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我想請問一下掛靠單位的事,有個小項目想掛靠建筑公司,想了解一下稅和管理費的情況,掛靠一個二級建筑公司,一般是幾個點的管理費,一萬多平方的廠房
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2019-05-07
老師,建筑業(yè)培訓(xùn)費(非學(xué)歷教育)是不是也計入管理費?
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2022-09-20
請教;建筑企業(yè)收掛靠公司管理費如何做賬
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2016-08-29
老師好,我們是建筑公司,現(xiàn)在要收取一個項目的稅金及管理費,我怎么記科目啊
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2021-08-11
老師您好,我想咨詢一下,建筑行業(yè)的人工費用能通過什么方法取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣
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2016-09-05
(8)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥3000,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥2000,車間和行政管理人員工資分別是¥1400和¥1800 (9)從銀行提取現(xiàn)金¥8200并于本日發(fā)放工資 (10)以現(xiàn)金支付管理部門辦公費用¥80 會計分錄怎么寫
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2022-04-18
請問老師,我們公司是做電商的,電商部和運營部的工資是做銷售費用嗎?可以全部計管理費用嗎?
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2019-04-15
老師您好,我想問下就是我們之前的會計做工資分錄的時候是這樣寫的借:管理費用~管理人員職工薪酬。應(yīng)付職工福利~應(yīng)付社會保險費。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫到管理費用了。
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2020-03-31
老師問一下,制造業(yè),報廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 第二步:貸:存貨跌價準(zhǔn)備 貸:庫存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 第二步:借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢 請問用那種做法???
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2024-10-12
一個排水項目工程,已經(jīng)有管理費用了,試運行費用,那么再有鋪底流動資金,費用重復(fù)了嗎?還有利息資本化的計算條件及方法
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2019-07-31
管理費用手工帳的工資 要預(yù)留幾張賬頁
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2017-07-07
老師:老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷時建行賬戶余額是6224.36元,當(dāng)時我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計工行的帳時需要做什么說明嗎?
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2015-11-16
,計提工資:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費用---社保(個人)負(fù)數(shù) 管理費用--公積金(個人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費時候:借:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
發(fā)生管理費用福利費938.1元,如何記會計分錄?是否借記管理費用-福利費 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
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2018-04-05
老師你好,我想問下。我這邊是當(dāng)月計提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時,借:管理費用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
公司月初發(fā)放上月工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀存,月底計提當(dāng)月工資時,借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬。那月底結(jié)轉(zhuǎn)時,是結(jié)轉(zhuǎn)實際發(fā)放的工資還是計提的工資?
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2017-05-02
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個人,我該怎么做賬?
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2019-06-04
請問23年4月30號發(fā)放22年年終獎 22年沒有計提 ,我可以把年終獎和4月工資一并計提成管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎 然后5月報4月計提工資的個稅?這樣年終獎和工資就都計提,都報個稅啦?
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2023-05-04
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