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你好 老師 我們公司在做環(huán)評(píng)驗(yàn)收,但第三方公司只能開(kāi)具普通增值稅發(fā)票,這個(gè)情況可以嗎
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2019-11-01
房地產(chǎn)企業(yè),按揭款打到第三方監(jiān)管,需要預(yù)繳增值稅嗎
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2020-03-05
某企業(yè)準(zhǔn)備購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備以擴(kuò)大生產(chǎn)能力?,F(xiàn)有甲、乙兩個(gè)方案可供選擇。甲方案需投資20 000元,使用壽命5年,采用直線法折舊,5年后無(wú)殘值,5年中每年銷(xiāo)售收入為15 000元,每年付現(xiàn)成本為5 000元。乙方案需投資30 000元,采用直線法折舊,使用壽命也是5年, 5年后有殘值收入4 000元,5年中每年銷(xiāo)售收入為17 000元,付現(xiàn)成每為5 000元,另需墊支營(yíng)運(yùn)資金3 000元。假設(shè)所得稅率為25%,資本成本為12%。 要求:計(jì)算兩個(gè)方案的凈現(xiàn)值.2試判斷應(yīng)采用哪一個(gè)方案
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2021-06-28
4. 甲公司有一方案擬投資一項(xiàng)固定資產(chǎn),初始投資額為240萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用6年,凈殘值為12萬(wàn)元;投產(chǎn)后的凈利潤(rùn)為26萬(wàn)元,貼現(xiàn)率為14%。 要求:(1)計(jì)算各年的凈現(xiàn)金流量; (2)計(jì)算該方案的凈現(xiàn)值;
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2020-06-29
老師,期末應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交增值稅未交稅金都是借方余額,可以對(duì)沖嗎
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2021-12-31
物業(yè)管理,營(yíng)改增后,每季度申報(bào)增值稅營(yíng)業(yè)稅后,地稅的季度申報(bào)企業(yè)所得稅,還要申報(bào)嗎
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2016-10-07
營(yíng)改增企業(yè),國(guó)稅增值稅申報(bào),填申報(bào)表1未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額,填含稅金額還是不含稅金額?
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2017-04-10
增值稅申報(bào)確認(rèn)申報(bào)時(shí) 結(jié)果是填報(bào)營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表才能申報(bào),這是怎么回事
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2019-03-11
想知道21年初級(jí)在20年的基礎(chǔ)上做了哪些改版?具體到經(jīng)濟(jì)法哪些地方改版,實(shí)務(wù)哪些地方改了?
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2021-04-02
一家民營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)人員,在營(yíng)改增之前、房地產(chǎn)企業(yè)(有棚改部份,還有不是棚改部),在營(yíng)改增之前動(dòng)遷戶、拆一還一原地安置,還有異地安置,以同樣面積還拆遷戶面積,還有以貨幣形式支付、那時(shí)各地都出臺(tái)政策,“拆一‘還’一”部份免片營(yíng)業(yè)稅,但營(yíng)改增之后有沒(méi)有新文件也延用營(yíng)改增之前的政策,核算方法是:借:開(kāi)發(fā)成本——拆遷補(bǔ)償費(fèi) 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2018-08-06
老師,一般納稅人,我在計(jì)提本月應(yīng)繳納的增值稅時(shí),不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這一科目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而是直覺(jué)將銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方可以嗎?
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2020-03-25
第七題,答案為D,為什么原材料和長(zhǎng)投視同售出,增值部分,不做投資收益?
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2021-07-11
木木老師:專(zhuān)業(yè)合作社需要到稅務(wù)局登記,免增值稅和企業(yè)所得稅備案嗎
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2021-07-13
一般納稅人采購(gòu)免稅的農(nóng)產(chǎn)品生豬,可以開(kāi)專(zhuān)票嗎?增值稅減免備案已做
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2021-08-13
我公司為小規(guī)模納稅人,2020年與客戶簽訂境外勞務(wù)分包合同200萬(wàn),開(kāi)具20份增值稅免稅普通發(fā)票,但是沒(méi)有稅務(wù)備案,之前聯(lián)系我們本地稅務(wù)局征管科,說(shuō)不用備案,現(xiàn)在征期無(wú)法申報(bào)增值稅,撥打12366說(shuō)要備案,發(fā)票用完了,現(xiàn)在又無(wú)法領(lǐng)發(fā)票,有什么彌補(bǔ)措施?
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2021-01-07
老師。你好,請(qǐng)問(wèn)一下銷(xiāo)售自產(chǎn)自銷(xiāo)的苗木都是免稅的,需要去稅務(wù)局備案么?如果是未開(kāi)票收入,本身是免稅的,還需要單獨(dú)在未開(kāi)票收入中進(jìn)行增值稅申報(bào)么?
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2020-06-30
麻煩問(wèn)一下:增值稅普通發(fā)票,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)增值稅,銷(xiāo)售方怎樣記賬?
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2019-10-14
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應(yīng)交增值稅怎么算
1/606
2018-04-26
老師,系統(tǒng)里面繳納增值稅后未交增值稅借方有余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
1/1207
2019-08-15
我想問(wèn)下 增值稅籌劃方面 年開(kāi)票4000萬(wàn)左右 年交增值稅200多萬(wàn)
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2022-03-10