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老師您好,咨詢一下。一般納稅人。進(jìn)項(xiàng)10元,銷項(xiàng)10元是不是做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)10元。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅10元。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)10元。如果進(jìn)項(xiàng)是10元,銷項(xiàng)是12元。分錄是不是:第一步和上面一樣的。第二步是。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅2元。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2元。付款時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2元,貸:銀行存款2元。
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2019-07-17
老師,我對(duì)這個(gè)分錄一點(diǎn)也不理解 ,余額在貸方: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 和 余額在借方:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值誰(shuí)(轉(zhuǎn)出多交增值稅 ) 這兩個(gè)分錄是怎么轉(zhuǎn)化過來的?謝謝指導(dǎo)
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2016-08-16
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))這個(gè)8月份已結(jié)轉(zhuǎn)了,9月份只結(jié)轉(zhuǎn)本期的吧借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
.這個(gè)月交了80的增值稅,稅控盤減免了1050,老師,能給我這么做的分錄對(duì)嗎??借,應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅1130,貸,應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅80.應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–減免稅款1050.借,應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅80,貸銀行存款80,借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–減免稅1050,貸管理費(fèi)1050
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2019-06-18
平時(shí)每月登記增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額,月末需要轉(zhuǎn)出本月應(yīng)交稅金嗎?需要做這樣的分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅然后次月繳納增值稅時(shí),是不是這樣做分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-07-11
大興公司為增值稅一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為 13%,5 月銷售產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款 200000 元,增值稅 26000 元;購(gòu)進(jìn)原材料,價(jià)款 100000元,增值稅 13000元;外購(gòu)生產(chǎn)用的材料因被盜造成損失,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 1300元。要求:計(jì)算應(yīng)交增值稅。
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2022-12-12
老師,你好,增值稅發(fā)票回來的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 等到認(rèn)證的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸: 請(qǐng)問貸方是寫待認(rèn)證還是未交增值稅?
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2019-08-27
本月發(fā)生銷售開發(fā)票,稅金計(jì)入"應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅";期末的時(shí)候再由"應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅"轉(zhuǎn)入到"應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅":最后次月扣稅的時(shí)候,借:銀行存款,貸:未交增值稅……請(qǐng)問老師這樣子操作對(duì)嗎?
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2018-08-31
從開票,到繳納增值稅。 分錄如何做? 開票的時(shí)候“借:應(yīng)收賬款-xx公司;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅”?繳納增值稅的時(shí)候呢? 繳納的時(shí)候就“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;貸:銀存”?
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2019-01-15
增值稅申報(bào) 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
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2022-02-14
你好!我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬(wàn),目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū),是同城,但專管員要求清算才能搬遷,才能把營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷出,另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室,不遷出;除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎?(我們希望營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室)
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2019-05-25
老師,我們裝飾公司是小規(guī)模納稅人,今天買了稅控機(jī),申領(lǐng)了5張10萬(wàn)面額的增值稅發(fā)票,結(jié)果法人開29萬(wàn)一的票用了三張,今天下午發(fā)現(xiàn)開的那三張票稅號(hào)錯(cuò)了,要作廢這三張??墒俏覀兪稚现挥袃蓮埰绷?,不夠重開,作廢的話是今天作廢就馬上能去認(rèn)領(lǐng)另外三張空白發(fā)票嗎?急,謝謝老師
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2018-12-14
小規(guī)模代開增值稅專票季度不超過30萬(wàn)要交增值稅嗎
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2019-05-15
老師 增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票有什么區(qū)別呢
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2016-08-07
遠(yuǎn)東線纜開的是增值稅普通發(fā)票還是增值稅專業(yè)發(fā)票
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2015-11-14
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票對(duì)于銷售方的區(qū)別
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2016-03-28
增值稅法律制度中有對(duì)總分公司的增值稅相關(guān)規(guī)定嗎?
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2018-05-29
上年度繳納的增值稅是增值稅申報(bào)表主表的哪個(gè)金額
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2017-10-13
用增值稅發(fā)票的照片認(rèn)證需要增值稅發(fā)票的什么信息?
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2019-05-17
:對(duì)方給開增值稅6%的,是17%的增值稅,這樣抵扣是6%的嗎?
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2017-05-22