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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-05-05 14:26

你好,就是4月份不可以抵扣的,留底稅額從增值稅申報(bào)表寫過來的

此間過客 追問

2019-05-05 14:27

那納稅表出口銷售累計(jì)呢?數(shù)據(jù)哪里來?

暖暖老師 解答

2019-05-05 14:37

這個就是本期的出口銷售額。

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你好,就是4月份不可以抵扣的,留底稅額從增值稅申報(bào)表寫過來的
2019-05-05 14:26:01
1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
2019-11-11 10:02:18
您好,一般情況下,是2017年11月開始申報(bào),每月的1-15日前申報(bào),可以正式申報(bào)一次,不過可能預(yù)申報(bào)多次的。
2017-11-18 18:55:20
你填寫上去的 你可以看下這個課程
2018-07-31 16:31:41
您好,從12月份開始申報(bào)出口退稅即可。一般一個月申報(bào)一次。
2017-11-26 15:49:01
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