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我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個人,我該怎么做賬?
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2019-06-04
實(shí)發(fā)工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用呢?
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2021-12-18
請問23年4月30號發(fā)放22年年終獎 22年沒有計(jì)提 ,我可以把年終獎和4月工資一并計(jì)提成管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎 然后5月報(bào)4月計(jì)提工資的個稅?這樣年終獎和工資就都計(jì)提,都報(bào)個稅啦?
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2023-05-04
9月工資計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,10月做借應(yīng)付職工薪酬,再做扣繳社保、個稅及工資發(fā)放憑證。是10月報(bào)9月工資的稅還是,11月報(bào)9
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2018-10-13
我公司為供應(yīng)商,請問采用建行保理業(yè)務(wù)收款,我們需要承擔(dān)什么費(fèi)?費(fèi)用有多少?
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2019-11-23
如果我在網(wǎng)上用銀行卡訂了酒店,會有銀行付款信息。當(dāng)我入住酒店的時候,酒店會給我住宿費(fèi)的發(fā)票。我想問一下,兩者都是原始憑證嗎?還是只有其中一個是。
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2020-03-12
工程建設(shè)的二類費(fèi)用(管理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)等),沒有包括在工程總預(yù)算控制造價里,這部分費(fèi)用是不是該施工方自己承擔(dān)
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2018-08-06
一個排水項(xiàng)目工程,已經(jīng)有管理費(fèi)用了,試運(yùn)行費(fèi)用,那么再有鋪底流動資金,費(fèi)用重復(fù)了嗎?還有利息資本化的計(jì)算條件及方法
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2019-07-31
老師:老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷時建行賬戶余額是6224.36元,當(dāng)時我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計(jì)工行的帳時需要做什么說明嗎?
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2015-11-16
是做礦泉水批發(fā)的,賣方給開具的“管理費(fèi)”這部分該怎么如賬?這也是商品的一部分
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2017-03-23
老師我們的營業(yè)范圍可以開:企業(yè)開加盟管理費(fèi),商務(wù)輔助服務(wù)-企業(yè)管理服務(wù),嗎
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2019-10-23
老師您好,我公司向銀行貸款需要做報(bào)表,目前是建材商貿(mào)公司,在修建一個大型的建材廣場,屬于在建工程。這個報(bào)表該怎么做呀
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2015-10-13
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)938.1元,如何記會計(jì)分錄?是否借記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
為什么計(jì)算固定資產(chǎn)的時候要把行政管理部門計(jì)提的折舊費(fèi)減掉,行政管理部門的折舊費(fèi)不是計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2019-05-07
零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費(fèi)”中的練習(xí)11計(jì)提本月工資、社保、個稅。為什么計(jì)提社保和個稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用?并且計(jì)提的金額是代扣個人承擔(dān)部分嗎?
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2016-10-25
舉例:上個月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在這個月扣除兩百。計(jì)提上月工資時是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費(fèi)用嗎?
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2019-07-09
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個時候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個月再算?
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2019-10-09