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自營出口企業(yè)(有內(nèi)銷和外銷)應(yīng)交稅費這塊如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-01-05
市場采購貿(mào)易方式,個體戶和出口企業(yè)是如何記賬的?
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2022-03-28
出口的生產(chǎn)企業(yè)申報兔抵退稅怎么理解?怎么計算呢?
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2022-01-20
生產(chǎn)型企業(yè)出口外購商品的話是不是只能申請免稅?
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2018-07-23
生產(chǎn)加工型企業(yè)要出口,那他的進(jìn)項材料票要認(rèn)證嗎?
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2019-09-27
生產(chǎn)出口企業(yè),平時有外銷也有內(nèi)銷,怎么算實際稅負(fù)?
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2017-08-28
請問,外貿(mào)企業(yè),出口明細(xì)表上的海運費、保費怎么記賬?
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2024-05-13
老師好,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)出現(xiàn)下面這個表,出口銷售數(shù)據(jù)和不得抵扣累計是從19年度1月1日開始的,還是從13年度出口開始累計數(shù)?還有期末留底稅額數(shù)據(jù)從哪里來?
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2019-05-05
報關(guān)單與增值稅發(fā)票上所列商品名稱不一致,是否可以辦理出口退稅?出口企業(yè)或其他單位申報出口退(免)稅提供的出口貨物報關(guān)單、增值稅專用發(fā)票上的商品名稱須相符,否則不得申報出口退(免)稅。 關(guān)單和增值稅都無法修改你情況下是做免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
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2020-10-22
老師,我想咨詢下你我們公司是出口貿(mào)易企業(yè),一部分是經(jīng)過一達(dá)通出口,再把貨款從一達(dá)通提現(xiàn)到公賬上,另一部分是自營出口,那這部分貨款怎么體現(xiàn)到公賬上? 有老師說自行出口,你收匯的時候就是以你的公賬收匯噠 那只要是出口的都是從公賬收的嗎
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2022-06-01
我們公司是個集團(tuán)公司,其中2家生產(chǎn)型的內(nèi)銷公司和進(jìn)出口公司在一起辦公,當(dāng)時進(jìn)出口申請為生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),就按照免抵退做退稅了,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們是外貿(mào)型的,像我們這種的到底是生產(chǎn)還是外貿(mào),進(jìn)出口公司是從我們自己家的生產(chǎn)公司買東西出口
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2019-01-10
食鹽進(jìn)出口能做嗎,除了食品證和進(jìn)出口權(quán),還需要什么證,進(jìn)出口稅多少
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2018-11-27
B企業(yè)幫我們做代理進(jìn)口業(yè)務(wù),付出貨款與用海關(guān)進(jìn)口增值稅計算出來的貨款有差額,即實際付出的小于計算出來的,這個差額計入哪里
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2017-12-26
老師,我想咨詢下你我們公司是出口貿(mào)易企業(yè),一部分是經(jīng)過一達(dá)通出口,再把貨款從一達(dá)通提現(xiàn)到公賬上,另一部分是自營出口,那這部分貨款怎么體現(xiàn)到公賬上? 有老師說自行出口,你收匯的時候就是以你的公賬收匯噠 那只要是出口的都是從公賬收的嗎
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2022-06-01
老師,進(jìn)口CIF價要加運費和保費嗎?對方出口時已經(jīng)付了運費了
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2020-07-15
我司是生產(chǎn)企業(yè),內(nèi)銷量比出口量多,申報出口退稅時只有免稅沒有退稅。現(xiàn)在問題是,出口配件到臺灣三家公司,客戶自己組裝成成品,有些配件是經(jīng)過我們廠加工的,有些是直接外購回來沒有經(jīng)過加工就直接出口,都在一份報關(guān)單上,進(jìn)項稅已抵扣,已開出口發(fā)票0稅率,請問外購的配件出口是不能免稅嗎?要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?還是視同內(nèi)銷?該如何申報增值稅和出口退稅
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2023-08-29
怎么在出口退稅系統(tǒng)里導(dǎo)入出口報關(guān)單信息?
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2019-04-06
老師,外貿(mào)公司1月出口3筆,僅取得1筆進(jìn)項票,請問在出口退稅系統(tǒng)做該筆退稅申報時,是不是只需導(dǎo)入電子口岸導(dǎo)出的該筆出口報關(guān)單,另外兩筆沒取得進(jìn)項的對應(yīng)出口報關(guān)單是不是不用導(dǎo)入?
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2020-04-02
老師我們2015,12.出口的貨物1000個已開具出口發(fā)票,已免稅未退稅,貿(mào)易方式是進(jìn)料加工 2016.02.月發(fā)生退運200個,退運發(fā)方式是進(jìn)料成品退換,,請問我2016.02月要不要開紅字發(fā)票,退稅按多少退?擎天出口退稅系統(tǒng)要怎么操作,想要詳細(xì)的步驟!
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2016-02-29
關(guān)于加工農(nóng)產(chǎn)品出口退稅的問題 一家收購咖啡豆進(jìn)行加工的企業(yè),加工后的產(chǎn)品既在國內(nèi)銷售,也用于出口,在收購咖啡豆時開具了收購發(fā)票,計提了增值稅進(jìn)項稅額,那么在出口的時候,出口的這部分商品進(jìn)項稅還能不能抵扣呢?出口退稅的稅額怎么計算?
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2019-07-11