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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-23 09:47

你好   是老板墊付款的話 你做   借:以前年度損益調(diào)整 198.11 借:應(yīng)交稅 待認(rèn)證進(jìn)項 貸:其他應(yīng)付款-老板   這樣做的  不是待抵扣

雨后彩虹 追問

2020-04-23 09:53

沒有待認(rèn)證

meizi老師 解答

2020-04-23 09:55

你好 你可以自己添加二級科目的

雨后彩虹 追問

2020-04-23 10:09

之前老師說的是待抵扣進(jìn)項稅啊

雨后彩虹 追問

2020-04-23 10:09

我之前都做這個科目了

meizi老師 解答

2020-04-23 10:16

你好  沒有認(rèn)證的做待認(rèn)證進(jìn)項稅

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你想知道那個預(yù)計負(fù)債的數(shù)據(jù)是怎么計算來的對嗎?
2021-09-04 17:55:55
知道是那個業(yè)務(wù)嗎
2020-05-02 10:20:26
你好,當(dāng)時做的分錄是,借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款,金額做多了 今年這樣調(diào)整 借;其他應(yīng)付款,貸;以前年度損益調(diào)整——銷售費用,金額就是之前多做的金額
2020-04-03 16:28:04
你這樣沖的話,你這就影響了19年的銷售費用了喲,相當(dāng) 于18年的費用影響了19年的利潤了
2020-03-13 16:53:03
你跨年了,政府會計是沒有以前年度損益科目 的。 你應(yīng)該是直接通過凈資產(chǎn)處理。 借:其他應(yīng)付款 貸:XX凈資產(chǎn)
2019-07-05 18:23:23
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