
老師好,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)出現(xiàn)下面這個表,出口銷售數(shù)據(jù)和不得抵扣累計(jì)是從19年度1月1日開始的,還是從13年度出口開始累計(jì)數(shù)?還有期末留底稅額數(shù)據(jù)從哪里來?
答: 你好,就是4月份不可以抵扣的,留底稅額從增值稅申報(bào)表寫過來的
老師您好,現(xiàn)在需要進(jìn)行201910所屬期的生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào),但是進(jìn)行申報(bào)的數(shù)據(jù)還是用公司201903的出口業(yè)務(wù),這樣的話在出口退稅申報(bào)時應(yīng)該怎樣計(jì)算填寫納稅表出口銷售額累加、不得抵扣稅額累加和期末末留底稅額?謝謝~
答: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好出口退稅系統(tǒng)免抵退申報(bào)上傳的數(shù)據(jù)是從哪里來的
答: 你填寫上去的 你可以看下這個課程


此間過客 追問
2019-05-05 14:27
暖暖老師 解答
2019-05-05 14:37