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老師,你好,我公司是一建筑公司,因資質(zhì)還沒有辦下來,掛靠的別的公司,以被掛靠公司的名義接了一個臨鋼甲的工程,現(xiàn)在甲把款轉(zhuǎn)給了被掛靠方,被掛靠方扣了一定比例的稅,管理費 ,余款轉(zhuǎn)給了我公司,具體的賬務(wù)怎么處理
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2020-02-20
建筑公司的掛靠公司有一個一年多的工程,現(xiàn)在才結(jié)賬,這筆賬該如何處呢?以前收過管理費,是現(xiàn)在這個公司的前身,就是接管過來又換了公司名稱。
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2016-07-24
各位老師,請問我們是乙方委托甲方建筑公司建造房子,其中委托甲方建筑公司因自身建筑資質(zhì)不夠需要掛靠其它建筑公司所支付的“管理費”的金額需要我們乙方支付嗎?
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2019-09-04
建筑企業(yè)掛靠業(yè)務(wù)扣管理費的分錄怎么做
1/1487
2017-10-17
建筑公司掛靠別的建筑公司,會提到管理費和稅金,具體指的是什么?
1/1755
2017-09-04
請問老師,我建筑公司收取別人掛靠我公司的管理費,怎么做賬?
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2019-05-05
管理費用手工帳的工資 要預(yù)留幾張賬頁
1/853
2017-07-07
如果我在網(wǎng)上用銀行卡訂了酒店,會有銀行付款信息。當(dāng)我入住酒店的時候,酒店會給我住宿費的發(fā)票。我想問一下,兩者都是原始憑證嗎?還是只有其中一個是。
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2020-03-12
我在人才網(wǎng)上找工作,我找的都是建筑行業(yè)的會計,他的要求有一欄就是依稅法規(guī)定做好賬簿印花稅貼花工作,那建筑行業(yè)的印花稅是怎么核算的?
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2020-02-18
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
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2018-04-05
老師你好,我想問下。我這邊是當(dāng)月計提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時,借:管理費用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
公司月初發(fā)放上月工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀存,月底計提當(dāng)月工資時,借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬。那月底結(jié)轉(zhuǎn)時,是結(jié)轉(zhuǎn)實際發(fā)放的工資還是計提的工資?
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2017-05-02
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個人,我該怎么做賬?
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2019-06-04
實發(fā)工資計入應(yīng)付職工薪酬還是管理費用呢?
1/2387
2021-12-18
請問23年4月30號發(fā)放22年年終獎 22年沒有計提 ,我可以把年終獎和4月工資一并計提成管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎 然后5月報4月計提工資的個稅?這樣年終獎和工資就都計提,都報個稅啦?
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2023-05-04
9月工資計提,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,10月做借應(yīng)付職工薪酬,再做扣繳社保、個稅及工資發(fā)放憑證。是10月報9月工資的稅還是,11月報9
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2018-10-13
我公司為供應(yīng)商,請問采用建行保理業(yè)務(wù)收款,我們需要承擔(dān)什么費?費用有多少?
2/1663
2019-11-23
付給商場的合同管理費入哪個科目好呀?
2/1118
2021-09-03
一個排水項目工程,已經(jīng)有管理費用了,試運行費用,那么再有鋪底流動資金,費用重復(fù)了嗎?還有利息資本化的計算條件及方法
2/1157
2019-07-31
工程建設(shè)的二類費用(管理費、設(shè)計費、監(jiān)理費等),沒有包括在工程總預(yù)算控制造價里,這部分費用是不是該施工方自己承擔(dān)
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2018-08-06