配-法定盈余公積,該怎么調(diào)整到利潤分配-未分配利潤科目?反結(jié)帳太麻煩了,所以該怎樣做個合適的分錄調(diào)整一下,謝謝啦
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2019-08-01
跨年少計提了管理費用-折舊費465.21,多交了33萬所得稅怎么處理 調(diào)賬:借:以前年度損益調(diào)整465.21 貸:累計折舊 465.21 借:利潤分配-未分配利潤465.21,貸:以前年度損益調(diào)整(這里不是累計折舊)465.21 應(yīng)退的所得稅1借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)繳所得稅?300 貸:以前年度損益調(diào)整300 調(diào)整 未分配利潤2 借:以前年度損益調(diào)整300 貸:利潤分配——未分配利潤300,請問是這樣做嗎
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2016-04-18
老師,我想咨詢一下季報企業(yè)所得稅,里邊的彌補以前年度虧損如何填呢?按上年的虧損數(shù)嗎?因為匯算清繳還沒出來數(shù)
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2020-04-20
當(dāng)月做了以前年度損益調(diào)整到未分配利潤導(dǎo)致資產(chǎn)變不平
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2018-05-09
我公司是小規(guī)模商業(yè)企業(yè),幾年以來沒什么銷售額度,今年第四季度銷售額達到300萬,稅務(wù)局要求一月份上一般納稅人,要查賬。我這個季度怎樣合理規(guī)劃繳稅。月報的利潤表上可以彌補以前年度虧損嗎?我是做監(jiān)控工程的企業(yè),可以用安裝費作為成本入賬嗎?比例要控制在什么額度內(nèi)合適
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2017-12-08
請教個問題,如果以前年度合計虧損100萬,2019年6月止本年累計利潤總額是20萬,本期所得稅季報時第8行就是減彌補以前年度虧損20萬,第9行實際利潤為0。 那需要做憑證或其他處理嗎?謝謝!
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2019-07-12
公司2018年是虧損的,2019年1季度是盈利的,但在做了匯算清繳后,所得稅季報那個彌補以前年度虧損欄次怎么沒跳出來那個彌補虧損額啊?
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2019-04-10
老師,我今年沒做過以前年度損益調(diào)整,但是,4月份,資產(chǎn)負債表不平。我不清楚,是什么原因造成的。老師,您可以幫我看下嗎?由于一次只能上傳三張圖片,資產(chǎn)負債表后面的一半,我下一次提問的時候上傳出來。
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2020-05-24
老師,我想把18的賬調(diào)一下,因為當(dāng)時研發(fā)費用沒進研發(fā)支出科目,我做的分錄是這樣的,對嗎,但是這樣研發(fā)支出不是有余額了? 借:研發(fā)支出 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
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2020-03-25
我簡易計稅方法的一般納稅人,紅沖的去年的發(fā)票,我當(dāng)時記的:以前年度損益調(diào)整科目,報稅的時候所得稅和財務(wù)報表都按賬上走的,但是增值稅報的時候本期收入是按當(dāng)期收入減去紅沖發(fā)票金額報的,造成兩方收入不相符,我應(yīng)該怎么調(diào)整
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2019-11-28
老師,請問對于資產(chǎn)負債表上的沖以前的賬 是不是都通過 “以前年度損益調(diào)整”科目?
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2019-11-27