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這個月繳納上個月的增值稅,分錄怎么是應交稅費-未交增值稅,不應該是應交稅費-應交增值稅嗎?
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2018-03-12
老師,之前會計做的賬上應交稅金-應交增值稅,年初有留底,今年1--9月都是銷大于進,留底到9月還有,但是他1--9月都沒有結轉增值稅,現在我接手后,10月的我交稅了,也結轉了,那之前九個月的怎么改?
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2016-11-30
老師 借 應交稅費-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 1.這個分錄是計提還是結轉 2.是每個月什么時間做 和哪筆對應
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2023-08-28
年底 應交稅費_增值稅 貸方為負 應交稅費_增值稅_轉出未交增值稅 借方為負數,是什么意思?
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2024-01-09
2022年9月,進項實際勾選60670.45,賬上做賬勾選60657.9,賬比實際少做12.55的進項,2022年9月做賬時候是借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:未交增值稅,我把原來憑證沖紅,再做一筆新的,正確的數據可以嗎??但是這樣我未交增值稅科目又有余額了啊?我該怎么辦?
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2023-07-22
年底結轉進項和銷項到應交稅費-轉出未交增值稅,這個差額的部分怎么處理
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2023-01-13
轉出未交增值稅了,然后怎么處理才能少交稅?
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2019-11-11
應交稅費-轉出未交增值稅 和 應交稅費-未交增值稅 怎么區(qū)分呢
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2022-07-12
繳納增值稅借。不計入未交增值稅記入已交稅金行嗎
10/792
2021-05-19
轉出未交增值稅 和未交增值稅 都是余額在借方不用交稅的是么
2/1882
2018-02-08
借:應交稅費-轉出多交增值稅 貸 應交稅費-轉出未交增值稅 什么情況做這個分錄
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2020-12-21
“應交稅費—應交增值稅”賬戶借方登記企業(yè)購進貨物等負擔的增值稅進項稅,貸方登記企業(yè)銷售貨物等應交稅費 為什么是錯的
2/879
2023-06-04
應交稅費-未交增值稅和已交增值稅這兩個明細科目表示什么為什么我不太理解
1/1563
2020-01-09
老師,你好.本月因為有享受進項加計抵減稅額5%,而且沒有交增值稅. 分錄:應交稅費_轉出未交增值稅,貸:應交稅費_未交增值稅 借:應交稅費_未交增值稅,貸:其他收益_政府補貼
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2024-05-15
老師,應交稅費-未交增值稅余額在借方是多交了嗎?
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2020-07-01
小規(guī)模企業(yè),第一季度已經按照計算表中的金額記賬。 借:銀行存款200000 貸:主營業(yè)務收入196097.28 應交稅費-應交增值稅3902.72 但是電子稅務局的免稅額=196097.28*3%=5882.92元。 因為免征增值稅需要記進營業(yè)外收入,現在不知道營業(yè)外收入是3902.72元,還是5882.92元?
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2020-04-10
因紅字發(fā)票多于正數發(fā)票,導致應交稅費為負數,我要做什么分錄,把賬調平?是小微企業(yè),少于10萬免征增值稅的,
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2017-01-06
我們公司是小規(guī)模納稅人,季度交稅的,就是每個季度不超過9萬免交增值稅,可是 我今天看到以前那個會計開的發(fā)票,開的是普票,她的發(fā)票上沒有稅額只有金額是為什么
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2017-04-26
老師請問我們是小規(guī)模納稅人,就開了普票,不超過30萬,免交增值稅,但我是填寫附加稅申報表時出現這種情況,麻煩幫我看一下是什么原因?
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2019-07-09
是一般納稅人,但是按簡易辦法征收3℅的稅,每月銷售收入不超過3萬元,是否免交增值稅
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2015-12-13