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麻煩問一下:增值稅普通發(fā)票,沒有銷項(xiàng)增值稅,銷售方怎樣記賬?
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2019-10-14
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的,本月應(yīng)交增值稅怎么算
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2018-04-26
老師,系統(tǒng)里面繳納增值稅后未交增值稅借方有余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-08-15
我想問下 增值稅籌劃方面 年開票4000萬左右 年交增值稅200多萬
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2022-03-10
老師請(qǐng)問:多交了增值稅 為什么借方二級(jí)科目是未交增值稅呢?
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2022-03-04
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅余額在貸方是什么意思
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2019-05-07
老師,科目余額表 應(yīng)交稅費(fèi)余額(貸方):252815.91, 應(yīng)交增值稅(貸方)340478.9, 進(jìn)項(xiàng)(借方)稅1224348.44, 銷項(xiàng)稅(貸方)1663503.18, 轉(zhuǎn)出未交增值稅(借方)98765.84, 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅(借方)87622.99, 期初留底進(jìn)項(xiàng)(借方)142379.38 請(qǐng)問老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思?如何做賬把它平掉?
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2020-05-20
金蝶專業(yè)版在核算項(xiàng)目里增加了一個(gè)低值品水壺,增加完發(fā)現(xiàn)單位寫錯(cuò)了,要怎么修改呢
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2018-02-26
我公司為小規(guī)模納稅人,2020年與客戶簽訂境外勞務(wù)分包合同200萬,開具20份增值稅免稅普通發(fā)票,但是沒有稅務(wù)備案,之前聯(lián)系我們本地稅務(wù)局征管科,說不用備案,現(xiàn)在征期無法申報(bào)增值稅,撥打12366說要備案,發(fā)票用完了,現(xiàn)在又無法領(lǐng)發(fā)票,有什么彌補(bǔ)措施?
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2021-01-07
老師。你好,請(qǐng)問一下銷售自產(chǎn)自銷的苗木都是免稅的,需要去稅務(wù)局備案么?如果是未開票收入,本身是免稅的,還需要單獨(dú)在未開票收入中進(jìn)行增值稅申報(bào)么?
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2020-06-30
一般納稅人銷售外購和自建的不動(dòng)產(chǎn)(營(yíng)改增之后的)是全額計(jì)稅還是差額計(jì)稅?小規(guī)模納稅人呢?一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅方法呢(營(yíng)改增之前的老項(xiàng)目)?
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2017-03-10
老師,就是把畫線部分改為紅色字體部分,下面的答案還對(duì)嗎?
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2020-10-24
老師,我應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目有貸方余額1499.03,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有個(gè)貸方-1499.03怎么調(diào)整
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2021-03-17
開具增值稅普通發(fā)票,付款方因?yàn)槭湛罘叫畔⒆兏岢霭l(fā)票不能使用,符合增值稅開票法規(guī)?
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2022-04-21
增值稅期末是借方留抵,我需要將銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2018-07-09
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)借方的轉(zhuǎn)出末交增值稅最后和誰抵平
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2020-02-28
老師,請(qǐng)問,繳納上月增值稅,借方登記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是借記:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出增值稅
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2020-03-21
物業(yè)管理,營(yíng)改增后,每季度申報(bào)增值稅營(yíng)業(yè)稅后,地稅的季度申報(bào)企業(yè)所得稅,還要申報(bào)嗎
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2016-10-07
營(yíng)改增企業(yè),國(guó)稅增值稅申報(bào),填申報(bào)表1未開具發(fā)票銷售額,填含稅金額還是不含稅金額?
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2017-04-10
增值稅申報(bào)確認(rèn)申報(bào)時(shí) 結(jié)果是填報(bào)營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表才能申報(bào),這是怎么回事
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2019-03-11